Cum se corecteaza Declaratia 390?
valabil la 05 Oct 2016
Intrebare: 1. Emitere factura catre UE livrare de marfa, dar marfa ramane pe teritoriul Romaniei:
- Factura s-a emis initial fara TVA si s-a declarat in declaratia 390 ca livrare;
- Dupa 3 luni s-a constatat greseala si s-au emis facturi de storno si emitere de facturi cu TVA, in aceasta luna insa nu s-au declarat facturile de storno UE in declaratia 390, pentru ca nu stiam cum sa procedam corect;
Cum trebuie sa fac ca sa fie corecta declaratia 390? Vreau sa fac rectificative si nu stiu cum sa procedez corect.
2. Emitere factura catre UE: marfa la ce rand din decontul de TVA se trece?
3. Emitere factura catre NON UE: marfa la ce rand din decont se trece ?
4. Emitere factura UE: reprezinta dobanda imprumut la ce rand din decont se trece?
- Factura s-a emis initial fara TVA si s-a declarat in declaratia 390 ca livrare;
- Dupa 3 luni s-a constatat greseala si s-au emis facturi de storno si emitere de facturi cu TVA, in aceasta luna insa nu s-au declarat facturile de storno UE in declaratia 390, pentru ca nu stiam cum sa procedam corect;
Cum trebuie sa fac ca sa fie corecta declaratia 390? Vreau sa fac rectificative si nu stiu cum sa procedez corect.
2. Emitere factura catre UE: marfa la ce rand din decontul de TVA se trece?
3. Emitere factura catre NON UE: marfa la ce rand din decont se trece ?
4. Emitere factura UE: reprezinta dobanda imprumut la ce rand din decont se trece?
• Tip societate: S.R.L.
• Numar de angajati: 11-50 angajati
• Platitoare TVA: Da
• Cod CAEN: comert aparatura medicala
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)
Informatii la zi oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro -
cel mai apreciat site de consultanta fiscala din Romania
Vrei sa ai acces instant la TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
Este foarte simplu: TESTEAZA GRATUIT pentru 48 de ore!
- Ai la dispozitie o Baza de Date cu peste 90.000 de intrebari si raspunsuri
- Gasesti Legislatie la zi + Sfaturile specialistilor in fiscalitate si contabilitate
Completeaza formularul de mai jos si TESTEAZA GRATUIT ! Beneficiaza de oferta noastra speciala!
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni.
Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site.
Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Impozit pe constructii 2025"!
Intrebari similare din categoria Raportarea fiscala: decont 300 si 301
12Mar2025
Trimestru calendaristic. Plafon 100.000 euro
de
Constanta Popa
valabil la 12 Mar 2025
Intrebare:
Societatea a facturat servicii in anul 2022 de 200.000 euro, fara sa le incaseze.
In anul 2023 am solicitat schimbarea perioadei fiscale de la trimestru la luna si a fost modificata in vectorul fiscal.
In anul 2023 societatea nu a facturat nimic, si am schimbat perioada fiscala pentru 2024, la trimestru.
In anul 2024 nu a facturat nimic dar a incasat sumele facturate in 2022 pentru care ...
26Feb2025
Obligatii privind declaratia SAF-T (D406)
de
Profeanu Laura
valabil la 26 Feb 2025
Intrebare:
Persoana juridica romana, platitoare de TVA, detine coduri de inregistrare fiscala pe Germania, Italia si Ungaria.
Are societatea din RO obligatia raportarii in D300 sau in alte declaratii a tranzactiilor desfasurate pe codurile de TVA din celelalte tari sau tranzactiile se raporteaza doar in declaratiile de tva din DE, HU si IT? De asemenea, ce obligatii revin societatii din RO, referitor ...
14Nov2024
Autofactura servicii intracomunitare
de
Profeanu Laura
valabil la 14 Nov 2024
Intrebare:
Firma X colaboreaza cu platforma BOLT, firma X este platitor de TVA in regim normal.
Lunar BOLT emite in numele firmei X facturi de compensare (pe factura la cumparator apare BOLT, iar la furnizor apare firma X, articole: brading bonus; driver_compensation, etc), facturile nu contin TVA.
Va rog sa ma ajutati cu monografia contabila pentru firma X. Cum se declara in D390; pe ce rand se ...
24Oct2024
Achizitie servicii UE si nonUE neplatitor de TVA
de
Gina Popescu
valabil la 24 Oct 2024
Intrebare:
O fundatie, neplatitoare de TVA, are cod special de TVA, pentru achizitii de bunuri si servicii UE. A achizitionat servicii UE cat si servicii non-UE.
Declararea acestor servicii s-a facut in declaratia 301, pe codul special de TVA inclusiv si plata TVA-ului.
S-a platit si declarat corect in declaratia 301, pe cod special de TVA, serviciile non-UE ? Daca nu, cum ar trebui corect declarate ...
20Sep2024
Completare D300 export
de
Gina Popescu
valabil la 20 Sep 2024
Intrebare:
Va rugam sa ne ajutati cu opinie referitoare la modul de completare a decontului de TVA pentru operatiuni de export. Astfel, la ce rand din decont trebuie raportate livrarile de bunuri/prestarile de servicii pentru partenerii exUE? In general, exportul bunurilor se face sub conditia EXW.
Cum se declara corect? La randul 3 sau la randul 14 in D300? Intrebarea vine in contextul E-TVA Decontul ...
18Sep2024
Activitati desfasurate in UE prin intermediul sediului fix
de
Gina Popescu
valabil la 18 Sep 2024
Intrebare:
Societatea noastra este inregistrata in scopuri de TVA in Austria si respectiv Italia.
Din ambele locatii, cu suportul logistic al unor prestatorii, facem livrari de produse finite, si respectiv marfuri catre clienti din UE.
Livrarile din Austria sunt livrari intracomunitare catre parteneri din UE, in timp ce livrarile din Italia sunt livrari catre parteneri din Italia.
Facturile emise ...