Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Buna ziua! Sunt Maria, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti Tutoriale
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 16 Septembrie 2025

Devansarea venitului raportat la efectuarea cheltuielilor aferente

Intrebare:

In trimestrul 4 se emite o factura pentru un proiect de publicitate, ce demareaza in aceeasi perioada si contine productie publicitara, contractare actori, comanda materiale publicitare de la furnizori etc. Factura aferenta proiectului se inregistreaza integral pe venituri si se colecteaza TVA-ul aferent. In cursul trimestrului 4 an curent, se primesc facturi de la furnizori pentru costuri partiale aferente proiectului, de aprox 10% din total costuri estimate initial. Acest lucru se intampla deoarece executia in sine a proiectului se dovedeste a fi mai lenta decat a fost planificata initial.

Nu putem inregistra costurile in anul curent ca si accrual-in facturi nesosite (408) deoarece nu este inca disponibila documentatia necesara de la furnizori. Prin urmare, proiectul ramane inregistrat cu o marja pozitiva in anul curent si cu marja negativa in anul urmator, avand ca efect fiscal, achitarea in avans a impozitului pe profit si TVA in anul current pentru valoarea totala a proiectului, urmand ca in anul urmator sa se deduca diferenta de cheltuieli TVA din facturile ce vor fi primite de la furnizori.

Intrebare: vedeti vreo problema, mai ales fiscala, de a pastra declararea venitului total in anul curent, colectarea TVA aferent si plata impozitului pe profit pentru o marja de aproximativ 90%, in loc de 10% dupa inregistrarea tuturor cheltuielilor in anul urmator?

Multumesc!


Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 10-49 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 7311

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Informatii la zi oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro -
cel mai apreciat site de consultanta fiscala din Romania
 
Vrei sa ai acces instant la TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu: TESTEAZA GRATUIT pentru 48 de ore!
- Ai la dispozitie o Baza de Date cu peste 90.000 de intrebari si raspunsuri
- Gasesti Legislatie la zi + Sfaturile specialistilor in fiscalitate si contabilitate
 
Completeaza formularul de mai jos si TESTEAZA GRATUIT ! Beneficiaza de oferta noastra speciala!
 
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Legea Austeritatii 2025. Raspunsuri pentru contabili"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Inregistrari contabile

15Sep2025

Regimul fiscal-contabil al platilor catre un rezident din UK

de Alexandru Palaghia valabil la 15 Sep 2025
Intrebare: Va solicit sprijinul in analiza tratamentului fiscal si contabil aplicabil unei facturi primite de societatea noastra, avand urmatoarele caracteristici: Emitent: persoana fizica din Marea Britanie (self-employed/sole trader), fara cod de TVA UE, cu cont bancar in UK; Destinatar: societate din Romania; Obiect: servicii profesionale ("Professional Services"); Factura: august ...
10Sep2025

Monografie contabila ajustare TVA la iesirea de la patitor de taxa

de Gina Popescu valabil la 10 Sep 2025
Intrebare: Un magazin care vinde marfuri noi dar si SH doreste sa devina NEPLATITOR DE TVA. Mentionez ca indeplineste conditiile de cifra de afaceri mai mica de 300000 lei. Care sunt inregistrarile contabile aferente pentru a ajusta TVA ? Va multumesc
02Sep2025

Inregistare factura META

de Elena Garofil valabil la 02 Sep 2025
Intrebare: Am primit factura atasata, ne puteti spune cum o inregistram si cum o declaram? Multumesc frumos!  
30Aug2025

Renuntarea la imprumut de catre asociat. Influente fiscale

de Mariana Prejbeanu valabil la 30 Aug 2025
Intrebare: Asociatul unic al unei societati, platitoare de impozit pe profit, printr-o decizie, in anul 2025, hotaraste cu ocazia dizolvarii SRL anularea imprumutului pe care l-a adus in firma in anul 2013, inregistrat in contul 4551. Acesta renunta la creditarea firmei, pentru ca societatea nu mai are suficient disponibil pentru continuarea activitatii, societatea inregistrand articolul contabil ...
19Aug2025

Cod CAEN servicii transport

de Vera Constantin valabil la 19 Aug 2025
Intrebare: Ocazional trebuie sa organizez sprintere pentru livrare marfa la cererea clientilor al caror cost este facturat de transportator catre societatea noastra, ulterior il facturam catre client dar la o valoare mai mare. 1. Este corect sa inregistram cheltuiala transport _624 si venit 704? 2. Este corect sa deducem tva (trasportator intern) daca apoi facturam in regim de scutire (client ...
19Aug2025

Dauna auto suportata de asigurator

de Gina Popescu valabil la 19 Aug 2025
Intrebare: O societate comerciala are o dauna cu un autoturism si trebuie sa repare autoturismul pe RCA ul celuilalt sofer. Primeste factura de reparatie de la service-ul auto. Care este monografia contabila a facturii? Se inregistreaza suma pe cheltuiala desi nu este cheltuiala firmei? Ce se intampla cu tva-ul facturii respective? Cum se inchide datoria fata de furnizorul de service auto?  Este ...
x