Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 24 Februarie 2024

Eroare in contabilitate. Trecere la impozit pe profit

Raspuns oferit de
Ionut Jinga

Ionut Jinga
consultant fiscal
Intrebare: O societate comerciala, in urma unei inspectii fiscale are stabilit impozit pe profit si majorari si penalitati, inclusiv penalitati de nedeclarare. Controlul se desfasoara pe perioada 01.10.2022-30.06.2023. Procesul verbal se preda contribuabilului la data de 05.12.2023. Avizele de inspectie fiscala sunt cu data de 31.08.2023 si 21.11.2023. Organul de control constata erori de inregistrare contabila (o nota contabila eronata) in luna decembrie 2022 in ceea ce priveste veniturile societatii, erori care afecteaza baza de calcul si implicit incadrarea societatii ca platitoare de impozit pe venitul microintreprinderilor si reincadreaza societatea la platitor de impozit pe profit incepand cu 01.10.2022. 1. Exista posibilitatea ca societatea sa beneficieze de reducere a majorarilor, penalitatilor si penalitatilor de nedeclarare la calculul impozitului pe profit? 2. Suma achitata initial in contul impozitului pe venitul microintreprinderilor pe perioada 01.10.2022-31.12.2022 poate fi compensata cu impozitul pe profit stabilit de organul fiscal? 3. Exista posibilitatea corectarii erorilor la data constatarii acestora in anul 2023 iar societatea sa ramana microintreprindere in anul 2022?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-9 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4110

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Noutati fiscale 2024"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Inspectia fiscala

Sep062023

Notificare de conformare, corectare declaratii fiscale

de Elena Garofil valabil la 06 Sep 2023
Intrebare: Am primit o notificare de conformare de la ANAF, prin care se scrie ca in 05.2022 am efectuat un transport intracomunitar, facturat catre o societate din Germania, care in perioada respectiva a avut codul de TVA invalid. Tot in notificare scrie sa rectific declaratiile fiscale. Problema mea este, cum rectific? Rectific D390 dar atunci trebuie sa rectific si D300, dar nu stiu daca accepta la ...
Aug062023

Documente verificate si perioada verificata in cazul unei inspectii privind verficiarea calcului taxei privind redeventa miniera

de Ela Dumitra valabil la 06 Aug 2023
Intrebare: Firma A, care desfasoara activitate de extractie pietris si nisip (balastiera), va avea inspectie economico-financiara privind "verificarea exactitatii si corectitudinii datelor privind calculul taxei privind activitatea miniera si redeventa miniera". Va rog sa imi spuneti, concret, ce anume documente trebuie pregatite (avize de interior privind extractia zilnica, centralizatoare, ...
Iun262023

Cheltuieli nedeductibile stabilite prin raportul de inspectie fiscala

de Profeanu Laura valabil la 26 Iun 2023
Intrebare: Nu este vorba de control operativ facut de inspectorii antifrauda. Este vorba de un control de fond, care s-a incheiat, si s-a emis raportul de inspectie fiscala. In perioada controlului nu au fost gasite rapoarte/devize la 2 facturi de servicii, si a fost recalculat impozitul pe profit, rezultand impozit de plata suplimentar. Intre timp am primit si devizele de la furnizor, dar se mai poate ...
Iun172023

Inregistrare debite suplimentare din perioade anterioare pe seama rezultatului reportat sau in anul curent

de Profeanu Laura valabil la 17 Iun 2023
Intrebare: In urma controlului fiscal s-au stabilit diferente la impozit pe profit si tva, aferente anilor precedenti (2019-2022). Cum este corect sa inregistram aceste diferente: prin 117 si sa se diminueze profitul nerepartizat sau pe cheltuieli ale anului 2023? Daca din 117 s-au repartizat in 2023 sume la dividende, cum ar trebui sa procedam?
Mai142023

Rectificare Declaratia 101 pentru luna ianuarie 2017

de Mariana Prejbeanu valabil la 14 Mai 2023
Intrebare: La 31.12.2016 societatea platitoare de impozit pe profit declara prin D101 pierdere fiscala. La 31.01.2017 societatea omite sa preia in D101 pierderea de la decembrie 2016. Incepand cu februarie 2017 devine platitoare de impozit micro. Acum ma aflu in control de la ANAF pentru perioada 2017-2023. Automat prind si acea D101 de la ianuarie 2017. Ei spun ca nu vor tine cont de pierderea de la D101 ...
Mai152023

Inspectia fiscala la o persoana juridica intrata in faliment

de Alexandru Palaghia valabil la 15 Mai 2023
Intrebare: O societate care a intrat in faliment in data de 10.07.2021 si care nu a avut dupa aceasta data si pana in prezent inspectie fiscala, mai poate fi controlata de catre ANAF? In cazul in care aceeasi societate ar fi avut deja control fiscal dupa intrarea in faliment exista posibilitatea sa aiba un alt control fiscal pentru intrarea in faliment? Multumesc.