Obligatii fiscale, din perspectiva accizelor, pentru bauturi nealcoolice
valabil la 28 Nov 2023
Intrebare: Suntem producatori, importatori si achizitionam si intracomunitar produse supuse regimului accizelor nearmonizate prevazute la art.439 alin.2 lit.d) si e) cu aplicabilitate din 01.01.2024 (bauturi nealcoolice cu zahar adaugat). Va rugam sa ne furnizati opinia dvs. in legatura cu urmatoarele aspecte: 1) Intelegem ca trebuie sa ne inregistram la ANAF ca platitori de accize pentru achizitiile intracomunitare si productia proprie de astfel de produse si daca DA care este termenul limita? 2) Intelegem ca este necesar sa notificam Autoritatile Vamale in legatura cu cele prevazute la art.439 si daca DA care este termenul limita precum si ritmicitatea cu care ar trebui facuta aceasta notificare (o singura data sau anual?) Exista un model de notificare in acest sens? 3) Care este termenul de plata a accizei datorate pentru produsele prevazute la art.439 alin.2 lit.d) si e) pentru fiecare din situatiile: a) achizitie intracomunitara de astfel de produse b) importul de astfel de produse c) vanzare pe piata interna a productiei proprii de astfel de produse 4) Ce obligatii declarative avem si care este termenul de declarare a accizei aferente produselor prevazute la art.439 alin.2 lit.d) si e) pentru fiecare din situatiile: a) achizitie intracomunitara de astfel de produse b) importul de astfel de produse c) vanzare pe piata interna a productiei proprii de astfel de produse 5) Intelegem ca acciza datorata se calculeaza si se include in pretul de vanzare al produselor prevazute la art.439 alin.2 lit.d) si e). In acest caz pe documentele de livrare (facturi, avize) trebuie mentionata acesta acciza pe un rand separat pentru fiecare articol din factura la care se datoreaza acciza (ex.: pe un rand valoare articol, pe alt rand din care acciza) sau este suficient sa fie prezentata ca o informatie separata (ex: total valoarefactura, din care accize)? Mentionam ca pe factura pot fi si produse pentru care nu se datoreaza acciza. 6) Cum se procedeaza in cazul emiterii unei facturi de stornare pentru produse returnate de client (nu ne referim la retragerile din piata de produse neconforme), produse din productia proprie livrate pe piata interna cu acciza achitata? Marfa poate fi refacturata altor clienti dupa returul in depozit. Mai concret ne intereseaza daca in luna cand are loc returul se poate diminua cantitatea livrata in luna respectiva cu cantitatea returnata si astfel sa se plateasca acciza doar pe cantitatea efectiv ajunsa pe piata interna. 7) Se datoreaza accize pentru produsele din productie proprie care: a) se deterioreaza ambalajul in depozitul intern si produsele nu mai ajung sa fie vandute? b) se deterioreaza ambalajul pe timpul transportului (caz in care se storneaza clientului)? c) se livreaza la export sau intracomunitar? d) se livreaza cu valoare zero in vederea stimularii vanzarilor in timpul campaniilor promotionale sau sunt oferite gratuit consumatorului in cadrul campaniilor de promovare (sampling sau degustare) sau sunt destinate protocolului intern la primirea clientilor/furnizorilor? 8) Se restituie acciza si care este procedura in cazul produselor achizitionate intracomunitar pentru care a fost achitata acciza, dar: a) se deterioreaza ambalajul in depozitul intern si produsele nu mai ajung sa fie vandute? b) se deterioreaza ambalajul pe timpul transportului (caz in care se storneaza clientului)? c) se livreaza la export sau intracomunitar? d) se livreaza cu valoare zero in vederea stimularii vanzarilor in timpul campaniilor promotionale sau sunt oferite gratuit consumatorului in cadrul campaniilor de promovare (sampling sau degustare) sau sunt destinate protocolului intern la primirea clientilor/furnizorilor?
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)
Informatii la zi oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro -
cel mai apreciat site de consultanta fiscala din Romania
Vrei sa ai acces instant la TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
Este foarte simplu: TESTEAZA GRATUIT pentru 48 de ore!
- Ai la dispozitie o Baza de Date cu peste 90.000 de intrebari si raspunsuri
- Gasesti Legislatie la zi + Sfaturile specialistilor in fiscalitate si contabilitate
Completeaza formularul de mai jos si TESTEAZA GRATUIT ! Beneficiaza de oferta noastra speciala!
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni.
Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site.
Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Impozit pe constructii 2025"!
Intrebari similare din categoria Accize
27Apr2025
Completare D120 accize energie electrica
de
Gina Popescu
valabil la 27 Apr 2025
Intrebare:
Revin asupra decontului anual de accize D120. 1.Inteleg ca la punctul 9.1 declar cantitatea produsa si utilizata pentru consum propriu 93Mwh, iar la acciza datorata trec zero? Sau nu trebuie completata nici cantitatea avand in vedere ca nu am avut de platit accize?
Multumesc!
25Apr2025
Accize energie electrica prosumator
de
Gina Popescu
valabil la 25 Apr 2025
Intrebare:
Suntem un operator care producem energie electrica cu panouri fotovoltaice. Cantitatea produsa depaseste consumul propriu, pentru care am obtinut scutirea de la plata accizelor.
Diferenta de cantitate produsa o injectam in retea si in baza contractului incheiat cu furnizorul de energie electrica, emitem acestuia, la sfarsitul fiecarei luni o factura, cu taxare inversa.
Pentru cantitatea ...
25Apr2025
Decont accize energie electrica si suplimentare cantitate energie in Notificare-Anexa 23
de
Gina Popescu
valabil la 25 Apr 2025
Intrebare:
Va rog sa ma ajutati cu informatii privind energie electrica produsa din panouri fotovoltaice.
1. Cum trebuie completat decontul de accize D120 pentru anul 2024 daca am urmatoarele cantitati de energie electrica produsa si consumata din panouri fotovoltaice: 164Mwh productia proprie de energie regenerabila, 93 Mwh consum propriu, 71Mwh injectati in reteaua societatii Electrica cu care avem ...
26Apr2025
Decont accize
de
Flavia Vlad
valabil la 26 Apr 2025
Intrebare:
O societate comerciala detine panouri fotovoltaice si este inregistrata ca prosumator. Ca urmare a notificarii depuse la Autoritatea Vamala Romana, societatea este exceptata de la plata accizelor pentru cantitatea de 987,35 Mwh incepand cu 17.06.2024 timp de 1 an. Foloseste pentru consumul propriu in anul 2024 cantitatea de 289,48 Mwh si injecteaza in retea cantitatea de 435,68 Mwh (in ...
20Apr2025
Accize vinuri
de
Gina Popescu
valabil la 20 Apr 2025
Intrebare:
Este o companie platitoare de TVA, care vinde bauturi alcoolice.
Intrebare: trebuie sa fie mentionata acciza de platit pe factura emisa? Cum se calculeaza acciza de platit si in ce mod trebuie inregistrata in contabilitate?
17Apr2025
Prosumator. Decont accize
de
Flavia Vlad
valabil la 17 Apr 2025
Intrebare:
Suntem prosumator. Producem energie electrica pe care o facturam partial furnizorului de energie si partial facem autofactura pentru ce consumam noi. Ce cantitate de energie se declara in decontul anual 120, toata cantitatea produsa (facturata furnizorului plus cantitatea pentru consum propriu din autofactura) sau doar cantitatea pentru cosumul propriu din autofactura?