Tratamentul TVA pentru livrarile locale din alt stat membru
valabil la 28 Iun 2024
Intrebare: Societatea in cauza activeaza in domeniul constructiilor in sensul in care efectueaza lucrari de montaj ascensoare, parcari monitorizate aferente unor locuinte rezidentiale/spatii comerciale. Piata pe care activeaza cu aceste lucrari este Italia. Avand in vedere faptul ca in domeniul montarii ascensoarelor am activat doar in Italia, in anul 2023 am solicitat si obtinut de la autoritatile fiscale din Italia cod de inregistrare de TVA. De fapt, societatea efectueaza lucrarile de montaj a ascensoarelor la spatii rezidentiale din Italia iar ascensoarele (partile componente) sunt livrate de firme specializate de pe teritoriul Italian intrucat pentru aceste ascensoare se obtin certificate cerute de Institutii abilitate iar montarea si arhitectura/proiectarea lor sunt efectuata de firme din Italia. In speta, pentru acest tip de lucrari societatea noastra a activat doar ca un intermediar, in sensul in care a achizitionat echipamentul de la firme din Italia care il transporta direct la locul de montat iar montarea, integrarea lui in cladire se face de catre o firma specializata in astfel de lucrari. Clientul final al lucrarilor sunt societati comerciale nu persoane fizice. Pentru acest tip de serviciu am folosit codul de TVA atribuit de autoritatile din Italia. Am primit factura cu ascensorul sau partile componente utilizand codul din Italia si am facturat folosind acelasi cod emis de autoritatile din Italia (am interpretat prevederile art.278 alin.4 cod fiscal). Persoana care se ocupa de formalitatile fiscale din Italia (declaratii fiscali de tva etc) insista sa utilizam codul de TVA din Romania la emiterea facturii catre clientul final (persoana juridica) in regim de taxare inversa. Va rugam sa ne ajutati cu un raspuns referitor la acesta speta. Este corect cum am procedat in sensul in care am folosit la facturare codul de TVA atribuit de autoritatile italiene sau ar trebui sa facturam folosind codul de inregistrare atribuit de autoritatile romane? Daca facturam utilizand codul de TVA atribuit de autoritatile din Romania ce cota de tva aplicam? Va multumesc.
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)
Informatii la zi oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro -
cel mai apreciat site de consultanta fiscala din Romania
Vrei sa ai acces instant la TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
Este foarte simplu: TESTEAZA GRATUIT pentru 48 de ore!
- Ai la dispozitie o Baza de Date cu peste 90.000 de intrebari si raspunsuri
- Gasesti Legislatie la zi + Sfaturile specialistilor in fiscalitate si contabilitate
Completeaza formularul de mai jos si TESTEAZA GRATUIT ! Beneficiaza de oferta noastra speciala!
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni.
Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site.
Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Legea Austeritatii 2025. Raspunsuri pentru contabili"!
Intrebari similare din categoria Tratament fiscal operatiuni economice
14Iul2025
Regularizare avans facturat
de
Vera Constantin
valabil la 14 Iul 2025
Intrebare:
Societate comerciala platitoare de tva, ce efectueaza comert cu amanuntul, a incasat avansuri de la clienti cu cota de tva 19%. Aceste avansuri se vor storna in luna cand este livrata marfa pentru care au fost incasate. In contextul cresterii cotei de TVA de la 19% la 21% de la 01 august 2025 puteti sa prezentati, va rog, ce implicatii sunt la livrarea marfii si la stornarea avansului incasat, ...
11Iul2025
Livrari si prestari servicii intracomunitare catre personae juridice impozabile si neimpozabile
de
Gina Popescu
valabil la 11 Iul 2025
Intrebare:
Societatea noastra achizitioneaza produse din ue si non-eu.
Aceste produse se vand catre clienti din RO, UE si Non-ue.
Produsele se instaleaza pe masinile clientilor (de catre firma noastra sau de catre alta firma), iar clientii vor avea acces la o platforma de monitorizare a masinilor.
Societatea noastra factureaza intotdeauna produsul si abonamentul de monitorizare. Instalarea se ...
08Iul2025
Servicii prestate catre un client fara cod de TVA valid in VIES
de
Elena Garofil
valabil la 08 Iul 2025
Intrebare:
Societatea emite o factura de prestari servicii catre beneficiarul YOMALI LABS LIMITED, VAT CODE 658788 Republica Irlanda, in moneda USD. Factura este incasata. Am cautat in VIES si nu gasesc informatii despre acest cod fiscal. Se poate considera livrare de servicii intracomunitare, in ce declaratii trebuie raportata? Va multumesc.
09Iul2025
TVA avansuri. Regularizare pe baza cotei de TVA valabila la momentul livrarii
de
Constanta Popa
valabil la 09 Iul 2025
Intrebare:
Inchei un contract vanzare-cumparare cu plata de avansuri in transe, urmand ca marfa sa soseasca in octombrie. Avand in vedere ca vom factura 50% avans in luna iulie, la sosirea marfurilor in luna octombrie, avand in vederea faptul ca se va schimba cota de tva de la 1.08.2025, la ce cota de tva se va factura marfa sosita in octombrie? Dar daca avansul va fi facturat integral in luna iulie, la ...
04Iul2025
Livrare intracomunitara de bunuri, termen justificare aplicare scutire
de
Amelia Dumitras
valabil la 04 Iul 2025
Intrebare:
In cazul unei livrari intracomunitare catre un partener din Germania, factura emisa in 4 iunie 2025 in suma de 30.000 euro, cu livrarea efectiva a marfii in 02.07.2025, care este
tratamentul fiscal, declarativ si contabil? Multumim!
02Iul2025
TVA livrare bunuri si facturare ulterioara
de
Gina Popescu
valabil la 02 Iul 2025
Intrebare:
Nu pot emite o factura centralizatoare. Clientul solicita factura pe fiecare livrare in parte cu numar de nir pentru fiecare magazin. Ce nu imi este clar. Exigibilitatea tva intervine la data livrarii. Eu livrez pe 30 iunie si emit factura pe 15 iulie cu data de 15 iulie si tva-ul il colectez la data facturii? Multumesc.