Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 19 Aprilie 2024

Import in Polonia, declaratii

Raspuns oferit de
Elena Garofil

Elena Garofil
Consultant fiscal
Intrebare: Noi importam inca hartie din Rusia prin Polonia si avem deschis un VAT TIGER in Polonia precizat pe declaratia de import cu aplicare art. 42, adica nu achitam tva in vama Polonia, factura este emisa de ILIM (RUSIA) catre TIGER SOMES ROMANIA, la rubrica VAT nu este scris nimic pe factura. Va rugam sa ne precizati daca trebuie declarata in D390 si daca e suficienta aceasta factura cu declaratia de import in spate sau trebuie intocmite si alte documente. Trebuie intocmita declaratia intrastat si se va raporta aceasta tranzactie? Va rugam sa ne trimiteti daca exista o procedura de urmat.

Tip societate: S.A.
Numar de angajati: 50-249 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 1721

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"
!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Raportarea informativa: declaratia 390 si 394

Aug252023

Livrare intracomunitara cu transport evidentiat pe factura. Tratament declarativ

de Olga Crevelescu valabil la 25 Aug 2023
TVA
Intrebare: Revin cu o intrebare legata tot de raportare in D300 vs D390. La livrarile intracomunitare, platitoare de TVA ambele firme, pe factura emisa din Romania, pe langa bunuri se factureaza si pozitie distincta cu transportul bunurilor catre clientul din UE. La ce rand in D390 respectiv D300 trebuie incadrata corect aceasta tranzactie? Multumesc! O zi frumoasa! Dumbravean Dorina
Iun162023

Achizitie intracomunitara cu livrare la clientul final si achizitie triunghiulara

de Olga Crevelescu valabil la 16 Iun 2023
TVA
Intrebare: Avem cazul in care avem o achizitie intracomunitara de bunuri, dar livrarea se face direct la client. Circuit factura AU-RO1-RO2, dar livrarea AU-RO2. Sunt implicatii distincte la D390? Sau declar ca la orice alta achizitie intracomunitara? Dar daca clientul final este din alta tara din UE? Cum declar atunci in 390? Multumesc frumos.
Nov182022

Achizitie intracomunitara de materie prima. Raportare D300, D390

de Vera Constantin valabil la 18 Nov 2022
TVA
Intrebare: Va rog sa ma ajutati cu un raspuns in vederea depunerii corecte a declaratiilor pe luna octombrie 2022. In luna octombrie 2022 am primit din Bulgaria(platitor tva) materie prima - ciment pentru a fabrica produsul finit si a onora comenzile pe care le avem in baza Contractelor incheiate cu clientii. In data de 15.11.2022 am intocmit si depus Declaratia Intrastat. Pentru decontul TVA D300 si D390 ...
Sep212022

Tratament TVA achizitii intracomunitare facturate cu TVA

de Alexandru Palaghia valabil la 21 Sep 2022
TVA
Intrebare: Ne-ar ajuta suportul dvs. cu privire la facturile din atasament. Se vor inregistra la valoarea totala cu tva inclus? Ce se intampla daca nu reusim sa obtinem facturile emise corect?
Iul252022

Import materii prime din Ucraina. Tratament fiscal TVA

de Ionut Jinga valabil la 25 Iul 2022
TVA
Intrebare: O entitate platitoare de tva a achizitionat porumb, materie prima. Factura a fost intocmita de vanzator din Ungaria. Tara de provenienta a porumbului este Ucraina. Marfa a sosit din Ucraina direct la entitatea cumparatoare din Romania. Am platit tva in vama, deoarece marfa nu a ajuns in Ungaria, tara vanzatorului. Factura o declar in 390? In decont 300 la ce rand o prind? Aplic taxarea inversa?
Ian132022

Bonus pentru achizitie intracomunitara de bunuri sau cost recuperat, raportare fiscala si informativa TVA

de Amelia Dumitras valabil la 13 Ian 2022
TVA
Intrebare: De la o societate din UE primim facturi de marfa si paletii aferenti sunt primiti gratuit si nu se specifica pe factura numarul lor, doar in CMR. La sfarsitul anului am restituit paletii si pentru acest lucru am primit un bonus. Acest bonus ar trebui declarat in D390 la prestari servicii? Multumesc!