Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Buna ziua! Sunt Maria, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti Tutoriale
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 16 Octombrie 2025

Facturi emise dupa control fiscal, deducere TVA beneficiar

valabil la 02 Apr 2020
Intrebare: Firma noastra platitoare de TVA are contracte de prestare servicii cu furnizori de prestari cu utilaje. Una din firmele cu care colaboram  a avut control de la ANAF si a fost trecuta de la neplatitoare de TVA la platitoare de TVA. In luna octombrie in urma acestui control au fost pusi sa storneze facturile de prestari fara TVA, emise catre noi din anii 2017, 2018, 2019 si sa refactureze cu TVA. Astfel pe aceeasi factura era o pozitie storno valoare fara TVA de 624.502 lei si o alta pozitie pe plus cu 624.502lei TVA 118.655,39 lei. In urma unei cereri facuta de furnizor catre societatea noastra a fost acceptata ca suma din contract sa fie fara TVA. Astfel s-a inregistrat si achitat diferenta de TVA de 118.655,39 lei. (628=401 -624.502: 628=401 624.502, 4426=401 118655,39). In decontul lunii octombrie 118.655 lei au fost declarati la R36-regularizari taxa dedusa. Este corect daca am dedus acest TVA? L-am inregistrat si declarat corect? Trebuia sa mai facem alte demersuri?

Tip societate: S.A.
Numar de angajati: peste 50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4211

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Legea Austeritatii 2025. Raspunsuri pentru contabili"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria TVA

00000000

TVA aplicabil la vanzarea paielor - furaj, asternut sau combustibil?

de Irina Dumitrescu valabil la 00 00 0000
TVA
Intrebare: Am o intrebare in legatura cu o factura. Am vandut paie pentru asternut la o ferma de pui. Ce cota de TVA folosesc? - paie pentru furajare - paie pentru asternut (pui/bovine) - paie pentru foc Pana la 01.08.2025 au fost la 9 % conform Codul NC 1213
13Oct2025

Desfiintare contract. Stornare factura de avans

de Vera Constantin valabil la 13 Oct 2025
TVA
Intrebare: Avem urmatoarea speta: Intre doua SRL-uri platitoare de TVA s-a incheiat un antecontract (atasat) in vederea construirii si ulterior achizitionarii unui imobil. Plata pretului era esalonata in mai multe rate. Dupa incheierea contractului s-a facturat prima transa, cu taxare inversa, si s-a achitat factura (atasata). Dupa achitarea primei transe, promitentul cumparator s-a razgandit. A ...
13Oct2025

Ajustare TVA deductibila pentru bunurile de natura stocurilor degradate calitativ

de Profeanu Laura valabil la 13 Oct 2025
TVA
Intrebare: O societate de comert realizeaza un inventar si scoate din gestiune cateva produse defecte care nu pot fi comercializate. La ce rand in D300 se noteaza tva-ul ajutat in urma produselor scoase din gestiune? Se noteaza in D300 si baza? Daca aceste produse sunt defecte (diferenta de nuanta intre papuc stang si cel drept; fir tras, tesatura defecta etc...) aceste cheltuieli cu scoaterea marfii ...
09Oct2025

Inchiriere imobile. Regim tva

de Vera Constantin valabil la 09 Oct 2025
TVA
Intrebare: Avem un SRL care detine o cladire nr. 1 care a fost inchiriata si pentru care factura de chirie se emite fara TVA, 0% SFDD. Emitem asa factura pentru ca administratorul societatii nu a dorit sa depuna notificare la ANAF pt a putea colecta/deduce TVA. Si practic toate achizitiile legate de cladirea nr. 1 nu deducem TVA. Intre timp societatea a mai achizitionat o alta cladire nr. 2 tot cu ...
08Oct2025

Inregistrare in contabilitate factura de transport aferenta import de bunuri

de Gina Popescu valabil la 08 Oct 2025
TVA
Intrebare: SRL din Romania platitor de TVA face import de marfuri din Turcia, cu livrare din Turcia in Romania valoare 111.775,55 euro in data de 25.08.2025, curs vamal pentru luna de referinta 5.0693. Pentru aceasta tranzactie transportul este facturat de catre furnizor din Romania care emite factura fara TVA 2150 euro la curs BNR 5.0578 data 22.08.2025 corespondent ron 10.874,27 valoare mentionata pe ...
08Oct2025

Import marfuri urmate de livrare interna

de Vera Constantin valabil la 08 Oct 2025
TVA
Intrebare: Se realizeaza o comanda de marfuri la o societate din Romania de catre o societate din Romania. Marfa se afla in afara Uniunii Europene. Firma care comanda doreste sa isi aduca in regim propriu marfa. In acest sens achita TVA import si taxe vamale. In ce conditii firma din Romania factureaza marfa catre clientul din Romania (dropshipment; marfa ajunge direct la client, eu primesc doar ...
x