Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Buna ziua! Sunt Maria, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti Tutoriale
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 6 Iunie 2025

Depunere eronata decont TVA. Baza legala rectificare declaratii

valabil la 27 Apr 2012
Intrebare: Am rugamintea de a-mi raspunde la urmatoarele intrebari si anume:
Am depus eronat un decont 300 (de TVA) in luna februarie, respectiv am inregistrat un bon fiscal de combustibil, la intreaga valoare si trebuia dedus doar 50 %.
Avand in vedere ca Declaratia 300 nu are rectificativa, banuiesc ca trebuie de depun la ANAF o cerere de rectificare a acesteia.
Deoarece am depus si Declaratia 300 aferenta lunii martie, trebuie sa rectific ambele Declaratii?
De asemenea trebuie sa rectific Declaratia 394, cred ca, in acest caz, exista posibilitatea de a depune o declarative rectificativa? (doar pentru luna februarie)?
Am rugamintea, daca se poate, sa precizati baza legala, privind modul de completare si rectificare a acestor declaratii.

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-10 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4120

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Informatii la zi oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro -
cel mai apreciat site de consultanta fiscala din Romania
 
Vrei sa ai acces instant la TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu: TESTEAZA GRATUIT pentru 48 de ore!
- Ai la dispozitie o Baza de Date cu peste 90.000 de intrebari si raspunsuri
- Gasesti Legislatie la zi + Sfaturile specialistilor in fiscalitate si contabilitate
 
Completeaza formularul de mai jos si TESTEAZA GRATUIT ! Beneficiaza de oferta noastra speciala!
 
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "SAF-T 2025"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Raportarea fiscala: decont 300 si 301

24Mai2025

Codul special de TVA pentru servicii primite din UE

de Profeanu Laura valabil la 24 Mai 2025
TVA
Intrebare: O societate infiintata in 2024 in Romania este neplatitoare de TVA si vinde produse importate din China pe platforma Emag. In perioada ianuarie 2025 - aprilie 2025 a inregistrat o cifra de afaceri de 2000 lei. In anul 2024 a inregistrat o cifra de afaceri de 6000 euro. Pentru facturile atasate se depune declaratia 301?
13Mai2025

Anulare TVA din oficiu

de Gina Popescu valabil la 13 Mai 2025
TVA
Intrebare: O societate comerciala platitoare de impozit pe profit, platitoare de TVA (trimestrial), i se anuleaza codul de TVA din motivul nedepunerii declaratiilor in ultimele 6 luni. Societatea a primit deja notificare de anulare a codului de TVA. Care sunt obligatiile fiscale pe care le are societatea si care sunt amenzile pe care trebuie sa le achite? Care sunt pasii pentru obtinerea noului cod de ...
07Apr2025

Iesire prin optiune de la TVA

de Gina Popescu valabil la 07 Apr 2025
TVA
Intrebare: O companie platitoare de TVA pe baza de trimestru iese din sistemul TVA pe 3 aprilie. Pentru cele 3 zile din aprilie trebuie depusa declaratia 300? Intrebarea este, in luna mai sau in luna iulie trebuie depusa declaratia?
17Mar2025

Corectare sold 4424

de Gina Popescu valabil la 17 Mar 2025
TVA
Intrebare: Am preluat contabilitatea unei societati comerciale si am urmatoarea situatie: - TVA DECONT 300 DEC 2024 - Tva de rambursat = 15.564 lei - contabilitate 4424  8,858 lei - fisa platitor  9.233 lei In decontul lunii ianuarie 2025 am omis sa preiau sold TVA de rambursat din deconturile anterioare, nu am completat deloc... Cum pot remedia situatia? 1. Ce suma sa consider ...
12Mar2025

Trimestru calendaristic. Plafon 100.000 euro

de Constanta Popa valabil la 12 Mar 2025
TVA
Intrebare: Societatea a facturat servicii in anul 2022 de 200.000 euro, fara sa le incaseze. In anul 2023 am solicitat schimbarea perioadei fiscale de la trimestru la luna si a fost modificata in vectorul fiscal. In anul 2023 societatea nu a facturat nimic, si am schimbat perioada fiscala pentru 2024, la trimestru. In anul 2024 nu a facturat nimic dar a incasat sumele facturate in 2022 pentru care ...
26Feb2025

Obligatii privind declaratia SAF-T (D406)

de Profeanu Laura valabil la 26 Feb 2025
TVA
Intrebare: Persoana juridica romana, platitoare de TVA, detine coduri de inregistrare fiscala pe Germania, Italia si Ungaria. Are societatea din RO obligatia raportarii in D300 sau in alte declaratii a tranzactiilor desfasurate pe codurile de TVA din celelalte tari sau tranzactiile se raporteaza doar in declaratiile de tva din DE, HU si IT? De asemenea, ce obligatii revin societatii din RO, referitor ...
x