Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Buna ziua! Sunt Maria, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti Tutoriale
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 25 Mai 2025

AIC de bunuri de la furnizor cu cod invalid de TVA

Intrebare:

Societate platitoare de tva a efectuat in luna septembrie o achizitie intracomunitara de bunuri de la un furnizor din Lituania, fara cod valid de tva in VIES. Factura are data de septembrie, dar am primit-o si inregistrat-o in luna octombrie. Furnizorul din Lituania fara cod valid de tva a emis factura cu tva 21%. Cum inregistrez aceasta factura? Aplic taxare inversa la valoarea integrala cu tva sau se inregistreaza la neimpozabile? Cum declar aceasta factura avand in vedere ca are data de septembrie si este inregistrata in octombrie? Multumesc.


Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 10-49 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4759

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Informatii la zi oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro -
cel mai apreciat site de consultanta fiscala din Romania
 
Vrei sa ai acces instant la TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu: TESTEAZA GRATUIT pentru 48 de ore!
- Ai la dispozitie o Baza de Date cu peste 90.000 de intrebari si raspunsuri
- Gasesti Legislatie la zi + Sfaturile specialistilor in fiscalitate si contabilitate
 
Completeaza formularul de mai jos si TESTEAZA GRATUIT ! Beneficiaza de oferta noastra speciala!
 
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Impozit pe constructii 2025"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Tratament fiscal operatiuni economice

22Mai2025

Schimbare cota TVA achizitie apartament

de Gina Popescu valabil la 22 Mai 2025
TVA
Intrebare: In 2017 societatea noastra a facut in antecontract de vanzare-cumparare pentru un imobil, in valoare de 450.000 Euro+tva (tva-ul la vremea respectiva fiind de 24%). Inregistrarea in contabilitate s-a facut in contul 419 (plata in avans). Anul acesta am facut contractul definitiv. Pretul a ramas la fel. Va trebui sa stornez avansul si sa repun vanzarea definitiva (sa scot din 419). Dar ce ...
19Mai2025

Regim TVA pentru achizitie servicii CHATGPT

de Amelia Dumitras valabil la 19 Mai 2025
TVA
Intrebare: Societate platitoare de tva a primit o factura de servicii, abonament lunar CHATGPT, de la o firma din California, si mentioneaza pe factura cod TVA cu indicativ EU OSS. Factura este emisa fara tva si specifica pe factura tax to be paid on reverse charge basis 0. Ce implicatii fiscale sunt si ce declaratii trebuie depuse lunar pentru aceasta achizitie? Multumesc.
12Mai2025

Achizitie auto. Tratament fiscal

de Irina Dumitrescu valabil la 12 Mai 2025
TVA
Intrebare: O societate din Romania, nu are salariati, platitoare de TVA, platitoare de impozit pe profit, (administrator si asociat unic nerezident de origine sarba) doreste sa achizitioneze de la dealer auto din Romania, un autoturism BMW X3 XDRIVE20D MILDHYBRID-DIESEL din anul 2023, 16700 km la bord, prima inmatriculare in 15.01.2024, retras din utilizare incepand cu 01.03.2025, pret de achizitie 43580 ...
07Mai2025

Regimul TVA import bunuri

de Alexandru Palaghia valabil la 07 Mai 2025
TVA
Intrebare: SRL platitor de TVA face o achizitie de la un partener european (CZ-cod inregistrat de TVA) insa marfa vine din CN cu vama in Constanta. Formalitatile vamale, taxele se vor plati de catre SRL. Cum va fi declarata aceasta tranzactie?
30Apr2025

Operatiuni de asigurare

de Profeanu Laura valabil la 30 Apr 2025
TVA
Intrebare: Conform Codului Fiscal, operatiunile de asigurari sunt scutite de la TVA, fara drept de deducere. Acest lucru inseamna ca serviciile de asigurari nu sunt supuse taxei pe valoare adaugata (TVA), deoarece sunt considerate servicii de interes public si nu intra in sfera de aplicare a TVA-ului. Va rugam sa ne spuneti daca aceste operatiuni se inregistreaza in D 300, la 'LIVRARI " ...
30Apr2025

Nontransfer. Bunuri primite gratuit spre prelucrare de la partener din Danemarca

de Profeanu Laura valabil la 30 Apr 2025
TVA
Intrebare: Societatea din Romania primeste gratuit bunuri spre prelucrare de la un Partener din Danemarca. Dupa prelucrare Partenerul din Danemarca doreste sa expedieze direct bunurile in Lituania la un client de-al sau. Acestuia din urma ii revine sarcina prelurii bunurilor si platii transportului. Fiecare partener e inregistrat in scopuri de TVA in statul sau membru. In aceste conditii, cum se ...