Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Buna ziua! Sunt Maria, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti Tutoriale
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 27 Octombrie 2025

Faptul generator si exigibilitatea taxei

Intrebare: Referitor la art. 319 din Codul fiscal, va solicitam sa ne comunicati cum trebuie interpretat alin.16, respectiv: (16) Pentru alte operatiuni decat cele prevazute la alin. (15), persoana impozabila are obligatia de a emite o factura cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul generator al taxei, cu exceptia cazului in care factura a fost deja emisa. De asemenea, persoana impozabila trebuie sa emita o factura pentru suma avansurilor incasate in legatura cu o livrare de bunuri/prestare de servicii cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a incasat avansurile, cu exceptia cazului in care factura a fost deja emisa. Va rugam sa ne clarificati urmatorul aspect, respectiv daca factura, care poate fi emisa pana cel tarziu in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare, trebuie inregistrata cu data lunii precedente, luna in care au avut loc operatiunile sau cu data lunii in care se emite. Multumesc.

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: peste 250 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 2361

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Informatii la zi oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro -
cel mai apreciat site de consultanta fiscala din Romania
 
Vrei sa ai acces instant la TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu: TESTEAZA GRATUIT pentru 48 de ore!
- Ai la dispozitie o Baza de Date cu peste 90.000 de intrebari si raspunsuri
- Gasesti Legislatie la zi + Sfaturile specialistilor in fiscalitate si contabilitate
 
Completeaza formularul de mai jos si TESTEAZA GRATUIT ! Beneficiaza de oferta noastra speciala!
 
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Legea Austeritatii 2025. Raspunsuri pentru contabili"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria TVA

20Oct2025

Export produse. Livrare din Germania

de Vera Constantin valabil la 20 Oct 2025
TVA
Intrebare: O companie romaneasca, in calitate de distribuitor autorizat al unei companii germane, are un client in Republica Moldova si doreste sa ii livreze produsele direct din Germania. Compania germana factureaza companiei romanesti produsele. Compania romaneasca factureaza clientului din Republica Moldova, client care suporta si costurile transportului si ale taxelor vamale Transportul este ...
11Oct2025

Autofacturare discount de primit

de Vera Constantin valabil la 11 Oct 2025
TVA
Intrebare: Societatea noastra va face 2 ajustari exact cum precizati ,pentru perioada pana la iulie 2025 inclusiv ajustare TVA cu 19% , apoi cu 21%, dar cu note contabile intrucat nu primim facturi pe minus de la furnizorii respectivi. Va rugam clarificati exact care sunt randurile din decont pe care se vor prezenta acestea. Ambele pe regularizari? Precizam ca facturile vor fi emise in ianuarie 2026, ...
24Sep2025

Facturare bunuri importate

de Vera Constantin valabil la 24 Sep 2025
TVA
Intrebare: Multumesc pentru raspuns, insa ceva tot nu mi-e clar. Clientul C, firma din Romania, in varianta prezentata de dvs., inseamna ca pentru aceeasi marfa va plati de 2 ori TVA? La momentul efectuarii importului, aceasta societate, clientul C, va achita TVA in vama, asta e clar. Si isi va deduce TVA -ul respectiv. La momentul primirii facturii de la noi, adica de la societatea A, va fi ...
24Sep2025

Calcul plafon TVA in cazul refacturarii de cheltuieli

de Gina Popescu valabil la 24 Sep 2025
TVA
Intrebare: Refacturarea de chirie catre companii afiliate, firma Y fiind neplatitoare tva primeste fact de chirie de la firma x, cu tva emisa, firma y achita fact de chirie integral catre firma x, iar firma Y refactureaza 50% din chirie catre entitati afiliate. Aceste facturi puse pe cont 461-chirie, intra in calcul cifra afaceri pentru plafon tva de 300000lei? Ne dorim doar recuperarea sumelor ...
18Sep2025

Facturarea vanzarii unui imobil: la predare sau la data contractului

de Profeanu Laura valabil la 18 Sep 2025
TVA
Intrebare: O societate intocmeste un proces verbal de predare- primire a unui imobil in data de 03.09.2025, deoarece proprietarii se muta inainte de intocmirea CVC-ului. Cand facturez imobilul, la data ocuparii sau intocmirii CVC-ului?
16Sep2025

TVA transport intracomunitar pentru beneficiar din Romania

de Gina Popescu valabil la 16 Sep 2025
TVA
Intrebare: O societate din Romania efectueaza un transport catre o alta societate din Romania, ambele platitoare de TVA. Marfurile ajung in Olanda, deci pleaca dintr-un depozit din Romania si ajung in Olanda. Comanda de transport este Romania - Olanda. CMR-ul este Romania - Olanda - Emiratele Arabe, insa firma din Romania asigura transportul pana in Olanda. Cum se intocmeste factura intre cei doi ...
x