Servicii contabilitate pentru beneficiar din stat membru, regim fiscal TVA
valabil la 15 Dec 2019
Intrebare:
Doresc o indrumare de specialitate pe parte de TVA, este vorba de un cabinet de contabilitate neplatitoare de TVA cu sediul in Romania, care presteaza servicii pe teritoriul Romaniei, intocmenste declaratiile D300 si D394 pentru o persoana juridica din Slovacia platitoare de TVA in Slovacia. Societatea Slovaca nu are sediu pe teritoriul Romaniei dar este inregistrata ca platitoare de TVA la Anaf Bucuresti Nerezidenti. Firma Slovaca vinde produse/mobilier on-line, vanzari prin internet si livraza clientilor romani. Intrebarile mele sunt:
1. Cum trebuie sa intocmesc factura pe codul de TVA Slovacesc al clentului si Cabinetul de contabilitate trebuie sa obtina Codul special de TVA Intracomunitar?
sau
2. Se va intocmi factura fiscala fara TVA pe Codul de TVA Ramanesc al clientului slovac, iar asta nu implica obtinerea de Cod special de TVA Intracomunitar pentru cabinetul de contabilitate?
Multumesc anticipat.
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)
Informatii la zi oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro -
cel mai apreciat site de consultanta fiscala din Romania
Vrei sa ai acces instant la TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
Este foarte simplu: TESTEAZA GRATUIT pentru 48 de ore!
- Ai la dispozitie o Baza de Date cu peste 90.000 de intrebari si raspunsuri
- Gasesti Legislatie la zi + Sfaturile specialistilor in fiscalitate si contabilitate
Completeaza formularul de mai jos si TESTEAZA GRATUIT ! Beneficiaza de oferta noastra speciala!
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni.
Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site.
Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Legea Austeritatii 2025. Raspunsuri pentru contabili"!
Intrebari similare din categoria Raportarea informativa: declaratia 390 si 394
15Sep2025
Achizitie intracomunitara cu factura de la furnizor roman si livrare directa din alt stat membru. Obligatii D390 si Intrastat
de
Profeanu Laura
valabil la 15 Sep 2025
Intrebare:
In luna septembrie 2025 urmeaza sa primim o factura de la societatea TRANSFER MULTISORT ELECTRONIK SRL din Timisoara, CUI RO25222010, marfa se livreaza direct catre societatea noastra, de catre societatea mama TRANSFER MULTISORT ELECTRONIK din POLONIA, inregistrata in scopuri de TVA - VAT 7290108984. Spuneti-ne in situatia in care factura se emite de catre societatea din Romania, factura se ...
08Sep2025
Declaratie recapitulativa rectificative, sanctiune
de
Elena Garofil
valabil la 08 Sep 2025
Intrebare:
In luna mai am avut o livrare intracomunitara, dar am uitat sa declar D390. Am primit azi mesaj de la Intrastat ca sunt diferente si asa am constatat lucrul acesta. Asadar, am depus o declaratie rectificativa azi pentru luna mai. Intrebarea este daca vom primi amenda din cauza asta. Multumesc.
15Iul2025
Achizitie intracomunitara in alt stat membru
de
Vera Constantin
valabil la 15 Iul 2025
Intrebare:
Societatea noastra a primit o factura de la firma XX cu sediul in Luxemburg. Marfa este pusa la dispozitia noastra in depozitul Steinweg - NL. Conditia de Livrare FCA Rotterdam. Factura mentioneaza, vanzator societatea XX cu VAT NL - al reprezentantului fiscal sau fiscal in NL si cumparator societatea noastra cu VAT RO.
Pe factura este mentionat VAT AMOUNT 0%,
VAT LEGAL MENTION: NL OUT OF ...
19Iun2025
Termen depunere D406 ONG neplatitor de TVA
de
Gina Popescu
valabil la 19 Iun 2025
Intrebare:
Asociatie fara scop patrimonial, neplatitoare de TVA, conduce contabilitatea in partida dubla, benevol, ce face cu Saf-t declaratia 406, la ce termen o depune? Lunar, trimestrial, nefiind platitoare de TVA, cum am specificat deja, multumesc!
21Iun2025
Achizitie intracomunitara de bunuri, furnizor din stat tert
de
Amelia Dumitras
valabil la 21 Iun 2025
Intrebare:
Firma platitoare de tva achizitioneaza bunuri de la o firma B din SUA. Factura este emisa de furnizorul din SUA, dar marfa a fost livrata de la depozitul firmei B din Olanda (am doar dovada de transport).
Cum se declara aceasta achizitie in D 390 si in D 300 - ca achizitie intracomunitara, cu declarare in D390 Vies si D300 la rd 5+5.1 + 20+20.1?
13Mai2025
TVA aplicabil serviciilor de reparatii prestate in Romania pentru un furnizor intracomunitar
de
Profeanu Laura
valabil la 13 Mai 2025
Intrebare:
Echipa de service a societatii din Romania, platitoare de tva, presteaza servicii de reparatii pentru un bun imobil aflat pe teritoriul Romaniei achizitionat de la un furnizor UE. Produsul se afla in garantie si pentru recuperarea costurilor societatea din Romania factureaza cu tva furnizorului din UE contravaloarea serviciilor prestate.
Care este regimul declaratiilor in Romania?
...