Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Buna ziua! Sunt Maria, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti Tutoriale
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 11 Noiembrie 2025

Export produse. Livrare din Germania

Intrebare:

O companie romaneasca, in calitate de distribuitor autorizat al unei companii germane, are un client in Republica Moldova si doreste sa ii livreze produsele direct din Germania.

Compania germana factureaza companiei romanesti produsele.

Compania romaneasca factureaza clientului din Republica Moldova, client care suporta si costurile transportului si ale taxelor vamale

Transportul este organizat de compania germana, livrarea din Germania fiind directa catre clientul din Republica Moldova.

DVE-ul va fi intocmit de compania germana.

Va rugam sa ne oferiti o opinie referitoare la:

Cum inregistreaza societatea din Romania achizitia de la societatea din Germania si livrarea catre societatea din Republica Moldova din punctul de vedere al tva si declararii si care sunt documentele pe care trebuie sa le detina obligatoriu? Va rugam sa ne precizati si elementele obligatorii care sa fie inscrise pe facturi.

Transportul bunurilor se face pe ruta Germania-Republica Moldova (bunurile nu ajung in Romania).

Multumesc.


Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-9 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4690

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Informatii la zi oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro -
cel mai apreciat site de consultanta fiscala din Romania
 
Vrei sa ai acces instant la TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu: TESTEAZA GRATUIT pentru 48 de ore!
- Ai la dispozitie o Baza de Date cu peste 90.000 de intrebari si raspunsuri
- Gasesti Legislatie la zi + Sfaturile specialistilor in fiscalitate si contabilitate
 
Completeaza formularul de mai jos si TESTEAZA GRATUIT ! Beneficiaza de oferta noastra speciala!
 
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Legea Austeritatii 2025. Raspunsuri pentru contabili"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria TVA

08Nov2025

Renuntare la cod de tva optional

de Vera Constantin valabil la 08 Nov 2025
TVA
Intrebare: Un PFA - platitor tva trimestrial, infiintat in 2014, in 12.2014 a achizitionat utilaje prin fonduri europene. Perioada de amortizare e de 7 ani. Acum in octombrie 2025, pentru ca nu mai este activitate (deocamdata) pe 6 luni s-a depus decont tva cu zero si a fost anulat codul tva din 01.10.2025. PFA, in decembrie 2024 a finalizat activitatea si din ianuarie 2025, nu a mai avut decat o ...
30Oct2025

Facturi de cazare si bonuri fiscale din Republica Moldova - tratament fiscal si declarativ in Romania

de Profeanu Laura valabil la 30 Oct 2025
TVA
Intrebare: Facturile primite din Republica Moldova se declara in D300? Daca da, la ce rand? Dar bonurile fiscale? In general avem facturi de cazare, de masa, bonuri fiscale de combustibil.
13Oct2025

Ajustare TVA deductibila pentru bunurile de natura stocurilor degradate calitativ

de Profeanu Laura valabil la 13 Oct 2025
TVA
Intrebare: O societate de comert realizeaza un inventar si scoate din gestiune cateva produse defecte care nu pot fi comercializate. La ce rand in D300 se noteaza tva-ul ajutat in urma produselor scoase din gestiune? Se noteaza in D300 si baza? Daca aceste produse sunt defecte (diferenta de nuanta intre papuc stang si cel drept; fir tras, tesatura defecta etc...) aceste cheltuieli cu scoaterea marfii ...
11Oct2025

Autofacturare discount de primit

de Vera Constantin valabil la 11 Oct 2025
TVA
Intrebare: Societatea noastra va face 2 ajustari exact cum precizati ,pentru perioada pana la iulie 2025 inclusiv ajustare TVA cu 19% , apoi cu 21%, dar cu note contabile intrucat nu primim facturi pe minus de la furnizorii respectivi. Va rugam clarificati exact care sunt randurile din decont pe care se vor prezenta acestea. Ambele pe regularizari? Precizam ca facturile vor fi emise in ianuarie 2026, ...
02Oct2025

TVA. Reduceri financiare

de Vera Constantin valabil la 02 Oct 2025
TVA
Intrebare: Societatea plateste facturile la furnizori romani la termene mai scurte, astfel incat sa beneficieze de o reducere financiara aplicata direct in momentul platii. Pentru aceste reduceri financiare furnizorii nu ne emit facturi pentru ajustarea TVA-ului, din acest motiv la sfarsit de an calculam aceste discounturi si facem o nota contabila pentru ajustarea TVA-ului. Avand in vedere ca in acest ...
24Sep2025

Facturare bunuri importate

de Vera Constantin valabil la 24 Sep 2025
TVA
Intrebare: Multumesc pentru raspuns, insa ceva tot nu mi-e clar. Clientul C, firma din Romania, in varianta prezentata de dvs., inseamna ca pentru aceeasi marfa va plati de 2 ori TVA? La momentul efectuarii importului, aceasta societate, clientul C, va achita TVA in vama, asta e clar. Si isi va deduce TVA -ul respectiv. La momentul primirii facturii de la noi, adica de la societatea A, va fi ...
x