Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Buna ziua! Sunt Maria, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti Tutoriale
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 3 Noiembrie 2025

Organizare eveniment. Inregistrari contabile

Intrebare:

Speta cu privire la monografia contabila a unui eveniment de promovare care se deconteaza partenerului extern non UE.

Societatea PMT SRL persoana juridica inregistrata in Romania, platitoare de TVA si impozit pe profit, este intermediar in servicii de emitere tickete de avion pentru compania aeriana Fly Dubai din Emiratele Arabe Unite, avand un contract comercial cu aceasta din urma, in baza caruia PMR SRL factureaza si primeste lunar un comision de intermediere, pentru serviciile prestate.



Contractul comercial dintre PMT SRL - Fly Dubai pervede faptual ca perioadic compania aeriana va deconta cheltuieli de promovare si publicitate organizate in Romania de PMT SRL, pentru stimularea vanzarii biletelor de avion ale companiei respective.



In luna Septembrie PMT SRL a incheiat un contract de organizare eveniment de promovare si publicitate cu firma BTT SRL care contine servicii de cazare, masa, transport, pentru un nr de 70 de invitati (contract atasat + anexa servicii)



Plata evenimentului respectiv se va efectua integral de firma PMT SRL, urmand ca aceasta sa refactureze, respectiv sa deconteze suma platita (inclusiv TVA), catre compania aeriana Fly Dubai din Emiratele Arabe Unite, acesata din urma acceptand sa plateasca in plus si o mica diferenta, care sa acopere eventualele diferente de curs valutar (baza impozabila + TVA + diferenta de curs).



Va rugam sa ne sprijiniti cu formularea unor raspunsuri la urmatoarele intrebari:

1. Cum se inregistreaza corect aceasta operatiune, astfel incat PMT SRL sa poata beneficia de deductibilitatea integrala a TVA si a cheltuielii dpvd al calculului impozitului pe profit?



1. Factura platita este cheltuiala cu publicitatea deductibila fiscal si se deduce TVA, respectiv este refacturata catre Fly Dubai fiind inregistrat ca venit impozabil de atre la PMT SRL?

Exemplificare:

- Factura primita si platita pentru eveniment 363.000 lei (300.000 lei + 63.000 lei TVA)

- Factura emisa ca refacturare cheltuieli catre partenerul Fly Dubai 75.000 EUR curs 5 lei/eur (375.000 lei) - emisa in regim de scutire de TVA cu drept de deducece in afara RO.



1.1. Care este monografia contabila pentru inregistrarea corecta a contractului si a facturii aferente evenimentului descris mai sus, in conditiile in care factura finala va contine servicii de cazare, masa, transport, organizare show divertisment pentru participanti, etc.?

1. 2 Este corect sa fie considerat integral o cheltuiala cu publicitatea, deductibila integral dpvd al TVA si al impozitului pe profit si ulterior fiind refacturata partenerului strain, va deveni profit impozabil?



2. Factura platita NU este considerata cheltuiala deductibila si respectiv venit impozabil la PMT SRL si va fi inregisterata ca o recuperare a unei plati efectuate in numele partenerului?

2.1 Este corect ca operatiunea sa fie inregistrata prin conturile de debitori 461 si respectiv creditori 462, suma facturata si refacturata compensndu-se un a cu alta si sa se inregistreze ca venit impozabil doar diferenta facturata in plus ?

2.2 In cazul 2 ce se intampla cu TVA din factura primita, nu se va mai deduce?



Va multumesc

Simona Guta


Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 10-49 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4920

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Informatii la zi oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro -
cel mai apreciat site de consultanta fiscala din Romania
 
Vrei sa ai acces instant la TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu: TESTEAZA GRATUIT pentru 48 de ore!
- Ai la dispozitie o Baza de Date cu peste 90.000 de intrebari si raspunsuri
- Gasesti Legislatie la zi + Sfaturile specialistilor in fiscalitate si contabilitate
 
Completeaza formularul de mai jos si TESTEAZA GRATUIT ! Beneficiaza de oferta noastra speciala!
 
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Legea Austeritatii 2025. Raspunsuri pentru contabili"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria TVA

03Nov2025

Depasire plafon scutire. Prestari servicii realizare soft client din UK

de Vera Constantin valabil la 03 Nov 2025
TVA
Intrebare: O societate comerciala neinregistrata in scop de TVA, depaseste in cursul lunii septembrie plafonul de scutire de 395.000 lei. Aceasta cifra de afaceri a fost obtinuta din prestarea de servicii de realizare a softului la comanda catre un partener din Romania - 150.000 lei diferenta fiind obtinuta in prestarea de servicii de realizare a softului la comanda catre un partener din Marea Britanie, ...
30Oct2025

Poate un PFA deduce TVA pentru un utilaj, daca productia nu a inceput inca?

de Profeanu Laura valabil la 30 Oct 2025
TVA
Intrebare: O PFA a achizitionat in anul 2024, printr-un proiect finantat din fonduri europene, o instalatie de fabricat produse din beton. A fost depusa cererea de plata, iar sumele aferente valorii fara TVA au fost incasate conform cererii aprobate. Utilajul a fost receptionat, pus in functiune si testat, insa pana in prezent nu a inceput efectiv activitatea de productie. La momentul achizitiei, ...
30Oct2025

Facturi de cazare si bonuri fiscale din Republica Moldova - tratament fiscal si declarativ in Romania

de Profeanu Laura valabil la 30 Oct 2025
TVA
Intrebare: Facturile primite din Republica Moldova se declara in D300? Daca da, la ce rand? Dar bonurile fiscale? In general avem facturi de cazare, de masa, bonuri fiscale de combustibil.
21Oct2025

Inregistrare cu intarziere factura achizitie servicii intracomunitare

de Gina Popescu valabil la 21 Oct 2025
TVA
Intrebare: Va rog sa ne precizati la ce rand din decontul de tva se va evidentia valoarea serviciilor intracomunitare facturate in iulie 2025, dar inregistrate in contabilitate in septembrie 2025. La inregistrare s-a folosit taxarea inversa cu cota de 19% in vigoare la data emiterii facturii. Se vor cumula in D300 cu valoarea serviciilor purtatoare de tva 21% in randurile 7 si 7.1 sau se vor inscrie la ...
20Oct2025

Export produse. Livrare din Germania

de Vera Constantin valabil la 20 Oct 2025
TVA
Intrebare: O companie romaneasca, in calitate de distribuitor autorizat al unei companii germane, are un client in Republica Moldova si doreste sa ii livreze produsele direct din Germania. Compania germana factureaza companiei romanesti produsele. Compania romaneasca factureaza clientului din Republica Moldova, client care suporta si costurile transportului si ale taxelor vamale Transportul este ...
17Oct2025

Achizitii de la furnizori inactivi fiscal - corectarea deducerii TVA si a cheltuielilor

de Profeanu Laura valabil la 17 Oct 2025
TVA
Intrebare: Ca urmare a unei verificari amanuntite pe registrele ANAF la data de 14.10.2025, am descoperit 3 furnizori declarati inactivi fiscal si cu codul TVA anulat din oficiu (toti 3 din luna august 2025), insa cu care am desfasurat relatii comerciale pe tot parcursul acestui an, achizitiile de prestari servicii fiind declarate in D300 si D394. Mentionam ca toti partenerii au fost instiintati pentru ...
x