Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Buna ziua! Sunt Maria, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 10 Martie 2026

Regimul TVA al livrarilor succesive

valabil la 06 Mar 2025
Intrebare:

Un furnizor din PL imi factureaza o marfa pentru un client din RO. Marfa se transporta direct de la furnizorul din PL la un depozit din PL al clientului.

Furnizorul imi face factura cu TVA 23% - cota din PL.

Eu trebuie la randul meu sa facturez clientul din RO.

1. Cum inregistrez factura din PL? TVA-ul de 23% il inregistrez pe valoarea marfii? este corecta factura de la furnizorul din PL cu TVA?

2. Cum facturez clientul din RO? Fac o factura cu 19% la suma totala din factura de la furnizor?

3. Unde declar in D300 cele 2 operatii - achizitia din PL si vanzarea catre clientul din RO?





 


Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 50-249 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4690

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Informatii la zi oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro -
cel mai apreciat site de consultanta fiscala din Romania
 
Vrei sa ai acces instant la TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu: TESTEAZA GRATUIT pentru 48 de ore!
- Ai la dispozitie o Baza de Date cu peste 90.000 de intrebari si raspunsuri
- Gasesti Legislatie la zi + Sfaturile specialistilor in fiscalitate si contabilitate
 
Completeaza formularul de mai jos si TESTEAZA GRATUIT ! Beneficiaza de oferta noastra speciala!
 
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Modificari fiscale 2026"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Facturare

28Feb2026

Facturare vanzare cereale

de Vera Constantin valabil la 28 Feb 2026
Intrebare: O societate inregistrata in scopuri de TVA in Romania vinde catre o firma inregistrata in Elvetia cereale (masuri simplificare) in portul Constanta. Cum va factura din punctul de vedere al TVA societatea din Romania catre societatea din Elvetia? Multumesc!
08Ian2026

Regimul TVA al agentiilor de turism

de Alexandru Palaghia valabil la 08 Ian 2026
Intrebare: Societate platitoare de TVA cu sediu social in Romania, agentie de turism licenta de tip "INTERMEDIARA" si activitate exlusiv online, vinde in acest moment doar servicii turistice de tip circuite turistice montane si de pelerinaj in Nepal, Butan si Tibet, urmand sa isi extinda pachetele catre zona montana din Turcia catre clienti persoane fizice din Romania, UE si America de Sud. ...
06Ian2026

Obligatia de transmitere in RO e-Factura a facturilor B2C cu locul livrarii in alt stat membru (regim OSS)

de Profeanu Laura valabil la 06 Ian 2026
Intrebare: As dori sa intreb daca factura emisa catre o persoana fizica din Ungaria, neplatitoare de TVA, de catre o firma platitoare de TVA din Romania, cu TVA de 27%, declarata prin regimul OSS, trebuie incarcata si in sistemul RO e-Factura?
19Dec2025

TVA, servicii intretinere echipamente montate in bun imobil din Romania, client din stat tert

de Amelia Dumitras valabil la 19 Dec 2025
Intrebare: Societatea A din Romania, platitoare de impozit pe profit si TVA 21% regim normal, are calitatea de furnizor de servicii catre societatea B din Anglia. Societatea B a furnizat un cod de TVA din Anglia si un cod de TVA din Germania, dar care este invalid pentru tranzactii in UE (invalid VIES). Serviciile se presteaza in Romania asupra unor bunuri mobile corporale (recalibrarea unor ...
16Dec2025

Exigibilitate TVA livrari fara emitere factura

de Gina Popescu valabil la 16 Dec 2025
Intrebare: Nu intra in contradictie cu art 319 din Codul Fiscal conform caruia exista obligativitatea emiterii facturii pana pe 15 ale lunii urmatoare ?
28Nov2025

Vanzare autoturism avariat direct pe teritoriul francez

de Mariana Prejbeanu valabil la 28 Nov 2025
Intrebare: Va rugam sa ne ajutati cu tratamentul fiscal (in special din punct de vedere TVA, dar si alte implicatii fiscale) pentru urmatoarea speta. O societate din Romania, inregistrata in scopuri de TVA, inchiriaza pe termen lung mai multe autoturisme din parcul propriu unei societati afiliate din Franta. Autoturismele inchiriate sunt utilizate exclusiv pe teritoriul Frantei. Una dintre masini ...
x