Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 10 Iunie 2023

Plata taxa unei asociatii profesionale din UE

Raspuns oferit de
Vera Constantin

Vera Constantin
Expert contabil
valabil la 06 Mar 2023

Intrebare: Suntem o casa de avocatura care functionam ca o asociatie fara pers juridica intre 2 asociati pers fizice, platitoare de TVA. Se plateste un membership anual la o asociatie profesionala dintr-un stat membru si primim o factura fara TVA, va rog sa imi spuneti daca este achizitie intracomunitara, inregistrez taxare inversa si o declaram in 390. Multumim.

Tip societate: S.C.A.
Numar de angajati: 50-249 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 6910

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 70.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "E-Factura, E-Transport. 10 studii de caz de maxima importanta."!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria TVA Nerezidenti

Mai192023

Chirie utilaje din UE. Perioada nontrasfer

de Profeanu Laura valabil la 19 Mai 2023
Intrebare: Societatea X, persoana juridica nerezidenta din UE inchiriaza utilaje (minim 2 ani) societatii Y din RO. Societatea X este si asociatul unic al societatii rezidente Y. Societatea Y retine 5 % impozit redevente conf. conventie (am obtinut si CIF in Romania pentru societatea nerezidenta). Va rog sa clarificati aspectele fiscale (tva, impozite, declaratii) daca se depasesc 24 luni si se va prelungi ...
Ian172023

Taxare inversa

de Ela Dumitra valabil la 17 Ian 2023
Intrebare: Pentru achizitia de autoturisme de pe piata interna contractul s-a incheiat intre societatile din Romania. Dar la sfarsitul anului, in baza unui contract international incheiat intre societatile mama, societatea noastra a primit aceasta nota de credit bunus pentru achizitiile din 2022 (facturata de firma mama a societatii noastre). Se aplica taxare inversa la acest bonus? Noi am considerat ca ...
Ian132023

Achizitie bunuri livrate din Germania, regim fiscal aplicabil in Romania

de Amelia Dumitras valabil la 13 Ian 2023
Intrebare: Am primit o factura pe e-mail (in lei, cu TVA) de la un furnizor din Germania. Produsul a sosit prin Emag curier. Am verificat codul de TVA al furnizorului din Germania in VIES si este valabil. Daca am achitat TVA o pot deduce? La ce rand din D300 inregistrez achizitia?
Ian142023

Credit note bonus

de Ela Dumitra valabil la 14 Ian 2023
Intrebare: Societatea a primit in luna decembrie la firma mama (din Germania) o nota de credit reprezentand un bonus pentru achizitiile interne de autoturisme de la un furnizor roman (ex: Porsche Romania), in baza contractului international incheiat intre firma-mama a societatii noastre si firma-mama a societatii de la care noi am achizitionat autoturismele. Pe factura de bonus primita se mentioneaza ca ...
Dec062022

Tratament fiscal achizitie servicii extracomunitare de recuperare creante de la nerezident

de Alexandru Palaghia valabil la 06 Dec 2022
Intrebare: O societate din Romania beneficiaza de serviciile unei persoane juridice rezidenta in SUA. Serviciile prestate sunt de recuperare de creante doar de la persoane fizice rezidente in SUA, creante nascute in urma inchirierii de autovehicule de catre acestia pe teritoriul Romaniei. Pentru serviciile prestate, doar daca se recupereaza integral sau partial creantele, persoana juridica nerezidenta ...
Nov042022

Organizare conferinta in Romania de catre o persoana nerezidenta

de Mariana Prejbeanu valabil la 04 Nov 2022
Intrebare: O persoana juridica nerezidenta organizeaza pe teritoriul Romaniei o conferinta la care participa un salariat al nostru. Ne-au emis o factura fara TVA. Va rog sa ne spuneti care este tratamentul dpdv al TVA: aplicam taxare inversa si o declaram in D390? Avem obligatia depunerii declaratiei 017? Pentru a putea depune D017 este suficienta doar factura ca document suport? Multumim.