Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 19 Iulie 2024

Inregistrare reduceri comerciale primite

Raspuns oferit de
Elena Garofil

Elena Garofil
Consultant fiscal
Intrebare: 1. Cum se inregistreaza din punct de vedere TVA o factura primita in aprilie 2024 reprezentand bonus pentru achizitiile din 2023 emisa de un furnizor inregistrat in scopuri de TVA in Italia? Pe parcursul anului 2023 am avut achizitii de la acest furnizor inregistrate cu taxare inversa. Factura emisa in aprilie 2024 este cu valoare negativa fiind de bonus, am inregistrat-o in aprilie 2024 cu taxare inversa la cursul din data facturii de bonus desi valoarea se raporteaza la valoarea achizitiilor totale din anul 2023... Cum ar trebui sa o raportez in declaratia 390? 2. Aceeasi intrebare pentru o factura de bonus primita in aprilie 2024 pentru achizitiile din anul 2023 emisa de un furnizor din UK pentru care in anul 2023 avem declaratii vamale (DVI)? O inregistrez in anul 2024 cu taxare inversa? Cum o declar in Decontul de TVA? Multumesc frumos!

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 50-249 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4672

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"
!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Raportarea informativa: declaratia 390 si 394

Iul042024

Prestari intracomunitare de servicii. Beneficiar din stat mnembru

de Amelia Dumitras valabil la 04 Iul 2024
TVA
Intrebare: Firma Cod CAEN 2511 - Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice - emite factura pentru prestari servicii mecanice si electrice catre firma cu rezidenta in Germania, dar prestarea fiind efectuata in Liverpool UK. Se declara aceasta factura in D390, intrucat cumparatorul este inregistrat si se afla in spatiul UE? Multumesc
Apr162024

Intermedieri in comertul cu textile, modificare perioada fiscala

de Elena Garofil valabil la 16 Apr 2024
TVA
Intrebare: O societate din Romania are ca si obiect de activitate "intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte si articole din piele", cod CAEN 4616. Perioada fiscala a TVA-ului este trimestriala. In luna aprilie 2024 firma din Romania emite o factura de intermedieri vanzari unei societati din Italia, cu care are incheiat contract de intermedieri vanzari pentru produse ...
Dec202023

Declarare in D 300 si D 390 facturi emise unei firme din UE cu VAT valid

de Profeanu Laura valabil la 20 Dec 2023
TVA
Intrebare: 1. Declarare despagubire acordata de catre beneficiarul platformei de vanzari online din UE, furnizorului de bunuri si servicii de transport din Romania. Societatea M din Romania, inregistrata in scopuri de TVA, preia comenzi de pe o platforma de vanzari online din UE detinuta de o persoana juridica cu VAT valid (HU si BG) si livreaza direct in regim OSS catre clientii persoane fizice din UE ((HU ...
Sep222023

Prestari servicii intracomunitare. Completare D 300

de Profeanu Laura valabil la 22 Sep 2023
TVA
Intrebare: Avem vanzari de produse catre doi clienti mari din Ungaria si Polonia, transportul este organizat de noi (fiind multe livari catre firme mici din HU si PL) platit de noi iar la sfarsit de luna refacturam catre cele doua firme mari aceste costuri de transport. Aceste refacturari de transport e corect sa declaram ca si LIC in randul 1 in D300 sau mai degraba in randul 3 ar trebui raportate? ...
Aug252023

Locul de prestare a serviciilor catre o persoana impozabila

de Profeanu Laura valabil la 25 Aug 2023
TVA
Intrebare: In cazul serviciilor de planificare tehnica pentru un bun imobil din Romania, care este tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA-ului? Respectivele servicii se declara in VIES (D390)? Mentionez ca ambele firme sunt inregistrate in scopui de TVA, iar prestatorul este din UE. Multumesc.
Aug252023

Livrare intracomunitara cu transport evidentiat pe factura. Tratament declarativ

de Olga Crevelescu valabil la 25 Aug 2023
TVA
Intrebare: Revin cu o intrebare legata tot de raportare in D300 vs D390. La livrarile intracomunitare, platitoare de TVA ambele firme, pe factura emisa din Romania, pe langa bunuri se factureaza si pozitie distincta cu transportul bunurilor catre clientul din UE. La ce rand in D390 respectiv D300 trebuie incadrata corect aceasta tranzactie? Multumesc! O zi frumoasa! Dumbravean Dorina