Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 27 Septembrie 2021

Import bunuri, baza de impozitare in vama, tratament contabil si fiscal TVA

Raspuns oferit de
Amelia Dumitras

Amelia Dumitras
Consultant fiscal si expert contabil
valabil la 13 Sep 2021

Intrebare: Compania A din Romania efectueaza un import de la compania B din Turcia. Conform intelegerii contractuale, transportul este in sarcina furnizorului (DAP). Importul s-a efectuat prin intermediul firmei de curierat DHL. La primirea declaratiei de import de catre departamentul financiar contabil, s-a constatat faptul ca importul a fost efectuat cu conditia de livrare EXW, deoarece factura cu care s-a efectuat importul nu avea specificat costul de transport separat, desi acest lucru i s-a solicitat furnizorului B din Turcia. Astfel, in vama s-a calculat si s-a platit TVA in suma totala de 105 lei, atat pentru marfa de la furnizor (valoare baza 98 lei, TVA 19 lei ? valoare din factura), cat si pentru transport (baza 453 lei, TVA 86 lei- valoare din catalog DHL). Pentru aceasta valoare din catalog, firma DHL a confirmat ca nu va emite factura de transport pentru firma A din Romania (transportul fiind platit de firma din Turcia). In acesta situatie, compania A va inregistra factura de la furnizorul B in valoare de 98 lei baza impozabila, care va genera un TVA platit in vama de 19 lei. Insa, diferenta de TVA de 86 lei nu are baza impozabila cu documente justificative, rezultand astfel in jurnalul de cumparari o diferenta intre baza si TVA calculata ca 19%. Cum va trebuie sa gestioneze compania A operatiunea atat din punct de vedere contabil, cat si fiscal? Este aceasta cheltuiala (baza impozabila) deductibila fiscal? Care este nota contabila de inregistrare a bazei impozabile? Care va fi documentul justificativ pe baza caruia vom declara acest TVA in decontul de tva D300?

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Testeaza GRATUIT sau logheaza-te in contul tau pentru a avea acces la raspunsul articolului
Import bunuri, baza de impozitare in vama, tratament contabil si fiscal TVA

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 13 sep 2021.

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 70.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasati butonul alaturat "Plateste prin SMS" si urmariti instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, veti putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Top 10 spete fiscal-contabile ale lunii"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


x