Declarare TVA import in SAF-T
Raspuns oferit deGina Popescu
Economist
valabil la 26 Aug 2024
Intrebare:
Ne puteti spune, va rog, care este maparea corecta in SAF-T pentru inregistrarea TVA-ului din declaratia vamala de import?
Noi inregistram TVA-ul astfel: 4426 = 401. Cum se raporteaza corect in SAF-T?
Multumesc.
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro
Login utilizator
De ce sa te inregistrezi?
- 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
- Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
- Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
- Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
- Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni.
Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site.
Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"!
Intrebari similare din categoria SAF-T
Oct032024
SAF-T
de
Gina Popescu
valabil la 03 Oct 2024
Intrebare:
Import - Importatorul detine certificat de amanare a platii TVA in vama.
Tax code 300601
Inregistrare TVA import
3xx = 401 90
3xx = 446 10(taxe accize)
4426 = 4427 19 TVA
Cum se transpune aceasta inregistrare in SAF-T?
Sep192024
Raportare in SAF-T livrare in regim OSS
de
Gina Popescu
valabil la 19 Sep 2024
Intrebare:
Livrari de marfuri - regim OSS
Transpunere in SAF-T
411 = % 121
707 100
446 21
Debit amount Credit amount Tax type Tax code Tax amount
411 121 000/300 000000/310325 0
707 100 300 310325 0
446 21 000/300 000000/310325 0
Va rog sa ne confirmati daca interpretarea noastra este corecta.
Sep192024
Declaratia informativa D406 pentru Active
de
Profeanu Laura
valabil la 19 Sep 2024
Intrebare:
In legatura cu intrebarea de mai jos si raspunsul ei de pe portal:
Intrebare: In declaratia 406 - Active trebuie declarate si imobilizarile in curs (cont 231 si 232)? Multumesc!
Va rog sa imi spuneti ce sursa de informatii are raspunsul oferit.
Va intreb pentru ca imobilizarile in curs se raporteaza in bilant la categoria Imobilizari formularul 40 - SITUATIA IMOBILIZARILOR NECORPORALE SI ...
Sep052024
Raportare in SAF-T
de
Gina Popescu
valabil la 05 Sep 2024
Intrebare:
Va multumim.
Ne puteti ajuta si cu codurile SAF-T aferente tranzactiilor descrise?
Sep022024
Data transmitere in SAF-T lunar
de
Gina Popescu
valabil la 02 Sep 2024
Intrebare:
Va rugam sa ne ajutati cu transpunerea in Saf-T a doua situatii:
1. Plata catre un furnizor nerezident pentru care s-a constitutit impozit cu suta majorata.
Notele contabile sunt:
Data plata furnizor 01.07.2024 401 = 5121 1000 lei
Data inregistrare impozit nerezidenti cu suta majorata 01.07.2024 635 = 446 191 lei
Data plata impozit 25.08.2024 446 = 5121 191 lei
Impozitul este ...
Aug302024
Inregistrare achizitii bunuri prestari servicii de la furnizor neinregistrat in scopuri de TVA
de
Elena Garofil
valabil la 30 Aug 2024
Intrebare:
1. La ce rand in decontul de TVA se declara achizitia de bunuri/prestari servicii de la un furnizor neplatitor respectiv platitor de TVA?
2. Pe ce codTaxe se declara in D406 o achizitie de bunuri/prestari servicii de la un furnizor neplatitor de TVA?
3. Pe ce codTaxe se declara in D406 o achizitie de prestare servicii cu cota TVA 0% de la un furnizor platitor de TVA?