SAF-T. Declaratia 406 rectificativa
Am constatat la intocmirea bilantului la 31.12.2024 ca am intregistrat repartizarea profitului de la 31.12.2023, de doua ori, o data in ian 2024 si o data in martie 2024. Avand in vedere ca pentru lunile ian-apr 2025 s-a trimis D406, cum ar fi mai corect sa procedez:
- sa fac stornarea notei la dec.2024 si rectificative la D406-ian-apr.2025 (risc amenda?), sau
- sa las situatiile asa cum au fost trimise, sa intocmesc bilantul in mod corect, doar ca nu va avea corelatie cu balanta.
Multumesc pentru orice idee!
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Impozit pe constructii 2025"!