Livrare intracomunitara cu prelucrare in statul clientului
Raspuns oferit deOlga Crevelescu

Consultant fiscal, Formator autorizat A.N.C.
valabil la 14 Sep 2023
Intrebare: Societatea noastra (A) produce pentru o companie din Germania (B), piese pentru automobile. Inainte ca piesele sa ajunga la (B), (A) livreaza piesele la o societate (C), care mai efectueaza o operatiune de acoperire a reperelor. Piesele sunt trimise apoi de la (C) la (B), transport intern pe teritoriul Germaniei. (A) achita ambele transporturi cat si serviciul prestat de (C). Avem incheiate 2 contracte de transport, cu transportatori din Romania, pentru ambele rute, Romania-Germania si intern Germania. Pentru transportul contractat de (A) pe teritoriul Germaniei, furnizorul din Romania a subcontractat serviciul de transport catre o alta firma din Germania, iar la emiterea facturii pentru serviciile prestate, nu se mai prezinta si CMR-ul , mentionandu-se ca acesta nu mai este un document obligatoriu in Germania. Ca si dovada a transportului intern, pe teritoriul Germaniei, avem doar avizul nostru de livrare, stampilat si semnat de primire. 1. Va rugam sa ne precizati daca lipsa CMR-ului, pentru transportul intern Germania, de la (C) la (B) constituie un risc dpdv al deductibilitatii TVA? 2. De asemenea,tinand cont de informnatiile mentionate mai sus, va rugam sa ne precizati daca pentru aplicarea scutirii de TVA, la livrarea produselor finite de la (A) la (B), indentificati un anumit risc, mentionand ca detinem un CMR pentru transportul Romania-Germania si declaratia scrisa din partea cumparatorului care atesta ca bunurile au fost primite in Germania?
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro
Login utilizator
De ce sa te inregistrezi?
- 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
- Ai acces la o baza de date cu 70.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
- Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
- Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
- Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni.
Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site.
Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "E-Factura, E-Transport. 10 studii de caz de maxima importanta."!
Intrebari similare din categoria Tratament fiscal operatiuni economice
Sep182023
TVA pentru import si livrare de bunuri in Romania
de
Amelia Dumitras
valabil la 18 Sep 2023
Intrebare: Intrebarea mea se refera la modul in care sunt tratate din punct de vedere fiscal operatiunile ce au loc cu ocazia urmatoarei tranzactii: Societatea A din Romania (A-RO), societate platitoare de tva, achizitioneaza bunuri de la o societate T-Turcia. Bunurile urmeaza sa se vanda societatii B-Italia, firma care primeste bunurile pe teritoriul Romaniei unde are o divizie. Societarea B-IT nu este ...
Sep212023
Operatiune intracomunitara triunghiulara
de
Olga Crevelescu
valabil la 21 Sep 2023
Intrebare: In cadrul unei operatiuni triunghiulare avem: - A1 furnizor din Italia cu cod valid TVA - A2 cumparator-revanzator din Romania cu cod valid de TVA - A3 beneficiar din Bulgaria cu cod invalid de TVA in Vies Marfa este transportata direct din Italia in Bulgaria. In calitate de cumparator-revanzator din Romania, cum inregistez si cum declar aceasta operatiune?
Sep092023
Import. Inregistrare in scopuri de TVA
de
Irina Dumitrescu
valabil la 09 Sep 2023
Intrebare: O firma neplatitoare de TVA doreste sa importe marfuri si sa devina platitor de tva din septembrie. Va rugam sa ne comunicati cu ce data completam declaratia 700 si ce capitol bifam? Multumim.
Iun222023
Tratamentul fiscal al bunurilor la lichidarea unei intreprinderi individuale
de
Alexandru Palaghia
valabil la 22 Iun 2023
Intrebare: Care este procedura de inchidere a unei intreprinderi individuale din agricultura, platitoare de tva, cu utilaje agricole amortizate total sau partial? Mentionez ca nu are datorii neachitate.
Iun232023
Stornare factura in cazul schimbarii cotei de tva
de
Olga Crevelescu
valabil la 23 Iun 2023
Intrebare: Va rog sa-mi spuneti pentru o factura emisa in data de 31.05.2023 cu tva 9% - livrare de rame ochelari vedere, stornarea acesteia sau returul partial din acea factura se realizeaza dupa data de 11.06.2023 cu tva "0" sau cu tva 9%? Multumesc.
Iun182023
Operatiuni neimpozabile in RO (import in alt stat membru si livrare locala in statul membru de import din stat tert)
de
Amelia Dumitras
valabil la 18 Iun 2023
Intrebare: Societatea Y din Romania achizitioneaza o instalatie pentru industria alimentara din Turcia si o revinde in Ungaria. Transportul se face direct din Turcia in Ungaria, vamuirea instalatiei in Ungaria. Facturarea se face din Turcia catre Y din Romania, iar vanzarea din Romania catre beneficiarul final din Ungaria. Care este regimul fiscal al operatiunilor din perspectiva societatii Y din Romania, ...