Regimul TVA al livrarilor succesive
Un furnizor din PL imi factureaza o marfa pentru un client din RO. Marfa se transporta direct de la furnizorul din PL la un depozit din PL al clientului.
Furnizorul imi face factura cu TVA 23% - cota din PL.
Eu trebuie la randul meu sa facturez clientul din RO.
1. Cum inregistrez factura din PL? TVA-ul de 23% il inregistrez pe valoarea marfii? este corecta factura de la furnizorul din PL cu TVA?
2. Cum facturez clientul din RO? Fac o factura cu 19% la suma totala din factura de la furnizor?
3. Unde declar in D300 cele 2 operatii - achizitia din PL si vanzarea catre clientul din RO?
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro
Login utilizator
De ce sa te inregistrezi?
- 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
- Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
- Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
- Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
- Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "SAF-T 2025"!