Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Buna ziua! Sunt Maria, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti Tutoriale
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 26 Octombrie 2025

Transfer de active sau aport in natura imobil inchiriabil la CS al afiliatului - tratament fiscal

Intrebare: Societatea noastra detine opt cladiri (spatii comerciale) pe care le inchiriaza. Societatea doreste cresterea capitalului social al societatii afiliate Y printr-un aport in natura constand intr-o cladire. La momentul aportului societatea noastra detine 25% din capitalul societatii Y. La momentul aportului cladirea este inchiriata unei alte societati. Dupa aport societatea Y doreste sa continue inchirierea cladirii prin preluarea contractului de existent. Valoarea ramasa neamortizata a cladirii este de 500.000 lei, iar valoarea de piata rezultata din evaluarea realizata cu ocazia aportului de capital este de 900.000 lei. Din perspectiva impozitului pe profit, cum se impoziteaza diferenta de 400.000 lei dintre valoarea contabila ramasa si valoarea de piata? Este considerata operatiunea de mai sus un transfer de active in sensul art. 32 din Codul Fiscal in conditiile in care societatea noastra si-a transferat doar o parte din activitatea de inchiriere? Societatea noastra va continua activitatea de inchiriere a celor 7 imobile ramase in proprietate. Care este regimul de taxare TVA aplicabil pentru aceasta operatiune, tinand cont ca ambele societati implicate sunt platitoare de tva?

Tip societate: S.A.
Numar de angajati: 10-49 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 6820

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Informatii la zi oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro -
cel mai apreciat site de consultanta fiscala din Romania
 
Vrei sa ai acces instant la TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu: TESTEAZA GRATUIT pentru 48 de ore!
- Ai la dispozitie o Baza de Date cu peste 90.000 de intrebari si raspunsuri
- Gasesti Legislatie la zi + Sfaturile specialistilor in fiscalitate si contabilitate
 
Completeaza formularul de mai jos si TESTEAZA GRATUIT ! Beneficiaza de oferta noastra speciala!
 
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Legea Austeritatii 2025. Raspunsuri pentru contabili"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Profit

22Oct2025

Declararea impozitului pe profit la trimestrul III in conditiile in care se estimeaza pierdere la finalul anului

de Profeanu Laura valabil la 22 Oct 2025
Intrebare: In trimestrul III inregistrez profit si ar trebui sa platesc impozit pe profit - plati anticipate la impozitul anual, dar pentru trim IV anticipez pierdere, iar pe total an pierdere. Cum fac declaratia 100 la trim III?
22Oct2025

Calcul sponsorizare deductibila trimestrial

de Gina Popescu valabil la 22 Oct 2025
Intrebare: Am urmatoarele venituri cumulate la trimestrele 1, 2 si 3: T1 venituri si cheltuieli cumulate: Venituri totale = 2.378.816,53 lei Cheltuieli totale de = 2.192.203,37 lei Cheltuieli nedeductibile = 48022 lei (din care sponsorizare platita = 9000 lei) CA (cifra afaceri) = 2.352.699,35 lei Impozit 16% = 34.872 Sponsorizari deductibile= Min (0.75% CA,20% IP) = 6.974 lei T2 venituri ...
17Oct2025

Declarare impozit pe profit prin formularul 100

de Olga Crevelescu valabil la 17 Oct 2025
Intrebare: Am o firma platitoare de impozit pe profit. In anul 2025 in Trimestru I a realizat profit si a platit impozit 7000 lei, in Trimestrul II a realizat pierdere pe cumulat si am declarat impozit 0 in D100, in Trimestrul III a realizat profit, dar pierdere pe cumulat 9 luni, in D100 declar tot impozit 0, este corect? Se putea declara impozit cu suma in minus la Trimestrul II? Multumesc. ...
18Oct2025

Sucursala unei societati din SUA. Credit fiscal

de Irina Dumitrescu valabil la 18 Oct 2025
Intrebare: Sucursala infiintata in Romania, a unei entitati din USA poate aplica pentru deducere WHT din impozitul pe profit? Mentionez ca sucursala este inregistrata in Romania, platitoare de impozit pe profit, TVA, contributii salariale. In cazul in care WHT este deductibila in Romania, avand in vedere ca certificatele de retinere WHT sunt din 2023 poate sa le inregistreze si sa le deduca la nivel de ...
09Oct2025

Scutirea de impozit pe profitul reinvestit. Aspecte fiscale

de Ionut Jinga valabil la 09 Oct 2025
Intrebare: O societate comerciala doreste sa reinvesteasca in viitorul apropiat atat profitul nerepartizat din anii precedenti cat si din anul curent prin achizitionarea de mijloace fixe, respectiv cladire destinata spatiului de birouri administrative si mijloace de transport, destinate activitatii economice. Mentionam ca anul trecut societatea a fost platitoare de impozit pe veniturile ...
05Oct2025

Deductibilitatea cheltuielilor si TVA pentru autoturismele inchiriate: ce se intampla cand nu exista venituri?

de Profeanu Laura valabil la 05 Oct 2025
Intrebare: Persoana juridica RO - platitor TVA, care are ca obiect de activitate inchiriere auto catre terti, are 1 contract de leasing auto pentru 1 autoturisme pe care le inchiriaza altor persoane juridice, in functie de cerere si un alt autoturism achizitionat si platit integral care este in curs de amortizare. 1. In cazul in care pe parcursul unei luni / a unui trimestru NU REALIZEAZA VENITURI DIN ...
x