Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Buna ziua! Sunt Maria, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti Tutoriale
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 28 Octombrie 2025

Furnizor din Romania, livrare intracomunitara, operatiune triunghiulara

valabil la 19 Sep 2024
Intrebare:

Societatea noastra, persoana juridica romana, achizitioneaza marfuri de la un partener din Germania pe care le vinde unui client din Italia.

Livrarea marfurilor se face direct din Germania in Italia, firma din Romania ocupandu-se de asigurarea transportului din Germania direct in Italia.

Fiecare din cele trei parti sunt inregistrate in scop de TVA in tara de rezidenta (Germania, Romania si Italia).

In decontul de TVA procedam la declararea in Decontul de TVA la randul 1 "Livrari intracomunitare de bunuri, scutite conform art. 143 alin.(2)lit.a) si d) din Codul fiscal", iar in SAF-T utilizam cod taxa asociat (TaxCode) 310301.

Va rugam sa ne precizati daca este corecta incadrarea de mai sus a acestor operatiuni in cele doua declaratii.

Multumim anticipat!



 


Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 10-49 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 2013

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Informatii la zi oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro -
cel mai apreciat site de consultanta fiscala din Romania
 
Vrei sa ai acces instant la TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu: TESTEAZA GRATUIT pentru 48 de ore!
- Ai la dispozitie o Baza de Date cu peste 90.000 de intrebari si raspunsuri
- Gasesti Legislatie la zi + Sfaturile specialistilor in fiscalitate si contabilitate
 
Completeaza formularul de mai jos si TESTEAZA GRATUIT ! Beneficiaza de oferta noastra speciala!
 
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Legea Austeritatii 2025. Raspunsuri pentru contabili"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria TVA

21Oct2025

Inregistrare cu intarziere factura achizitie servicii intracomunitare

de Gina Popescu valabil la 21 Oct 2025
TVA
Intrebare: Va rog sa ne precizati la ce rand din decontul de tva se va evidentia valoarea serviciilor intracomunitare facturate in iulie 2025, dar inregistrate in contabilitate in septembrie 2025. La inregistrare s-a folosit taxarea inversa cu cota de 19% in vigoare la data emiterii facturii. Se vor cumula in D300 cu valoarea serviciilor purtatoare de tva 21% in randurile 7 si 7.1 sau se vor inscrie la ...
20Oct2025

Export produse. Livrare din Germania

de Vera Constantin valabil la 20 Oct 2025
TVA
Intrebare: O companie romaneasca, in calitate de distribuitor autorizat al unei companii germane, are un client in Republica Moldova si doreste sa ii livreze produsele direct din Germania. Compania germana factureaza companiei romanesti produsele. Compania romaneasca factureaza clientului din Republica Moldova, client care suporta si costurile transportului si ale taxelor vamale Transportul este ...
13Oct2025

Ajustare TVA deductibila pentru bunurile de natura stocurilor degradate calitativ

de Profeanu Laura valabil la 13 Oct 2025
TVA
Intrebare: O societate de comert realizeaza un inventar si scoate din gestiune cateva produse defecte care nu pot fi comercializate. La ce rand in D300 se noteaza tva-ul ajutat in urma produselor scoase din gestiune? Se noteaza in D300 si baza? Daca aceste produse sunt defecte (diferenta de nuanta intre papuc stang si cel drept; fir tras, tesatura defecta etc...) aceste cheltuieli cu scoaterea marfii ...
02Oct2025

TVA. Reduceri financiare

de Vera Constantin valabil la 02 Oct 2025
TVA
Intrebare: Societatea plateste facturile la furnizori romani la termene mai scurte, astfel incat sa beneficieze de o reducere financiara aplicata direct in momentul platii. Pentru aceste reduceri financiare furnizorii nu ne emit facturi pentru ajustarea TVA-ului, din acest motiv la sfarsit de an calculam aceste discounturi si facem o nota contabila pentru ajustarea TVA-ului. Avand in vedere ca in acest ...
23Sep2025

Import de marfuri cu livrare la adresa clientului din Romania

de Vera Constantin valabil la 23 Sep 2025
TVA
Intrebare: Societatea A (SRL romanesc, platitor de TVA) cumpara marfa de la furnizorul B din afara UE (Turcia). Marfa cumparata de catre societatea A, este livrata direct de catre furnizorul B din Turcia, catre clientul companiei A, sa-l numim client C din Romania. Formalitatile vamale de import in Romania (precum si costul transportului) sunt indeplinite de catre clientul C, intrucat marfa este ...
12Sep2025

Declarare eronata cota de tva la vanzare

de Vera Constantin valabil la 12 Sep 2025
TVA
Intrebare: O societate comerciala cu activitate in comert cu amanuntul a declarat in luna iulie in D300 vanzarile cu cota de TVA 9% la cota de TVA 19% ca urmare a modificarii cotelor de TVA cu 01.08.2025, programul de contabilitate marcandu-le pe toate in jurnal la cota de 19% in loc de 9%. Eroarea a fost depistata doar acum, in urma primirii E-TVA aferent lunii iulie 2025. Stiu ca in mod normal decontul ...
x