Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 29 Februarie 2024

Tratamentul fiscal al petrecerilor de Craciun si al ochelarilor de vedere

Raspuns oferit de
Alexandru Palaghia

Alexandru Palaghia
Expert contabil
Intrebare: 1. Societate platitoare de tva si impozit pe profit doreste sa organizeze o mini-petrecere de Craciun pentru salariati. Daca se aloca suma de 200 lei pentru fiecare salariat si se emite factura pe firma pentru mini-petrecere (nr salariati x 200 lei), poate fi considerata aceasta suma cadou in bani, neimpozabila? Cum este corect sa procedez si sa inregistrez aceasta mini-petrecere fara sa reprezinte avantaj salarial? 2. Daca conducerea societatii achizitioneaza ochelari de vedere progresivi cu factura pe firma, in valoare de 2.000 lei si se specifica in contractul colectiv de munca ca se suporta aceasta suma pentru toti salariatii (in baza recomandarii medicului de medicina muncii si medicului oftalmolog), se poate inregistra factura pe firma fara sa reprezinte avantaj salarial? Multumesc.

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 10-49 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4752

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Noutati fiscale 2024"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Tratament fiscal operatiuni economice

Feb242024

Tratament TVA prestari de servicii

de Alexandru Palaghia valabil la 24 Feb 2024
TVA
Intrebare: O microintreprindere inregistrata cu cod de TVA conform art. 317 obtinut pentru prestarea de servicii intracomunitare. 1. Presteaza servicii (cu locul la beneficiar dpdv TVA) catre o societate din Spania neinregistrata in scopuri de TVA si care nu-i pune la dispozitie un cod valid de TVA societatii din Romania; 2. Efectueaza cursuri online (invata clientii anumite procedee, cursuri terapeutice) ...
Feb212024

Achizitie materiale din Turcia

de Constanta Popa valabil la 21 Feb 2024
TVA
Intrebare: Societate comerciala platitoare de tva si impozit pe profit, doreste sa achizitioneze materiale consumabile pentru cheltuiala proprie din Turcia. Ce implicatii fiscale si declarative sunt pentru aceasta achizitie din Turcia? Este deductibila cheltuiala cu aceste materiale? Ce implicatii fiscale sunt privind tva in vama? Turcia mai face parte din Lista UE a jurisdictiilor necooperante in scopuri ...
Feb132024

Regimul fiscal pentru deducerea TVA si cheltuieli aplicabil unui PFA care detine trei autoturisme si o autoutilitara

de Profeanu Laura valabil la 13 Feb 2024
TVA
Intrebare: Care este tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA si al deductibilitatii cheltuielilor, in cazul unui PFA, cod CAEN 0111, fara salariati, care are in proprietate trei autoturisme si o autoutilitara? Nu se intocmesc foi de parcurs. Se poate deduce 50% din TVA la toate cele trei autoturisme si la autoutilitara?
Feb122024

Garantia SGR pentru produsele consumate de companii

de Alexandru Palaghia valabil la 12 Feb 2024
TVA
Intrebare: Societate comerciala achizitioneaza en-gros apa minerala in sticle reutilizabile SGR pentru a fi oferita angajatilor (avem stipulat in contractul colectiv, si inregistram ca si cheltuieli sociale). Am primit factura de la furnizor cu evidentierea, pe langa apa minerala, si a ambalajelor SGR, cu pret de 0,50 lei/ambalaj. Cum trebuie sa inregistrez aceasta factura cu ambalaje SGR? Cum scad aceste ...
Feb072024

Tratamentul TVA al serviciilor de constructii

de Alexandru Palaghia valabil la 07 Feb 2024
TVA
Intrebare: O firma inregistrata in Polonia a emis o factura proforma adaugand pe factura inclusiv tva 19% comunicand cod tva din Polonia pentru incasarea unui avans dintr-un contract privind prestarea unor activitati de constructii in Romania beneficiar fiind compania noastra inregistrata in scop de tva in RO. Va rugam sa ne spuneti daca este corect sa achitam valoarea avansului plus tva 19% asa cum a fost ...
Ian242024

Marfa deteriorata pe durata transportului. TVA

de Irina Dumitrescu valabil la 24 Ian 2024
TVA
Intrebare: S-a achizitionat marfa din Germania (AIC), s-a receptionat in depozitul nostru din Romania. S-a primit o comanda de la un client din Romania pentru aceasta marfa - livrare DAP, pentru care s-a angajat un transport (transportator local). Marfa nu a ajuns la client, deteriorandu-se in timpul transportului, s-a intors din nou in depozitul nostru. S-a constatat marfa degradata si s-a intocmit proces ...