Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Buna ziua! Sunt Maria, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti Tutoriale
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 15 Iunie 2025

Devansarea venitului raportat la efectuarea cheltuielilor aferente

Intrebare:

In trimestrul 4 se emite o factura pentru un proiect de publicitate, ce demareaza in aceeasi perioada si contine productie publicitara, contractare actori, comanda materiale publicitare de la furnizori etc. Factura aferenta proiectului se inregistreaza integral pe venituri si se colecteaza TVA-ul aferent. In cursul trimestrului 4 an curent, se primesc facturi de la furnizori pentru costuri partiale aferente proiectului, de aprox 10% din total costuri estimate initial. Acest lucru se intampla deoarece executia in sine a proiectului se dovedeste a fi mai lenta decat a fost planificata initial.

Nu putem inregistra costurile in anul curent ca si accrual-in facturi nesosite (408) deoarece nu este inca disponibila documentatia necesara de la furnizori. Prin urmare, proiectul ramane inregistrat cu o marja pozitiva in anul curent si cu marja negativa in anul urmator, avand ca efect fiscal, achitarea in avans a impozitului pe profit si TVA in anul current pentru valoarea totala a proiectului, urmand ca in anul urmator sa se deduca diferenta de cheltuieli TVA din facturile ce vor fi primite de la furnizori.

Intrebare: vedeti vreo problema, mai ales fiscala, de a pastra declararea venitului total in anul curent, colectarea TVA aferent si plata impozitului pe profit pentru o marja de aproximativ 90%, in loc de 10% dupa inregistrarea tuturor cheltuielilor in anul urmator?

Multumesc!


Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 10-49 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 7311

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Informatii la zi oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro -
cel mai apreciat site de consultanta fiscala din Romania
 
Vrei sa ai acces instant la TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu: TESTEAZA GRATUIT pentru 48 de ore!
- Ai la dispozitie o Baza de Date cu peste 90.000 de intrebari si raspunsuri
- Gasesti Legislatie la zi + Sfaturile specialistilor in fiscalitate si contabilitate
 
Completeaza formularul de mai jos si TESTEAZA GRATUIT ! Beneficiaza de oferta noastra speciala!
 
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "SAF-T 2025"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Inregistrari contabile

12Iun2025

Completare D101. Pierdere fiscala

de Vera Constantin valabil la 12 Iun 2025
Intrebare: Va rog sa considerati situatia in care: 1. INITIAL s-a constituit si declarat si in bilant profit impozabil an 2024 1181156 si cu NC impozit profit 691 = 441 188985; 2. Anul 2023 a fost cu pierdere fiscala 439200 pierdere care s-a recuperat si dpv fiscal prin D101 la randul 39 (se recupereaza toata pierderea - se incadreaza in limita a 70% din profitul impozabil). Astfel ca rezulta prin ...
04Iun2025

Servicii de intermediere credit

de Profeanu Laura valabil la 04 Iun 2025
Intrebare: Avem un contract de comision si o factura aferenta, cu TVA. Comisionul a fost platit pentru servicii de cautare si facilitare obtinere credit bancar pentru continuarea activitatii societatii - terminare constructii incepute in 2024. Intrebarea este daca ne putem deduce cheltuiala si TVA-ul aferent, suma fiind destul de mare? Multumim!
28Mai2025

Tratament contabil si fiscal utilizare mixta vehicul electric

de Costin A. Istrate valabil la 28 Mai 2025
Intrebare: O societate comerciala a achizitionat o masina electrica care este utilizata in regim mixt, atat in activitatea economica a societatii cat si in interes personal. Care sunt inregistrarile aferente facturilor de incarcare a masinii? Care este regimul deductibilitatii TVA? Multumesc.
19Mai2025

Restructurare datorii bugetare. Anulare dobanzi si penalitati

de Vera Constantin valabil la 19 Mai 2025
Intrebare: In anul 2020 am beneficiat de un program de restructurare (esalonarea datoriilor bugetare) prin care o parte din debitul datorat si de asemeni, datoriile si penalitatile au fost amanate pana la data achitarii ultimei rate de esalonare cand in urma unei decizii emise de ANAF acestea au fost anulate. Cum inregistrez in contabilitate anularea acestora? Inregistrez pe un cont de venit? Va avea ...
15Mai2025

Achizitii servicii publicitate de la o companie din Republica Moldova, regim TVA

de Elena Garofil valabil la 15 Mai 2025
Intrebare: In cazul in care am incheiat un contract cu o persoana juridica din Republica Moldva, prin care acestia ne ofera servicii de publicitate (publica anunturi de angajare pentru societatea noastra pe un site moldovenesc), in aceste conditii factura emisa de furnizorul din Moldova este cu taxare inversa, se pune problema si de impozit pe nerezidenti, atata timp cat serviciile sunt prestate pe ...
04Mai2025

Sponsorizare servicii

de Irina Dumitrescu valabil la 04 Mai 2025
Intrebare: Firma noastra are cod CAEN 7711, inchirieri de masini. Avem acordate catre diverse Fundatii sau ONG uri, cu titlu de sponsorizare, masini sau transferuri cu sofer pe masinile noastre. Care este inregistrarea contabila pe care trebuie sa o faca beneficiarul acestei sponsorizari constand in serviciul de transport gratuit? Multumim!
x