Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Buna ziua! Sunt Maria, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti Tutoriale
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 13 Octombrie 2025

Completare D300 export

valabil la 20 Sep 2024
Intrebare:

Va rugam sa ne ajutati cu opinie referitoare la modul de completare a decontului de TVA pentru operatiuni de export. Astfel, la ce rand din decont trebuie raportate livrarile de bunuri/prestarile de servicii pentru partenerii exUE? In general, exportul bunurilor se face sub conditia EXW.

Cum se declara corect? La randul 3 sau la randul 14 in D300? Intrebarea vine in contextul E-TVA Decontul precompletat primit de la ANAF care transpune informatiile privind exporturile declarate la Vama Romana la randul 14, insa mai exista si alte exporturi (de exemplu client din Anglia, livrare conditia EXW) declarate de client in alt punct vamal din alt stat membru, pe care nu le regasim niciunde in Decontul precompletat primit de la ANAF.

Noi declaram toate exporturile catre parteneri Ex-UE (indiferent de conditia de livrare) la randul 3 din D300. Cum este corect?


Tip societate: S.A.
Numar de angajati: peste 250 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 2932

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Informatii la zi oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro -
cel mai apreciat site de consultanta fiscala din Romania
 
Vrei sa ai acces instant la TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu: TESTEAZA GRATUIT pentru 48 de ore!
- Ai la dispozitie o Baza de Date cu peste 90.000 de intrebari si raspunsuri
- Gasesti Legislatie la zi + Sfaturile specialistilor in fiscalitate si contabilitate
 
Completeaza formularul de mai jos si TESTEAZA GRATUIT ! Beneficiaza de oferta noastra speciala!
 
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Legea Austeritatii 2025. Raspunsuri pentru contabili"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Raportarea fiscala: decont 300 si 301

26Sep2025

Stabilirea TVA exigibila incasare partiala TVA la incasare

de Alexandru Palaghia valabil la 26 Sep 2025
TVA
Intrebare: Clarificare aplicare TVA la factura si raportare in D300 Stimati consultanti, Societatea noastra aplica sistemul de TVA la incasare. In cazul contractului in derulare, societatea a emis factura catre client cu valoarea totala a contractului, iar in contract este prevazut ca beneficiarul sa achite 10% din valoarea bazei si integral TVA-ul aferent, in termen de 3 zile de la emiterea ...
28Sep2025

Garantie SGR. Raportare sau neraportare in D300. Codificare SAF-T

de Otilia Roman valabil la 28 Sep 2025
TVA
Intrebare: Care este abordarea corecta, privind Garantiile SGR, referitor la a fi sau nu declarate in decontul de TVA, si pe partea de achizitie si pe partea de livrare? Trebuie sa tinem cont si de corelatia cu D406 SAF-T. La partea de livrare codul de taxa folosit ar trebui sa fie 310324 (care nu are corespondent in decontul de tva), in consecinta pe partea de livrare consider ca nu ar trebui declarata ...
27Sep2025

Achizitie servicii intracomunitare de la furnizor fara cod valid de TVA

de Gina Popescu valabil la 27 Sep 2025
TVA
Intrebare: O societate inregistrata in scop de TVA din Romania, achizitioneaza servicii de consultanta de la o societate rezidenta in Croatia, care nu este inregistrata in scop de TVA in Croatia, dar nici nu si-a obtinut codul de TVA in scop special, inainte de facturarea serviciilor respective. Prin urmare, societatea din Ro nu are un cod valid de TVA furnizat de societatea din Croatia. Care este ...
23Sep2025

Vanzari scutite sau cu taxare inversa

de Vera Constantin valabil la 23 Sep 2025
TVA
Intrebare: In luna iulie 2025, din cauza setarilor de sistem eronate, in jurnal s-au dus vanzarile scutite de tva pe taxare inversa. Am constatat acum greseala si nu stiu cum sa o corectez in decontul 300 al lunii august 2025. Va rog sa imi spuneti cum sa corectez decontul lunii august cu tranzactiile eronate din luna iulie 2025. Multumesc.
21Aug2025

Achizitie intracomunitara. Perioada tva

de Vera Constantin valabil la 21 Aug 2025
TVA
Intrebare: O societate este inregistrata ca platitor de TVA trimestrial. Depune decont de TVA la martie 2025 si iunie 2025. In urma unui control documentar, ANAF hotareste ca societatea trebuia sa se inregistreze ca platitor de TVA lunar de la 01.04.2025 (a facut o achizitie intracomunitara). Intrebari: Firma va depune deconturi de TVA lunare pentru aprilie, mai, iunie sau ramane cel trimestrial si ...
21Aug2025

Modificare vector fiscal. Trecere la tva lunar

de Vera Constantin valabil la 21 Aug 2025
TVA
Intrebare: In speta de mai sus, as dori sa clarific: - decontul la trimestrul 2, care acopera lunile aprilie, mai si iunie, a fost deja depus si apare in fisa de rol. - in vectorul fiscal apare ca perioada fiscala luna. Daca se depun deconturi lunare pe lunile aprilie-iunie, sumele din decont nu se vor dubla cu cele din decontul trimestrial deja depus? Se depune decont lunar pe luna iunie daca ...
x