Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Buna ziua! Sunt Maria, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti Tutoriale
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 1 Iunie 2025

Accruals-uri - Tratament fiscal si contabil

Intrebare: Societatea noastra a inregistrat accruals-uri la anul 2018 si 2019, care au fost declarate nedeductibile in cadrul declaratiei D101 si pentru care nu s-a inregistrat TVA. Acum, in decembrie 2020, primim facturi pentru serviciile din 2018-2019, cu data de decembrie 2020, de la o firma din Olanda, platitoare de TVA. Facturile vor fi inregistrate pe decembrie 2020, declarate in D390 si D300. Accrual-surile au fost inregistrate la cursurile lunare din 2018-2019, iar facturile vor fi primite si inregistrate la cursul din 2020. Va rog sa ne furnizati informatii in legatura cu tratamentul impozitului si al TVA-ului, si a posibilelor inregistrari in contabilitate. Va multumesc.

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: peste 50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 2939

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Impozit pe constructii 2025"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Impozite si Taxe

23Mai2025

DU 2025

de Florentina Buzea valabil la 23 Mai 2025
Intrebare: Doresc sa depun declaratia unica pentru situatia urmatoare: PFA, In anul 2024 (cand se estima si venitul anului in curs) a depus declaratia unica cu un venit net estimat de 2000 lei pentru anul 2024 unde a optat sa plateasca CASS ca sa se asigure. A platit 200 lei impozit pe venit si 1980 lei CASS la minimul de 6 salarii. In anul 2025 depune declaratia aferenta anului 2024 unde declara ...
22Mai2025

Fond de handicap. Achizitie produse prin intermediari

de Gina Popescu valabil la 22 Mai 2025
Intrebare: Achizitie din fondul pentru persoane cu handicap. Am primit o oferta de vanzare de la o unitate protejata, o asociatie, cu produse de curatenie, birotica, laptopuri si alte echipament IT. Desi normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448 din 2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap prevad: Articolul 43.... (4) In sensul prezentei legi, ...
16Mai2025

Taxa pe stalp - depunere declaratia 700

de Irina Dumitrescu valabil la 16 Mai 2025
Intrebare: Cum depunem declaratia pentru taxa pe stalp, trebuie depusa D700 inainte? Se plateste in contul unic sau separat?
14Mai2025

Declaratie unica venituri din cedarea folosintei bunurilor

de Gina Popescu valabil la 14 Mai 2025
Intrebare: Va scriu cu rugamintea de a ma lamuri in legatura cu modul corect de completare a declaratiei unice rectificative pentru anul 2024. In anul 2024, am inchiriat o cladire catre propria firma, iar in declaratia estimativa am declarat un venit de 86.400 lei, incadrandu-ma in plafonul de 24 de salarii minime. In realitate, in 2024 am incasat efectiv suma de 62.560 lei. Diferenta de 5.440 lei a ...
14Mai2025

Impactul sponsorizarilor asupra impozitului pe profit si a ETR in contextul Pilonului II

de Profeanu Laura valabil la 14 Mai 2025
Intrebare: Doresc sa redirectionez impozitul pe profit pe care il voi plati sub forma de sponsorizare. Va rog sa imi spuneti procedura si daca trebuie sa inchei contract cu ONG-urile respective catre care redirectionez impozitul prin ANAF. Daca da, ce fel de contracte ar trebui incheiate? In cazul in care de exemplu, in cursul anului, limita la sponsorizare este de 100 lei si eu am facut sponsorizari in ...
11Mai2025

Declaratia 205 dividende

de Gina Popescu valabil la 11 Mai 2025
Intrebare: In anul 2023 societatea a repartizat dividende aferente anului 2022 in valoare de 10 000 lei la care s-a achitat impozit = 800 lei, dar nu s-au achitat efectiv dividendele nete. Pe declaratia 205 s-a declarat: dividende distribuite = 10 000 lei, dividende platite = 0 lei, impozit dividende = 800 lei. In anul 2024 nu s-au efectuat distribuiri de dividende si s-au achitat dividendele nete ...