Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 29 Martie 2024

O.N.G. Persoana partial impozabila. Decont TVA cod 300 si declaratia cod 394

Raspuns oferit de
Amelia Dumitras

Amelia Dumitras
Consultant fiscal si expert contabil
valabil la 14 Mar 2019

Intrebare: Un ONG care obtine venituri care intra in baza de impozitare a TVA (impozabile) si venituri care nu intra in baza de impozitare a TVA (neimpozabile), definita la art. 300 din Codul fiscal ca persoana partial impozabila tine evidente separate pentru activitatea desfasurata in calitate de persoana impozabila si pentru activitatea pentru care nu are calitatea de persoana impozabila. Obligatiile declarative aferente TVA se aplica pentru segmentul neimpozabil, si anume, facturile de achizitii de la persoane impozabile se declara in D394 daca sunt aferente activitatii neimpozabile? Se trateaza activitatea neimpozabila ca o persoana neimpozabila chiar daca persoana are si CIF care se compune din CUI (acelasi pentru partea impozabila cat si partea neimpozabila) si atribut fiscal RO. Este posibila emiterea unui CIF diferit pentru activitatea impozabila? Daca da, care este procedura? 

Tip societate: O.N.G.
Numar de angajati: peste 50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 7022

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Noutati fiscale 2024"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Regimuri de taxare

Feb272024

Vanzare imobile si terenuri catre un ONG neplatitor de tva

de Olga Crevelescu valabil la 27 Feb 2024
TVA
Intrebare: O societate platitoare de tva in RO detine in proprietate o cladire - constructii industriale si edilitare si terenul ocupat de aceasta (CF1) si o alta suprafata de teren adiacenta cladirii, teren tip curti-constructii (CF2). Acestea detin nr cadastrale separate, carti funciare separate CF1 si CF2. Proprietatea a intrat in patrimoniul societatii printr-un proiect de fuziune (in anul 2006). Ce ...
Feb162024

Achizitie servicii non-UE de la persoana impozabila inregistrata in OSS

de Alexandru Palaghia valabil la 16 Feb 2024
TVA
Intrebare: Compania noastra este platitoare de TVA si a achizitionat un serviciu reprezentand abonament anual pentru o platforma digitala din Australia si pe factura primita este trecut un VAT EU cu mentiunea ca TVA-ul cade in sarcina beneficiarului. Prin urmare, am aplicat taxarea inversa. Intrebare: aceasta factura se declara in D394 sau D390? Faptul ca VAT-ul furnizorului este cu EU, mai implica alte ...
Feb022024

Cota TVA pentru livrare carti si audio carti catre clienti cu domiciliul in Uniunea Europeana

de Amelia Dumitras valabil la 02 Feb 2024
TVA
Intrebare: Unei firme din Romania care vinde carti si audio carti in Europa ce TVA i se aplica?
Nov112023

Regim fiscal TVA pentru servicii transport efectuate in afara Romaniei

de Amelia Dumitras valabil la 11 Nov 2023
TVA
Intrebare: Societate platitoare de TVA care efectueaza prestari de servicii transport marfuri catre o alta societate inregistrata in scopuri de tva in Romania, dar locul transportului este in afara Romaniei, locul incarcarii este la un depozit Amazon din Franta si locul descarcarii este Amazon Belgia. In acest caz societatea poate emite factura fara TVA? Pe ce rand in decontul 300 inscriem valoarea ...
Mar052023

Solutionare reclamatie calitativa pentru livrare intracomunitara de bunuri si valorificare deseuri in alt stat membru

de Amelia Dumitras valabil la 05 Mar 2023
TVA
Intrebare: Am efectuat o livrare intracomunitara de produse finite. O parte din produse au fost neconforme, asa ca am trimis altele cu aviz pentru inlocuire. Produsele neconforme nu s-au intors la noi deoarece cheltuiala cu transportul ar fi fost prea mare. Clientul nostru din Germania a reusit sa vanda aceste produse ca deseuri unei societati de valorificare din Olanda si vrea sa ni le plateasca la pret de ...
Ian272023

Obligatia depunerii formularului D398 pentru perioadele fiscale fara operatiuni

de Alexandru Palaghia valabil la 27 Ian 2023
TVA
Intrebare: Va rog sa imi precizati daca declaratia 398 aferenta unui trimestru trebuie trimisa pe zero, daca in perioada respectiva nu s-a facut nicio livrare care ar face obiectul declaratiei. Pe formularul ANAF am incercat sa inscriu valoarea zero, dar nu admite declaratia. Deduc ca nu am cum sa trimit, este corecta concluzia mea? Exista in legislatia specifica indicata situatia aceasta?