Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Buna ziua! Sunt Maria, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti Tutoriale
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 17 Octombrie 2025

Devansarea venitului raportat la efectuarea cheltuielilor aferente

Intrebare:

In trimestrul 4 se emite o factura pentru un proiect de publicitate, ce demareaza in aceeasi perioada si contine productie publicitara, contractare actori, comanda materiale publicitare de la furnizori etc. Factura aferenta proiectului se inregistreaza integral pe venituri si se colecteaza TVA-ul aferent. In cursul trimestrului 4 an curent, se primesc facturi de la furnizori pentru costuri partiale aferente proiectului, de aprox 10% din total costuri estimate initial. Acest lucru se intampla deoarece executia in sine a proiectului se dovedeste a fi mai lenta decat a fost planificata initial.

Nu putem inregistra costurile in anul curent ca si accrual-in facturi nesosite (408) deoarece nu este inca disponibila documentatia necesara de la furnizori. Prin urmare, proiectul ramane inregistrat cu o marja pozitiva in anul curent si cu marja negativa in anul urmator, avand ca efect fiscal, achitarea in avans a impozitului pe profit si TVA in anul current pentru valoarea totala a proiectului, urmand ca in anul urmator sa se deduca diferenta de cheltuieli TVA din facturile ce vor fi primite de la furnizori.

Intrebare: vedeti vreo problema, mai ales fiscala, de a pastra declararea venitului total in anul curent, colectarea TVA aferent si plata impozitului pe profit pentru o marja de aproximativ 90%, in loc de 10% dupa inregistrarea tuturor cheltuielilor in anul urmator?

Multumesc!


Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 10-49 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 7311

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Informatii la zi oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro -
cel mai apreciat site de consultanta fiscala din Romania
 
Vrei sa ai acces instant la TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu: TESTEAZA GRATUIT pentru 48 de ore!
- Ai la dispozitie o Baza de Date cu peste 90.000 de intrebari si raspunsuri
- Gasesti Legislatie la zi + Sfaturile specialistilor in fiscalitate si contabilitate
 
Completeaza formularul de mai jos si TESTEAZA GRATUIT ! Beneficiaza de oferta noastra speciala!
 
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Legea Austeritatii 2025. Raspunsuri pentru contabili"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Inregistrari contabile

07Oct2025

Factura de corectie. Cota de TVA

de Ionut Jinga valabil la 07 Oct 2025
Intrebare: Societatea trebuie sa emita o factura de storno catre o alta societate pentru produse pe care le-a livrat pe teritoriul Romaniei in iunie 2024 cu cota de TVA 19%. Ce cota de TVA se aplica la factura de storno si care sunt notele contabile aferente inregistrarii in contabilitate? Va multumesc!
02Oct2025

Estimare discounturi de primit in 2026

de Vera Constantin valabil la 02 Oct 2025
Intrebare: Furnizorul nostru principal ne factureaza un discount ulterior facturarii pentru achizitiile efectuate (lunar/trimestrial/semestrial). In luna 01.2026 ne va factura o valoare mare de discount aferent achizitiilor din 2025. Factura care se inregistreaza de forma 609 = 401 cu valoare negativa. As putea face o nota contabila din categoria "accruals" a unui venit viitor de genul ...
01Oct2025

Vanzarea autoturismului inregistrat ca marfa - monografie contabila si tratament fiscal

de Profeanu Laura valabil la 01 Oct 2025
Intrebare: Am achizitionat o masina anul trecut, dar am inregistrat-o pe 371 - nefiind utilizata, am achizitionat-o ca sa o vindem. Acum vrem sa o vindem. Ma puteti ajuta cu o monografie si din punct de vedere fiscal ce obligatii avem? Multumesc.
26Sep2025

Tratamentul contabil si fiscal al creantelor comerciale neincasate, in lipsa procedurilor de insolventa la clienti

de Profeanu Laura valabil la 26 Sep 2025
Intrebare: Pentru un client, pentru care s-au emis facturi in anul 2025 - facturi neincasate, s-a depus in luna septembrie 2025 planul de restructurare, urmand ca in luna octombrie 2025 sa se depuna planul de restructurare modificat prin care se estimeaza ca se recupereaza in caz de restructurare 82% din creanta pe o perioada de 5 ani, iar in caz de faliment 55,65% din creanta. Care sunt inregistrarile ...
22Sep2025

Preluare societate cu solduri nereglate

de Vera Constantin valabil la 22 Sep 2025
Intrebare: Am preluat evidenta unei societati comerciale si, verificand soldurile, am constatat ca am foarte multi furnizori neachitati desi platile au fost facute la vremea respectiva. Am cerut furnizorilor fise de cont pentru solduri. Problema este cum fac achitarea lor. Prin casa nu pot, deoarece nu am sold, iar unele chitante sunt de anul trecut. As dori o solutie pentru situatia asta. Multumesc!
20Sep2025

Tratamentul contabil si fiscal al facturilor de energie pentru firmele prosumatoare

de Profeanu Laura valabil la 20 Sep 2025
Intrebare: Am primit o factura de la Electrica pe care apare total factura curenta = 452.6 lei; compensare cantitativa prosumator -145.79, total de plata factura curenta 306.81; Pe factura primita in SPV apare o singura linie "total baza de impozitare" si valorea facturii este de 452.6 lei. In anexa la factura primita prin posta apare "detalii loc de producere si consum" cu adresa si ...
x