Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 5 Decembrie 2022

Servicii pentru beneficiar din stat membru, regim fiscal prestator din Romania aflat in regim special de scutire

Raspuns oferit de
Amelia Dumitras

Amelia Dumitras
Consultant fiscal si expert contabil
Intrebare: Microintreprindere cu sediul in Romania, neplatitoare de tva, incheie un contract cu o societate din Irlanda, neplatitoare de tva. Serviciile prestate sunt servicii de beauty - coafura si machiaj artistic. Societatea din Romania va trimite pe teritoriul Irlandei un salariat, pentru 30 zile. a) In aceasta situatie se aplica regula B2C de la art. 278 alin. 3 din Codul fiscal potrivit careia locul de prestare a serviciilor catre o persoana neimpozabila este locul unde prestatorul isi are stabilit sediul activitatii sale economice? b) Facturarea se va face pe codul fiscal al microintreprinderii din Romania, sau pe codul de tva obtinut pentru prestarile de servicii intracomunitare? c) Ce obligatii declarative are societatea din Romania? Multumesc.

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-9 angajati
Platitoare TVA: Nu
Cod CAEN: 7311

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 70.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "E-Factura, E-Transport. 10 studii de caz de maxima importanta."!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Raportarea fiscala: decont 300 si 301

Nov242022

Servicii reparatii facturate de catre un partener din Elvetia. Regim TVA

de Mariana Prejbeanu valabil la 24 Nov 2022
TVA
Intrebare: Am un contract cu o firma din Elvetia pentru repararea unui echipament electronic, am transmis echipamentul in Slovacia (loc indicat de firma din Elvetia) unde a fost reparat si returnat in Romania. Am primit factura cu cv reparatiei de la firma din Elvetia cu cod fiscal de Elvetia fara a avea TVA pe ea. La inregistrarea facturi primite consider o operatiune taxabila in Romania (4426= 4427)? Cum ...
Oct272022

Export bunuri, regim fiscal TVA

de Amelia Dumitras valabil la 27 Oct 2022
TVA
Intrebare: Ce presupune o livrare de marfa in Republica Moldova? Marfa se factureaza catre o firma din Canada. Unde se declara livrarea in decontul de TVA? Se pot verifica undeva datele firmei din Canada?
Mai112022

AIC. Momentul inscrierii in declaratiile 301 si 390

de Portal Codul Fiscal valabil la 11 Mai 2022
TVA
Intrebare: Avem o societate micro neplatitoare de tva, inregistrata special tva, achizitioneaza din Italia auto second hand, specifica pe factura VEICOLO BASE NON IMPONIBILE ART41 D.L. 331/93 in luna ianuarie 2022, dar masina nu este adusa inca in Romania (vine probabil in luna martie 2022). Cum inregistram in contabilitate si cu ce data facem declaratia 301/390 pentru plata tva? 
Apr132022

Achiziie taxa de drum din stat membru, regim fiscal TVA in Romania

de Amelia Dumitras valabil la 13 Apr 2022
TVA
Intrebare: O societate din Romania, persoana impozabila inregistrata in scop de TVA in conformitate cu art. 316 din codul fiscal, cu cod de TVA valid in VIES, primeste facturi de la furnizor persoana impozabila inregistrata in scop de TVA in Ungaria al carui cod de TVA este valid in VIES, reprezentand c/v tarif de drum. Facturile sunt emise cu TVA 27%, cota standard de TVA in Ungaria. Este corecta ...
Aug222021

Import bunuri, regim fiscal TVA, procedura simplificata de vamuire in alt stat membru

de Amelia Dumitras valabil la 22 Aug 2021
TVA
Intrebare: O firma depaseste plafonul in Noiembrie. Primeste notificare de la ANAF si depune 010 pentru inregistrare ca platitor si obtine cod de TVA din 01.08.2021. Cum procedam cu facturile de vanzare emise si cu achizitiile din Noiembrie si pana la 01.08.2021 si cum declaram in D300 si D394?
Mai232021

Persoana impozabila inregistrat in regim special, tratament fiscal TVA operatiuni intracomunitare

de Amelia Dumitras valabil la 23 Mai 2021
TVA
Intrebare: Daca am un client cu TVA specific, depun declaratia. 301, mai trebuie sa depun si declaratia 390? Daca factura este emisa de o firma din Ungaria, emisa in lei, si pe aceasta o consider tot intracomunitara si o declar in 301? Multumesc.
x
0 - /servicii-pentru-beneficiar-din-stat-membru-regim-fiscal-prestator-din-romania-aflat-in-regim-special-de-scutire-53571.htm