Regim fiscal TVA pentru operatiuni diverse, cu locul in state membre diferite
Raspuns oferit deAmelia Dumitras

Consultant fiscal si expert contabil
valabil la 05 Aug 2023
Intrebare: O firma rezidenta in Olanda, inregistrata in scop de TVA in mai multe tari (A) transfera bunurile proprii din Grecia, unde este fabrica (inregistrata ca platitoare de TVA) catre depozitul din Romania (inregistrat in scop de TVA). A vinde marfa unei firmei din Romania (B), platitoare de TVA, care la randul ei face o vanzare catre o firma din Bulgaria (C), platitoare de TVA. Mentionez ca in firma A, conform modelului de business ales, vanzarile nu se fac din fabrici ci doar din depozitele aflate pe teritoriul diferitelor tari (UE). Marfa va fi transportata astfel: Cazul 1. de la A la B, B avand stabilita contractual sarcina transportului, de la B la C- C are stabilita contractual sarcina transportului. In acest caz B face achizitie nationala de la A (inreg in scop de TVA in Romania) si livreaza scutit catre C. Cazul 2. de la A-direct din Grecia la C, C avand stabilita contractual sarcina transportului, insa in fluxul de facturare vor fi toate cele 3 firme ca si in cazul de mai sus. (A inregistreaza in scop de TVA in RO factureaza cu TVA 19% catre B, care factureaza scutit catre C-Bulgaria). Poate fi tratat acest transport in cele doua cazuri ca fiind unul intracomunitar si scutit de TVA, astfel incat firma B sa vanda catre firma C scutit de TVA? Se poate considera aceasta operatiune ca una triunghiulara? Carei livrari ii este alocat transportul conform OG 6/2020 in cele doua cazuri? Ce obligatii are firma B privind raportarea achizitiei/livrarii bunurilor la intrastat?
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro
Login utilizator
De ce sa te inregistrezi?
- 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
- Ai acces la o baza de date cu 70.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
- Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
- Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
- Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni.
Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site.
Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "E-Factura, E-Transport. 10 studii de caz de maxima importanta."!
Intrebari similare din categoria Locul operatiunilor impozabile
Sep132023
Vanzare panouri fotovoltaice. Cota redusa de TVA de 5%
de
Constanta Popa
valabil la 13 Sep 2023
Intrebare: O societate realizeaza lucrari pentru panouri fotovoltaice, respectiv achizitioneaza materiale pe care le asambleaza si vinde produsul final - sisteme solare catre clienti persoane fizice si persoane juridice. Din septembrie doreste sa exstinda activitatea si sa desfasoare urmatoarele activitati: 1. vanzare materiale si panouri fotovoltaice catre persoane fizice 2. vanzare materiale si panouri ...
Iul072023
Regim fiscal TVA pentru proiect bun imobil din Romania, beneficiar din stat tert
de
Amelia Dumitras
valabil la 07 Iul 2023
Intrebare: O firma de proiectare incheie un contract pentru verificarea unui proiect cu o firma din Turcia. Proiectul ce urmeaza a fi verificat si certificat este aferent unei lucrari ce urmeaza a fi efectuata de firma din Turcia in Romania. Prin urmare, care este procedura corecta de emitere a facturii pentru serviciile prestate de catre firma din Romania, cu tva sau fara tva?
Iun132023
Regim fiscal TVA pentru servicii implementare soft in Romania, beneficiar din stat tert
de
Amelia Dumitras
valabil la 13 Iun 2023
Intrebare: Prestarea si facturarea de servicii IT catre o firma impozabila din America. Serviciul IT consta in implementarea declaratiei SAF-T pentru o firma din Romania, conform legislatiei din Romania. Care este regimul TVA aplicat facturii emise catre firma din America? Multumesc.
Iun122023
Facturare prestare servicii catre o persoana impozabila germana cu cod de TVA romanesc
de
Alexandru Palaghia
valabil la 12 Iun 2023
Intrebare: Trebuie sa emitem o factura catre o societate din Germania, dar care are o filiala in Romania, cu COD de TVA din Romania, pentru prestari ce vor avea loc pe teritoriul Romaniei. As dori sa stiu care este modul de facturare - trec societatea din Germania cu codul de TVA din Romania si emit factura in lei tva sau in euro tva? Multumesc.
Iun082023
Regim fiscal TVA servicii prestate pentru beneficiar din stat tert
de
Amelia Dumitras
valabil la 08 Iun 2023
Intrebare: Va multumesc pentru raspuns, dar trebuie sa intervin, deoarece raspunsul dumneavoastra a presupus ca prestarea are legatura cu un bun imobil si nu cu un echipament de sine statator, care nu este incastrat intr-un imobil si nici nu este legat de pamant prin vreo structura sau fundatie. Este un echipament independent, sa zicem ca un frigider, mai mic sau mai mare, in functie de capacitate, care sta ...
Iun082023
Obligatia inregistrarii fiscale in alt stat membru sau stat tert
de
Amelia Dumitras
valabil la 08 Iun 2023
Intrebare: Revin, din nou, deoarece fac precizarea ca asa am considerat si noi, ca operatiunea nu este impozabila in RO, indiferent daca operatiunea este sau nu legata de un bun imobil...., dar as vrea sa va intreb daca avem obligatia de a ne inregistra in alta parte dpdv TVA sau de a raporta, in alta parte decat RO, tranzactiile legate de prestarile respective UE si NON UE. Va multumesc.