Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 27 Aprilie 2024

Inregistrare in scopuri de TVA prin reprezentant fiscal si prin OSS in aceeasi perioada

Raspuns oferit de
Elena Garofil

Elena Garofil
Consultant fiscal
Intrebare: O societate cu sediul in Olanda este inregistrata in scop de tva in Romania prin reprezentant fiscal intrucat desfasoara de cativa ani vanzari ale produselor proprii prin platforma proprie si prin Emag catre clienti persoane fizice din Romania. Dupa depunerea declaratiilor de TVA pentru lunile iulie si august, au anuntat ca s-au inregistrat de la 01 iulie in OSS in Olanda si ca vor declara acolo vanzarile din Romania. Cum ar trebui corectata situatia acum? Exista posibilitatea ca vanzarile lunilor iulie si august sa ramana declarate in Romania, pentru a nu mai face corectii asupra decontului de TVA, avand in vedere ca au si platit sume importante pentru TVA in aceste 2 luni? Sau aceste vanzari vor trebui declarate obligatoriu in OSS si atunci se impune corectia deconturilor de TVA si solicitarea restituirii TVA-ului deja achitat catre statul roman? Va multumesc.

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 0 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4791

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"
!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Masuri de simplificare

Mar022023

Vanzare teren si cladire. Regim TVA. Promisiune bilaterala cu plati partiale. Inregistrarea in contabilitate a veniturilor. Influenta microintreprindere

de Constanta Popa valabil la 02 Mar 2023
TVA
Intrebare: O societate A a achizitionat un teren intravilan si o cladire veche in anul 2014, avand acelasi numar cadastral, pentru care a dedus TVA. Valoarea terenului depaseste valoarea cladirii, iar cladirea nu a fost modificata pana in prezent. Societatea A doreste sa vanda terenul si cladirea catre societatea B, ambele societati fiind platitoare de TVA. Vanzarea se va face in baza unei promisiuni ...
Iul222020

Inregistrare taxa inversa de catre beneficiar

de Elena Garofil valabil la 22 Iul 2020
TVA
Intrebare: Un furnizor, platitor TVA, emite o factura cu taxare inversa catre un beneficiat platitor de TVA. In factura nu este evidentiata suma TVA-ului, doar scris TAXARE INVERSA. Beneficiarul are obligtia de a calcula suma, pentru a fi preluata in jurnale si respectiv in D300? Va multumesc.
Iul012020

Inregistrare TVA prin optiune, conditii

de Amelia Dumitras valabil la 01 Iul 2020
TVA
Intrebare: In cazul unei persoane fizice, care nu este platitoare de TVA, care vrea sa cumpere un teren construibil de la o societate comerciala platitoare de TVA, va rog sa-mi spuneti cum poate ca persoana fizica sa opteze pentru obtinerea codului de TVA, inainte ca tranzactia sa aiba loc (valoarea terenului fiind 230000 euro) astfel incat vanzatorul sa aplice masuri de simplificare conform Codului Fiscal? ...
Mar242020

Societate din Franta inregistrata in scopuri de TVA in Romania. Livrare bunuri in alta stat. TVA

de Irina Dumitrescu valabil la 24 Mar 2020
TVA
Intrebare: O firma romana (A), platitoare de TVA, vinde produse catre firma franceza (B), inregistrata in scopuri de TVA in Romania. La vanzare, firma romana va colecta TVA. Firma franceza (B) revinde produsele catre o firma din Franta (C) colectand TVA conform legislatiei din Franta. Produsele sunt livrate din Romania, de catre compania franceza B (inregistrata in scop de TVA) direct catre clientul final ...
Apr032019

Contabilizare certificate EUA

de Constanta Popa valabil la 03 Apr 2019
TVA
Intrebare: O societate vinde direct certificate EUA, la un pret convenit intre parti, unei societati din Romania. Care este tratamentul fiscal al acestei tranzactii daca: a) certificatele au fost primite gratuit conform schemei de repartizarea?  b) certificatele au fost achizitionate de pe piata in vederea vanzarii?
Apr112014

Neindeplinirea obligatiei de inregistrare in scopuri de TVA. Consecinte

de Irina Dumitrescu valabil la 11 Apr 2014
TVA
Intrebare: O PFA a inregistrat, in cursul anului 2012, livrari din activitatea de cultura cerealelor de peste 65.000 euro (a livrat catre terti persoane juridice inregistrate in scopuri de TVA cereale). Acesta nu s-a inregistrat ca platitor de TVA in momentul in care avea obligatia, ANAF a efectuat inspectia fiscala si a stabilit sumele datorate de PFA pentru aceasta perioada. Care este modalitatea de ...