Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 25 Aprilie 2024

Regularizare taxe vamale si TVA in vama de catre organul vamal, inregistrare in D300

Raspuns oferit de
Elena Garofil

Elena Garofil
Consultant fiscal
valabil la 02 Mai 2023

Intrebare: In luna Martie am avut un import de materii prime din Turcia - lipsa ATR corect - ni s-au calculat taxe vamale din acest motiv - dupa primirea ATR original corect am facut cerere la Vama pentru recuperarea sumelor calculate si platite in plus - taxa vamala si diferenta TVA - sume care vor ramane in contul vamii pentru urmatoarele importuri. Furnizorul de materii prime ne va returna aceasta suma in luna Aprilie - va emite o factura de storno - pana vom primi noi sumele din partea vamii... Este corect din punct de vedere fiscal a se inregistra factura de storno pe cheltuiala cu taxa vamala ( 635) TVA (4426), astfel incat sa poata fi inclusa in D300 la rd 24 (''-'') intrucat si declaratia vamala initiala (luna Martie) a fost inclusa in D300 la rd 24 ('' '')? Va multumim.

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 50-249 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 1320

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"
!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Import / Achizitii servicii

Apr012024

Tratament contabil si fiscal Import SUA export Mexic

de Profeanu Laura valabil la 01 Apr 2024
TVA
Intrebare: Societate cu sediu in Romania, achizitioneaza de la un furnizor cu sediu in SUA, o marfa (celuloza) vamuita, marfa nu ajunge in Romania si este direct exportata in Mexic. Intrebare: poate achizitiona societatea din Romania marfa in SUA fara sa fie inregistrata in SUA, adica cod fiscal in SUA? Din punct de vedere al tranzactiei, noi (societatea din Romania) facem import si export sau cum ar ...
Apr012024

Tratament contabil si fiscal Import SUA export Mexic

de Profeanu Laura valabil la 01 Apr 2024
TVA
Intrebare: Multumim frumos pentru raspunsul dumneavoastra prompt, dar mai avem o mica nelamurire: Conform raspunsului dumneavoastra, aceasta operatiune trebuie pusa la rd3 din decont, dar cum se vede din art 294. alin 2 lit c si b nu pare ca ar trebui la randul 3, oare nu ar trebui sa le punem in decont la randul 14? Va multumim. Art 294 alin 2, lit b si c ''b) livrarile intracomunitare de mijloace ...
Feb212024

Comisionar vamal, refacturare suma TVA in vama sau factura de decontare

de Amelia Dumitras valabil la 21 Feb 2024
TVA
Intrebare: Societatea efectueaza importuri, pentru care obligatiile in vama (TVA si taxe vamale) sunt achitate de un intermediar in vama, care refactureaza acele cheltuieli. Factura emisa de comisionar contine o pozitie globala (egala cu totalul TVA si taxelor vamale specificate in DVI, transmis in anexa la factura) si o pozitie separata, constand in comisionul acestuia. Intrebarea este daca TVA mentionat ...
Ian112024

Import conditia de livrare DDP, deducerea TVA

de Amelia Dumitras valabil la 11 Ian 2024
TVA
Intrebare: Avem o declaratie vamala de import, in care compania noastra este trecuta la rubrica destinatar. In baza documentului s-au stabilit obligatii de plata: taxe vamale si TVA. Acestea au fost platite de catre furnizor, deoarece conditia de livrare este DDP, inscrisa si pe DVI. In aceste conditii, firma noastra are drept de deducere a TVA-ului inscris pe DVI? Care este tratamentul fiscal si contabil ...
Ian112024

Achizitie servicii de design din UK societate neplatitoare de TVA

de Anastasia Bogaciuc valabil la 11 Ian 2024
TVA
Intrebare: Societatea neplatitoare de TVA achizitioneaza servicii de design din UK. Ce obligatii declarative are? Plateste TVA la facturile primite? Daca da, trebuie sa isi ia cod special de TVA? Multumesc!
Dec132023

Declarare factura de transport pentru importul de bunuri

de Alexandru Palaghia valabil la 13 Dec 2023
TVA
Intrebare: O SRL a efectuat un import de bunuri din China. In baza de calcul a tva in DVI s-a inclus transportul extern si s-a platit tva in vama. Conditie livrare import in DVI scrie CFR Constanta. Factura de transport extern este emisa de o societate platitoare de tva din Franta, la rubrica Vessel (nava) de la ce nava se preia, loc incarcare un port din China, port descarcare Constanta. Pentru tva ...