Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 13 Decembrie 2024

Retur livrare intracomunitara

Intrebare: In luna iulie 2023 s-a efectuat o livrare de bunuri din Romania de la firma A (cod tva RO) catre clientul B din Olanda (cod tva Olanda) in valoare de 3.000 euro, transportul a fost asigurat de catre firma A, tranzactia a fost declarata de catre firma A ca livrare intracomunitara. In luna octombrie 2023 clientul B face retur de marfa, transportul produselor fiind din Olanda de la B in depozitul firmei A din Olanda, firma A detine cod valid de tva si in Olanda. Care sunt documentele care se vor intocmi de catre A pentru a evidentia returul de la clientul B si incarcarea gestiunii pe codul de tva din Olanda? Ce tratament fiscal din punct de vedere al TVA aplica firma A pentru aceasta tranzactie? Cum se declara tranzactia de catre firma A in D300 si D390?

Tip societate: S.A.
Numar de angajati: peste 250 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 7112

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"
!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Tratament fiscal operatiuni economice

Dec092024

TVA pentru import pe teritoriul intracomunitar

de Gina Popescu valabil la 09 Dec 2024
TVA
Intrebare: TVA - vanzare rezidenti din Romania, transport marfa China-Polonia. Societate din Romania cumpara marfa din China, pe care o vinde catre o alta societate din Romania, care la randul ei o vinde catre o societate din Polonia. Transportul este direct China - Polonia. Clientul din Romania solicita factura in valuta, fara TVA, plata urmand sa o faca in valuta. Nu am gasit reglementari in acest ...
Dec072024

Tratament fiscal TVA si impozit pe profit pentru bunuri degradate, distruse

de Amelia Dumitras valabil la 07 Dec 2024
TVA
Intrebare: Prin decizie a fost numita comisie de inventariere in data de 01 iulie 2023 pentru inventarierea stocurilor. In urma procesului de inventariere, comisia intocmeste procesul verbal de inventariere in data de 07 iulie 2023 prin care propune casarea/scoaterea din evidenta a unei cantitati de 10.000 kg produs degradat calitativ *1 leu/kg : 10.000 lei, produse care nu mai pot fi comercializate. ...
Dec092024

Regim TVA operatiune de import in Romania efectuata de nerezident

de Alexandru Palaghia valabil la 09 Dec 2024
TVA
Intrebare: Cum poate recupera TVA platit in vama o societate din Italia, regasiti detalii mai jos: - o societate din Italia achizitioneaza panouri fotovoltaice din China; - societatea trimite panourile catre o societate din RO, prin vama Constanta, in vederea aplicarii unei membrane termoizolante pe panouri; - dupa prelucrare, panourile se vor trimite catre Italia; - proprietarul bunurilor este ...
Nov292024

Ajustarea taxei deductibile in cazul bunurilor de capital

de Profeanu Laura valabil la 29 Nov 2024
TVA
Intrebare: Societate platitoare de tva si impozit pe profit detine un autoturism M1 folosinta mixta, achizitionat in anul 2020 din Germania, aplicand taxarea inversa (tva dedus 50%), perioada ramasa de amortizare 2 ani. In luna octombrie a suferit o dauna incadrata de asigurator ca dauna totala, pentru care vom incasa de la asigurator o suma stabilita conform suma asigurata.Totodata se vor valorifica ...
Nov222024

AIC de bunuri de la furnizor cu cod invalid de TVA

de Alexandru Palaghia valabil la 22 Nov 2024
TVA
Intrebare: Societate platitoare de tva a efectuat in luna septembrie o achizitie intracomunitara de bunuri de la un furnizor din Lituania, fara cod valid de tva in VIES. Factura are data de septembrie, dar am primit-o si inregistrat-o in luna octombrie. Furnizorul din Lituania fara cod valid de tva a emis factura cu tva 21%. Cum inregistrez aceasta factura? Aplic taxare inversa la valoarea integrala cu ...
Nov212024

Achizitii intracomunitare de bunuri

de Profeanu Laura valabil la 21 Nov 2024
TVA
Intrebare: Societate comerciala cu sediul in Romania, neinregistrata in scopuri de TVA, face o achizitie de marfuri, arbusti (zmeura, paulownia) in anul 2022, din Bulgaria de la o persoana fizica neinregistrata in scopuri de TVA, in valoare de 262.500, 00 lei. Documentul prezentat este un borderou de achizitie pe care sunt mentionate produsele si pretul in lei, cu mentiunea ca s-a platit suma de 200.000 ...