Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Buna ziua! Sunt Maria, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 11 Mai 2025

Import in Polonia, declaratii

Intrebare: Noi importam inca hartie din Rusia prin Polonia si avem deschis un VAT TIGER in Polonia precizat pe declaratia de import cu aplicare art. 42, adica nu achitam tva in vama Polonia, factura este emisa de ILIM (RUSIA) catre TIGER SOMES ROMANIA, la rubrica VAT nu este scris nimic pe factura. Va rugam sa ne precizati daca trebuie declarata in D390 si daca e suficienta aceasta factura cu declaratia de import in spate sau trebuie intocmite si alte documente. Trebuie intocmita declaratia intrastat si se va raporta aceasta tranzactie? Va rugam sa ne trimiteti daca exista o procedura de urmat.

Tip societate: S.A.
Numar de angajati: 50-249 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 1721

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Informatii la zi oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro -
cel mai apreciat site de consultanta fiscala din Romania
 
Vrei sa ai acces instant la TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu: TESTEAZA GRATUIT pentru 48 de ore!
- Ai la dispozitie o Baza de Date cu peste 90.000 de intrebari si raspunsuri
- Gasesti Legislatie la zi + Sfaturile specialistilor in fiscalitate si contabilitate
 
Completeaza formularul de mai jos si TESTEAZA GRATUIT ! Beneficiaza de oferta noastra speciala!
 
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Impozit pe constructii 2025"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Raportarea informativa: declaratia 390 si 394

29Apr2025

Depunere D394 pe 0

de Gina Popescu valabil la 29 Apr 2025
TVA
Intrebare: Daca intr-o luna avem doar achizitii intracomunicare, fara alte achizitii de pe teritoriul Romaniei si nici livrari/vanzari de nici un fel. Se depune D394 cu 0, sau nu se depune deloc? Multumesc!
14Feb2025

Declarare marfa aflata in curs de aprovizionare, D390, intrastat

de Elena Garofil valabil la 14 Feb 2025
TVA
Intrebare: La sfarsitul lunii ianuarie am inregistrat pe 327 marfa in tranzit de la un furnizor din UE. Trebuie sa o declar in declarati 390? In Intrastat ar trebuie sa avem acelasi lucru cu declaratia 390 doar ca in Intrastat se evidentiaza achizitiile efective si atunci am avea o diferenta (in cazul in care inregistram factura de tranzit in declaratia 390). Multumesc!
24Oct2024

Avansuri incasate in legatura cu o livrare intracomunitara de bunuri

de Profeanu Laura valabil la 24 Oct 2024
TVA
Intrebare: Societatea noastra lucreaza pe baza de comenzi ferme (produce mic mobilieri pentru copii); Clientul este din Elvetia, cu reprezentant fiscal in Italia, comunicand codul de TVA din Italia dar livrarea bunurilor se faca atat in Italia cat si catre alti clienti din UE; 1. De regula se incaseaza avans pentru fiecare comanda, factura se raporteaza in 390 dar in e_transport si intrastat- nu. E ...
25Aug2023

Livrare intracomunitara cu transport evidentiat pe factura. Tratament declarativ

de Olga Crevelescu valabil la 25 Aug 2023
TVA
Intrebare: Revin cu o intrebare legata tot de raportare in D300 vs D390. La livrarile intracomunitare, platitoare de TVA ambele firme, pe factura emisa din Romania, pe langa bunuri se factureaza si pozitie distincta cu transportul bunurilor catre clientul din UE. La ce rand in D390 respectiv D300 trebuie incadrata corect aceasta tranzactie? Multumesc! O zi frumoasa! Dumbravean Dorina
16Iun2023

Achizitie intracomunitara cu livrare la clientul final si achizitie triunghiulara

de Olga Crevelescu valabil la 16 Iun 2023
TVA
Intrebare: Avem cazul in care avem o achizitie intracomunitara de bunuri, dar livrarea se face direct la client. Circuit factura AU-RO1-RO2, dar livrarea AU-RO2. Sunt implicatii distincte la D390? Sau declar ca la orice alta achizitie intracomunitara? Dar daca clientul final este din alta tara din UE? Cum declar atunci in 390? Multumesc frumos.
18Nov2022

Achizitie intracomunitara de materie prima. Raportare D300, D390

de Vera Constantin valabil la 18 Nov 2022
TVA
Intrebare: Va rog sa ma ajutati cu un raspuns in vederea depunerii corecte a declaratiilor pe luna octombrie 2022. In luna octombrie 2022 am primit din Bulgaria(platitor tva) materie prima - ciment pentru a fabrica produsul finit si a onora comenzile pe care le avem in baza Contractelor incheiate cu clientii. In data de 15.11.2022 am intocmit si depus Declaratia Intrastat. Pentru decontul TVA D300 si D390 ...