Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 31 Martie 2023

Declarare vanzare intracomunitara la distanta cu livrare din alt stat membru

Raspuns oferit de
Amelia Dumitras

Amelia Dumitras
Consultant fiscal si expert contabil
Intrebare: O societate din Romania (A) vinde marfuri catre persoane fizice din mai multe tari din UE, avand un site propriu (magazin online) unde promoveaza produsele. Activitatea se desfasoara in sistem dropshipping. La primirea comenzii de la clienti, societatea face mai departe comanda catre un furnizor din Germania, care livreaza apoi bunurile direct catre clientii finali (acestia nu sunt din Germania). In acest caz apreciem ca are loc o vanzare intracomunitara de bunuri la distanta, marfa fiind livrata direct clientului final persoana fizica. Societatea A va putea declara livrarile catre clientii finali din diferite tari UE pe baza codului OSS obtinut in Romania? In declaratia 398 sunt prevazute 2 sectiuni dar aparent situatia noastra nu se incadreaza la nici una din ele: - Livrari de bunuri expediate/ transportate din RO sau servicii prestate din RO - Servicii prestate/ bunuri livrate de la sediile permanente din alte state membre decat statul membru de identificare (completand datele aici am observat ca declaratia se valideaza fara a trece si un cod de TVA din Germania). E nevoie de inregistrare in scop de TVA in Germania? Va multumesc.

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 10-49 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4791

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 70.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "E-Factura, E-Transport. 10 studii de caz de maxima importanta."!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Tratament fiscal operatiuni economice

Mar292023

Tratament TVA la un ONG a apartamentelor luate in contrapartida unui teren

de Alexandru Palaghia valabil la 29 Mar 2023
TVA
Intrebare: Asociatie non profit, care detine un teren, a incheiat un contract de vanzare cumparare cu o societate care a construit un imobil cu mai multe apartamente, pe acel teren. Asociatia nu a incasat contravaloarea terenului, insa va primi in schimb un numar de apartamente, in acel imobil. Intrebarea mea este daca asociatia poate sa se inregistreze ca platitor de tva, pentru ca societatea sa poata ...
Mar282023

Activitati prestate prin Uber Bolt

de Olga Crevelescu valabil la 28 Mar 2023
TVA
Intrebare: Firma X, PFA platitoare de TVA, are ca obiect de activitate ride sharing, Uber si Bolt. Aceasta incaseaza prin banca sumele ce i se cuvin in urma prestarii serviciului. Cum se inregistreaza in contabilitate aceste sume? Ar trebui sa se regaseasca in jurnalele de vanzari? Si, totodata, in ce declaratie se evidentiaza?
Mar242023

Prestare servicii catre beneficiar din alt stat membru

de Alexandru Palaghia valabil la 24 Mar 2023
TVA
Intrebare: O firma cu sediul in Romania, neplatitoare de TVA, neavand cod special pentru servicii intracomunitare, factureaza prestari de servicii online catre o firma platitoare de TVA cu sediul in Olanda. Facturile sunt lunare. Doresc sa stiu cum ar trebuie sa procedez in aceasta speta: trebuie ca societatea din Romania sa isi ia cod intracomunitar? Care este regimul fiscal al acestor servicii? Multumim!
Mar232023

Regim fiscal voucher Emag inscris valoric in factura emisa de furnizor

de Amelia Dumitras valabil la 23 Mar 2023
TVA
Intrebare: Societate cu activitate comert on-line factureaza pe factura de vanzare marfa, catre client, reducere conform voucher emag cu minus, voucher pe care-l incaseaza ulterior de la Emag. Facturarea reducerii conform voucher emag o incadreaza la operatiuni SDD. Este corecta aceasta facturare? Care este regimul fiscal din punct de vedere al tva si impozit pe profit? Va multumesc!
Mar212023

Prestari servicii. Inregistrare in scopuri de TVA

de Portal Codul Fiscal valabil la 21 Mar 2023
TVA
Intrebare: O societate medicala avand cod CAEN 8622 (neplatitoate de TVA) efectueaza un studiu de cercetare medicala in Romania pentru o societate de medicamente din Germania platitoare de TVA. Pentru acest studiu se vor emite facturi lunare pana la echivalentul sumei de 8000 euro. Pentru a putea emite facturile este necesar a lua cod special de TVA?
Mar172023

Inchiriere vas de agrement in Croatia. Regim fiscal

de Vera Constantin valabil la 17 Mar 2023
TVA
Intrebare: Asociatul unic al societatii M, din Romania, intentioneaza sa deschida un punct de lucru in Croatia, inregistrat fiscal (tva, impozit profit si salarii), unde sa investeasca intr-un vas de agrement, destinat inchirierii, ca sursa de venituri. Cumpararea vasului va fi din disponibilul financiar ale societatii M, Romania. Intrebari: Cheltuiala cu amortizarea se deduce in Romania sau in Croatia? Cum ...
x
0 - /declarare-vanzare-intracomunitara-la-distanta-cu-livrare-din-alt-stat-membru-55256.htm