Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Buna ziua! Sunt Maria, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti Tutoriale
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 30 Octombrie 2025

Import bunuri in Romania. Livrare in Italia

Intrebare:

Societatile R din Romania si I din Italia fac parte dintr-un grup multinational. Se ocupa cu comert online de cosmetice.

Pe langa produsele proprii, Societatea R din Romania importa din Turcia produse pe care le factureaza ulterior catre societatea I din Italia (livrare intracomunitara de bunuri). Bunurile ajung din Romania direct la clientii finali din Italia ai societatii I (clientii pot fi persoane fizice sau juridice din Italia). Factura catre clientii finali italieni este emisa de societatea I, ca livrare locala in Italia.

R factureaza catre I si prestari intracomunitare de servicii (impachetarea si expedierea comenzilor catre clientii din italia ai lui I).

Intrucat R importa marfa si plateste TVA in vama, dupa care livreaza intracomunitar catre Italia, pe masura comenzilor, se afla in situatia de a avea mult TVA de recuperat, marfa de achitat etc., ceea ce-i afecteaza cash-flow-ul si ar dori ca I sa-si importe singur bunurile in Romania, urmand ca operatiunile de impachetare si expediere sa fie in continuare desfasurate de R.

Intrebarea noastra este care ar putea fi solutia ca I sa poata sa importe singur in Romania, astfel incat R sa fie minim implicata in acest proces.

In cazul in care I se inregistreaza in scopuri de TVA pe teritoriul Romaniei, societatea R ar fi obligata sa emita factura de prestari servicii catre "I-inregistrat in scopuri de TVA in Romania" sau catre I cu cod TVA de Italia?

Mentionam ca R nu are un depozit propriu si nici personal propriu de logistica, serviciile fiind subcontractate. I nu va dispune nici el de un depozit propriu si nici de personal in Romania.


Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 50-249 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4775

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Informatii la zi oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro -
cel mai apreciat site de consultanta fiscala din Romania
 
Vrei sa ai acces instant la TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu: TESTEAZA GRATUIT pentru 48 de ore!
- Ai la dispozitie o Baza de Date cu peste 90.000 de intrebari si raspunsuri
- Gasesti Legislatie la zi + Sfaturile specialistilor in fiscalitate si contabilitate
 
Completeaza formularul de mai jos si TESTEAZA GRATUIT ! Beneficiaza de oferta noastra speciala!
 
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Legea Austeritatii 2025. Raspunsuri pentru contabili"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria TVA Nerezidenti

27Sep2025

Achizitie intracomunitara de servicii. Aspecte fiscale

de Ionut Jinga valabil la 27 Sep 2025
Intrebare: O persoana juridica nerezidenta din Germania (are doar cod TVA german) organizeaza pe teritoriul Romaniei un eveniment profesional la care participa un salariat al nostru ca speaker. Ne-au emis o factura cu TVA nemtesc pe care scrie la descriere: sponsorizare eveniment. Va rog sa ne spuneti care este tratamentul dpdv al TVA: aplicam taxare inversa si o declaram in D390? Daca da, la ce suma ...
27Sep2025

Achizitie intracomunitara de servicii. Aspecte fiscale

de Ionut Jinga valabil la 27 Sep 2025
Intrebare: Revenire speta: am aflat ca exista contract si este de sponsorizare eveniment. In acest caz, este corect pentru firma din Germania sa puna TVA pe factura?
15Sep2025

Inchiriere autoturism pe termen lung de la un furnizor din UE: obligatii de declarare prin D301 pentru firmele neplatitoare de TVA

de Profeanu Laura valabil la 15 Sep 2025
Intrebare: O firma neplatitoare de tva din Romania a obtinut cod special pentru tva deoarece presteaza servicii suport pentru o firma din Cehia, si intocmeste si depune la final de luna declaratia 390. Firma primeste din Cehia si o factura lunara pentru inchiriere auto, respectiv are in folosinta in Romania un autoturism. Pe factura emisa de furnizorul din Cehia aferenta chiriei lunare se mentioneaza ca ...
10Sep2025

Sucursala inregistrata in scopuri de tva in Romania

de Vera Constantin valabil la 10 Sep 2025
Intrebare: Va scriu cu rugamintea sa ma ajutati cu o opinie legata de urmatoarea situatie: - o societate nerezidenta avand sediul activitatii economice in alt stat membru UE are un sediu fix in Romania (o sucursala) care este inregistrat in scopuri de TVA in Romania; - societatea nerezidenta a incheiat un contract de prestari servicii de consultanta cu o entitate publica neplatitoare de TVA; - in ...
02Sep2025

Servicii turistice intracomunitare: tur ghidat in Grecia prestat catre o persoana impozabila din Romania - implicatii TVA

de Profeanu Laura valabil la 02 Sep 2025
Intrebare: O societate din Grecia va factura servicii de turism/ghid de turism/tur ghidat pentru o firma din Romania. Turul ghidat se efectuaeaza in Grecia. Se aplica TVA pe factura din Grecia pentru aceste servicii?
18Iul2025

Declararea AIC de servicii efectuate de catre PI neinregistrata in scopuri de TVA in RO

de Alexandru Palaghia valabil la 18 Iul 2025
Intrebare: ABC SRL neplatitoare de tva, impozit profit primeste fact Open AI din Irlanda cu VAT prezent in VIES. Obtin cod intracomunitar, declar factura in D390 si completez D301 la servicii rd 4 si 4.1. Va rog frumos sa-mi confirmati daca este asa si alte sfaturi daca aveti! Multumesc!
x