Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 24 Aprilie 2024

Somaj tehnic in luna martie. Tratament contabil si declarativ

Raspuns oferit de
Olga Crevelescu

Olga Crevelescu
Consultant fiscal, Formator autorizat A.N.C.
valabil la 08 Mai 2020

Intrebare:
Societatea noastra a avut salariati in somaj tehnic in luna martie. Pentru zilele de somaj tehnic s-a inregistrat in contabilitatea lunii martie atat cheltuiala cu salariile, cat si contributiile si impozitul aferente. Aceste contributii au fost declarate in declaratia 112 aferenta lunii martie 2020, formatul la zi. Plata contributiilor si a taxelor s-a facut in data de 27.04.
 
In data de 28.04 am incasat sumele aferente somajului tehnic de la AJOFM.
 
As dori sa va spun ca noi am facut plata salariilor, implicit si a somajului tehnic, normal, la data uzuala de plata a salariilor. Daca am fi platit la 3 zile lucratoare, conform OUG 32/2020, ar fi insemnat sa platim somajul tehnic salariatilor in data de 03.05, aproape cu o luna intarziere.
 
Tinand cont de prevederile OUG 32/2020, precum si de comunicatul de presa ANAF cu privire la noua declaratie 112 (neactualizata inca), as dori sa imi raspundeti la urmatoarele intrebari:
 
1. Considerati ca este necesara depunerea unei declaratii 112 format nou rectificativa la martie, pentru a corecta sumele de CAS, CASS si impozit aferente somajului tehnic la martie, in sensul excluderii acestora pentru a fi prinse in declaratia 112 la aprilie?
 
2. Considerati ca este necesara crearea de conturi analitice pentru 641, 421, 4315, 4316 si 444?
 
3. Cum considerati ca se pot reconcilia sumele din contabilitate, din moment ce cheltuiala cu salariile aferente somajului tehnic este contabilizata la martie, contributiile si taxele aferente sunt contabilizate la aprilie (data incasarii sumelor de la AJOFM), iar plata acestora la mai? In cazul nostru, care am platit salariile lunii martie (inclusiv somajul tehnic) in data de 09.04, acestea fiind platite la nivelul sumelor nete (fara taxe), ar insemna ca la data platii, dupa contabilizarea acesteia, as avea un sold al contului 421 debitor, contrar oricaror reguli contabile.

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: peste 50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 2931

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"
!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Declararea si plata obligatiilor fiscale

Apr232024

Accize, D100, depunere pe zero

de Elena Garofil valabil la 23 Apr 2024
Intrebare: In D100 se raporteaza in fiecare luna chiar si in 0 (Zero) accizele armonizate. Ce se intampla cu accizele neamortizate - Accize pentru bauturi nealcoolice cu zahar adaugat? Se declara lunar in D100, chiar daca in luna respectiva nu am import, depun declaratia 100 in zero?
Apr172024

D 212 dobanzi si dividende

de Florentina Buzea valabil la 17 Apr 2024
Intrebare: Administratorul societatii a depus in luna iunie 2023 declaratia D212 pentru dividendele incasate in anul 2023, calculandu-se CASS la valoarea a 24 salarii minime brute. La inceputul acestui an, administratorul a primit de la banca o informare privind dobanzile incasate in cursul anului 2023 pentru depozitele ce le detine la banca. Intrebare: trebuie depusa D212 rectificativa pentru anul 2023, ...
Apr042024

Suspendare activitate

de Profeanu Laura valabil la 04 Apr 2024
Intrebare: Am doua firme micro cu participare mai mare de 25% in amandoua si am decis sa suspend una dintre ele. Nu am avut activitate la una dintre firme in anul acesta si am si suspendat activitatea acesteia incepand cu data de 01.04.2024. Intrebarea mea este daca trebuie sa depun declaratia 700 pentru firma suspendata? Si daca da, cum trebuie declarat, cu ce impozitare? Multumesc. 
Apr022024

Declarare impozit pe profit organizatie fara scop patrimonial

de Elena Ionescu valabil la 02 Apr 2024
Intrebare: Va rog sa ma ajutati cu informatii privind D101 impozit pe profit in cazul in care am obtinut venituri doar din sponsorizari (venituri neimpozabile), declaratia 101 se depune cu zero? SAGA imi aduce total venituri si cheltuieli... Multumesc anticipat pentru raspuns!
Mar112024

Cod CAEN principal in situatiile financiare

de Olga Crevelescu valabil la 11 Mar 2024
Intrebare: Daca o societate are cod CAEN principal 1071, dar in anul 2023 nu a desfasurat activitate pe acest cod CAEN, a desfasurat activitate de comert (cod CAEN secundar din actul constitutiv) ce cod CAEN se va completa in Declaratia 101 si in bilant?
Mar182024

Sucursala romaneasca apartinand unei societati din alt stat UE. Exercitiul financiar-contabil diferit de anul calendaristic

de Otilia Roman valabil la 18 Mar 2024
Intrebare: O societate din alt stat UE a infiintat o sucursala in Romania in septembrie 2023. In primele 30 de zile sucursala a depus formularul S1055 prin care si-a modificat anul fiscal, astfel: 01.12.N-30.11.N. Ce obligatii declarative are pentru perioada septembrie-noiembrie 2023? Depune D100 sau D101 sau ambele? Cum declara impozitul pe profit incepand cu 01.12.2024 (d100 si d101)? Trimestrele pentru ...