Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 13 Iulie 2024

Decontarea cheltuielilor de deplasare cand deplasarea incepe intr-o luna si se termina in alta

Raspuns oferit de
Profeanu Laura

Profeanu Laura
Consultant fiscal
Intrebare: Daca o deplasare externa incepe intr-o luna si se termina in alta, de exemplu a inceput in 28 iunie si se termina in iulie, in contabilitate cand se inregistreaza cheltuielile aferente acesteia(diurna, cazari si alte cheltuieli, acestea fiind emise in ambele luni)?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: peste 250 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4690

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"
!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Inregistrari contabile

Iun242024

Decontare ochelari de vedere

de Anastasia Bogaciuc valabil la 24 Iun 2024
Intrebare: Angajatii companiei noastre beneficiaza de decontarea cheltuielilor cu ochelarii de vedere, pe baza prescriptiei medicului, in limita a 450 lei/an. Angajatul aduce factura emisa pe numele lui, iar decontarea se face pe baza de decont de cheltuieli in limita a 450 lei. Va rog sa precizati care este tratamentul contabil si fiscal pentru aceasta situatie. Multumesc.
Mai032024

Asocierile in participatiune

de Alexandru Palaghia valabil la 03 Mai 2024
Intrebare: Am incheiat un contract de asociere in participatiune pentru dezvoltarea unui complex residential. Societatea noastra vine cu constructiile, iar o alta societate cu terenul. Va rugam sa ne precizati: 1. In ce mod se inregistreaza la ANAf contractul de asociere fara personalitate juridica? Exista un formular anume sau pe contact? 2. Din punct de vedere al impozitului pe profit, cum se deconteaza ...
Apr292024

Import. TVA achitat de furnizor

de Irina Dumitrescu valabil la 29 Apr 2024
Intrebare: Am achizitionat de pe platforma Fruugo un invertor pentru care am cerut factura. Aceasta este in lei, nr de TVA este IM3720001952, pe factura scrie ca TVA ul este declarat de Fruugo.com Limited Fountain Street House, 13 Fountain St, Ulverston LA12 7EQ, produsul este vandut de VEVOR Shanghai, China. Ma intereseaza sa stiu cum sa tratez din punct de vedere al TVA aceasta factura, cum trebuie ...
Apr082024

Obligatia ONG de a depune Declaratia privind situatia de trezorerie

de Profeanu Laura valabil la 08 Apr 2024
Intrebare: Un ONG fara activitate economica are ca scop sprijinirea persoanelor cu deficiente de auz in vederea recuperarii, reabilitarii si integrarii in societate. Anual primeste sume din redirectionari de impozit de la persoane fizice. Sumele primite, se utilizeaza, conform statulutui de organizare si functionare, pentru: achizitionare aparate auditive, consumabile pentru acestea, decontarea serviciilor ...
Mar132024

Declararea ajustarilor de TVA in D300

de Alexandru Palaghia valabil la 13 Mar 2024
Intrebare: Ajustare tva client in faliment - inregistrarea in contabilitate la decembrie 2023 cu ocazia inventarierii anuale - monografie - si ajustarea TVA nu s-a declarat in decontul lunii decembrie 2023 (inregistrarea in contabilitate fiind mult mai tarziu!) - atunci cand se va declara aceasta ajustare si cum?
Dec122023

Tratamentul contabil al cheltuielilor efectuate de salariati pe timpul deplasarilor

de Alexandru Palaghia valabil la 12 Dec 2023
Intrebare: Microintreprindere, platitoare de impozit pe venit si tva la incasare, avand ca obiect de activitate "crearea de programe software" are deplasari ale salariatilor la clientii din UE. Cu cardul firmei sunt platite bonurile de benzina din UE. Cum inregistrez bonurile de benzina care apar pe extras in lei? Ma gandeam direct 625 = 5121 cu X lei, suma care apare pe extras (Adica sa nu mai ...