Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Buna ziua! Sunt Maria, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti Tutoriale
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 8 Decembrie 2025

Trimestru calendaristic. Plafon 100.000 euro

valabil la 12 Mar 2025
Intrebare:

Societatea a facturat servicii in anul 2022 de 200.000 euro, fara sa le incaseze.

In anul 2023 am solicitat schimbarea perioadei fiscale de la trimestru la luna si a fost modificata in vectorul fiscal.

In anul 2023 societatea nu a facturat nimic, si am schimbat perioada fiscala pentru 2024, la trimestru.

In anul 2024 nu a facturat nimic dar a incasat sumele facturate in 2022 pentru care am platit TVA, fiind declarate in D300 la randul 9.

Am considerat ca pentru anul 2025 perioada fiscala ramane trimestrul, insa AFP Timis ne-a trimis notificare sa modificam perioada fiscala deoarece cifra de afaceri se calculeaza prin adunarea sumelor declarate in anul 2024 la randul 9.

Va rugam sa ne precizati daca este corect modul de calcul utilizat de AFP Timis.


Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-9 angajati
Cod CAEN: 7490

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Informatii la zi oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro -
cel mai apreciat site de consultanta fiscala din Romania
 
Vrei sa ai acces instant la TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu: TESTEAZA GRATUIT pentru 48 de ore!
- Ai la dispozitie o Baza de Date cu peste 90.000 de intrebari si raspunsuri
- Gasesti Legislatie la zi + Sfaturile specialistilor in fiscalitate si contabilitate
 
Completeaza formularul de mai jos si TESTEAZA GRATUIT ! Beneficiaza de oferta noastra speciala!
 
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Noutati fiscale 2026"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Raportarea fiscala: decont 300 si 301

25Nov2025

Completare formular 300

de Alexandru Palaghia valabil la 25 Nov 2025
TVA
Intrebare: Avem in jurnalul de cumparari si in cel de vanzari TVA achizitii intracomunitare bunuri 68 lei, TVA achizitii intracomunitare servicii 4742 lei, si TVA achizitii servicii supuse taxarii inverse (nonUE) 2672 lei. Va rog frumos sa ma ajutati cu distribuirea sumelor in D300 randurile 5, 5.1 si 7, 7.1. Multumesc!
24Nov2025

Declarare facturi de regularizare tva in D300

de Vera Constantin valabil la 24 Nov 2025
TVA
Intrebare: Randurile indicate de dumneavoastra sunt pentru achizitii supuse masurilor de simplificare. Am inteles ceea ce este important: ca stornarea energiei facturate in plus cu TVA 19% se trece la randul nou introdus pentru 19%, nu la regularizari. Tinand cont de raspunsul de mai jos, ati putea, va rog, in cazul stornarii avansului cu TVA 19% (intrebarea 2), sa confirmati/infirmati ca sumele ...
22Nov2025

Raportare factura energie in D300

de Vera Constantin valabil la 22 Nov 2025
TVA
Intrebare: In luna octombrie am primit de la furnizorul de energie electrica o factura de regularizare cu TVA 19%. La ce rand din decontul de TVA se trec sumele din factura? Tot in luna octombrie am primit o factura de servicii (baza 5000 lei, TVA 1050 lei) si storno avans (baza -5000 lei, TVA -950 lei). Ce sume se trec la rd. 34 Regularizari taxa dedusa? Diferenta rezultata in urma regularizarii TVA ...
29Oct2025

Prestari servicii catre beneficiari non UE. Neplatitor de tva

de Vera Constantin valabil la 29 Oct 2025
TVA
Intrebare: O firma neplatitoare de tva a incheiat contracte prin care ofera consultanta si intermediere in afaceri unor firme din alt stat membru si din afara UE. In acest caz care este procedura, facturile de prestare de serviciu vor fi sa nu purtatoare de tva? Trebuie ca firma sa se inregistreze in scop de tva?
27Oct2025

Societate cu cod de tva anulat. Declaratii tva

de Olga Crevelescu valabil la 27 Oct 2025
TVA
Intrebare: O firma cu codul de tva anulat si care are achizitii purtatoare de tva in perioada cat codul tva este anulat, mai depune decontul de tva? De asemenea, cum inregistreaza facturile de achizitie care contin tva si cum le declara in decontul de tva?
26Sep2025

Stabilirea TVA exigibila incasare partiala TVA la incasare

de Alexandru Palaghia valabil la 26 Sep 2025
TVA
Intrebare: Clarificare aplicare TVA la factura si raportare in D300 Stimati consultanti, Societatea noastra aplica sistemul de TVA la incasare. In cazul contractului in derulare, societatea a emis factura catre client cu valoarea totala a contractului, iar in contract este prevazut ca beneficiarul sa achite 10% din valoarea bazei si integral TVA-ul aferent, in termen de 3 zile de la emiterea ...
x