Raportare achizitii intracomunitare de bunuri
Societatea noastra are lunar achizitii intracomunitare.
Sunt situatii cand factura emisa de furnizorul intracomunitar se emite in ultima zi a lunii calendaristice dar livrarea/receptia se efectueaza in primele zile ale lunii urmatoare.
Noi trebuie sa obtinem un cod UIT inaintea livrarii marfurilor. Pe acesta il obtinem la data facturii.
Noi inregistram factura, de exemplu in luna aprilie 321 = 401, 4426 = 4427.
O declaram in decontul de TVA si D390 in luna aprilie.
La receptia marfii, in mai, inregistram 321 = 401 cu minus si 371 = 401 cu plus. Pe aceasta o declaram in raportarea INTRASTAT in luna mai.
Din aceasta cauza avem diferente intre E-TVA (care preia datele din e-transport) si decontul nostru de TVA declarat pe baza facturii.
Este corect sa inregistram si sa declaram achizitia intracomunitara la data facturii?
Pana in prezent nu am primit solicitare de conformare desi au fost 2 situatii in acest an,dar diferenta este mare.
Multumesc.
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "SAF-T 2025"!