Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Buna ziua! Sunt Maria, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti Tutoriale
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 25 Octombrie 2025

Consignatar persoana juridica romana, consignanti persoane impozabile din UE. Intrastat versus TVA

Intrebare: In data de 30.06.2020 am adresat pe "portalcontabilitate" intrebarea din documentul atasat si am primit raspunsul care se regaseste in documentul atasat. Situatia se refera la bunuri aprovizionate de la furnizori din UE pe baza contractului de consignatie. Problema pleaca de la declararea acestor bunuri in declaratia statisctica Intrastat. In Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal, pct. 24 alin 1, definitia ctr. de consignatie este: ,,24. (1) Pentru bunurile livrate in baza unui contract de consignatie, prevazut la art. 281 alin. (2) din Codul fiscal, se considera ca faptul generator, respectiv livrarea bunurilor de la consignant la consignatar are loc la data la care bunurile sunt livrate de consignatar clientilor sai. In sensul titlului VII din Codul fiscal, contractul de consignatie reprezinta un contract prin care consignantul se angajeaza sa livreze bunuri consignatarului, pentru ca acesta din urma sa gaseasca un cumparator pentru aceste bunuri. Consignatarul actioneaza in nume propriu, dar in contul consignantului, cand livreaza bunurile catre cumparatori.'' In Manualul pentru furnizorii de informatii statistice Intrastat, contractul de consignatie este definit astfel: ''Stocurile in regim de consignatie se creeaza atunci cand un operator economic isi transfera propriile bunuri catre un alt stat membru pentru a crea un stoc asupra caruia detine controlul si din care face livrari catre clienti. De obicei, exista mai multi clienti potentiali pentru stocul in consignatie. Atunci cand un comerciant isi transfera propriile stocuri in alt stat membru pentru a crea un stoc pe care il controleaza, acesta este tratat ca o livrare de bunuri in interiorul Uniunii. Intrucat din punct de vedere fiscal, acest transfer de bunuri reprezinta o achizitie/livrare intracomunitara a bunurilor proprii in alt stat membru, comerciantul trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA in statul membru respectiv. Pentru Intrastat, bunurile vor fi raportate in luna calendaristica in care are loc miscarea bunurilor cu natura tranzactiei 3.2.'' Nu imi este foarte clar regimul fiscal al acestor stocuri. Furnizorii nostri sunt inregistrati in scopuri de tva in state membre UE, dar nu sunt inregistrati si in Romania. Produsele sunt trimise pe baza ctr. de consignatie cu note de livrare si ajung in depozitele/magazinele noastre. Aceste achizitii se declara in declaratia recapitulativa (D390) in luna in care acestea se vand clientilor, pe baza facturii primite de la furnizor. Intrebarea noastra este daca procedam corect avand in vedere mentiunile cuprinse in Manualul pentru Intrasat si redate mai sus. Va multumesc! 

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: peste 250 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4777

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Informatii la zi oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro -
cel mai apreciat site de consultanta fiscala din Romania
 
Vrei sa ai acces instant la TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu: TESTEAZA GRATUIT pentru 48 de ore!
- Ai la dispozitie o Baza de Date cu peste 90.000 de intrebari si raspunsuri
- Gasesti Legislatie la zi + Sfaturile specialistilor in fiscalitate si contabilitate
 
Completeaza formularul de mai jos si TESTEAZA GRATUIT ! Beneficiaza de oferta noastra speciala!
 
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Legea Austeritatii 2025. Raspunsuri pentru contabili"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria TVA Nerezidenti

27Sep2025

Achizitie intracomunitara de servicii. Aspecte fiscale

de Ionut Jinga valabil la 27 Sep 2025
Intrebare: O persoana juridica nerezidenta din Germania (are doar cod TVA german) organizeaza pe teritoriul Romaniei un eveniment profesional la care participa un salariat al nostru ca speaker. Ne-au emis o factura cu TVA nemtesc pe care scrie la descriere: sponsorizare eveniment. Va rog sa ne spuneti care este tratamentul dpdv al TVA: aplicam taxare inversa si o declaram in D390? Daca da, la ce suma ...
19Sep2025

Inchiriere autoturism pe termen lung de la un furnizor din UE: obligatii de declarare prin D301 pentru firmele neplatitoare de TVA

de Profeanu Laura valabil la 19 Sep 2025
Intrebare: Pentru depunerea declaratiei 301 in cazul inchirierii auto din Cehia, este necesara depunerea declaratiei 700? Mentionam ca in declaratia 700 la depunerea initiala in vederea obtinerii codului special pentru tva, a fost bifata doar inregistrarea pentru prestari de servicii, nu si pentru primirea de servicii.
16Sep2025

Regimul TVA al vanzarilor la distanta

de Alexandru Palaghia valabil la 16 Sep 2025
Intrebare: O societate platitoare de tva face import de bunuri din China. In Romania face declaratie vamala de import si achita tva-ul aferent. Societatea are o platforma online prin care vinde produsele la persoana fizice si juridice din Romania, acum doreste vanzarea produsele respective la persoane fizice din UE. Valoarea produselor este sub 150 euro/bucata, dar pot exista produse care depasesc ...
15Sep2025

Inchiriere autoturism pe termen lung de la un furnizor din UE: obligatii de declarare prin D301 pentru firmele neplatitoare de TVA

de Profeanu Laura valabil la 15 Sep 2025
Intrebare: O firma neplatitoare de tva din Romania a obtinut cod special pentru tva deoarece presteaza servicii suport pentru o firma din Cehia, si intocmeste si depune la final de luna declaratia 390. Firma primeste din Cehia si o factura lunara pentru inchiriere auto, respectiv are in folosinta in Romania un autoturism. Pe factura emisa de furnizorul din Cehia aferenta chiriei lunare se mentioneaza ca ...
10Sep2025

Sucursala inregistrata in scopuri de tva in Romania

de Vera Constantin valabil la 10 Sep 2025
Intrebare: Va scriu cu rugamintea sa ma ajutati cu o opinie legata de urmatoarea situatie: - o societate nerezidenta avand sediul activitatii economice in alt stat membru UE are un sediu fix in Romania (o sucursala) care este inregistrat in scopuri de TVA in Romania; - societatea nerezidenta a incheiat un contract de prestari servicii de consultanta cu o entitate publica neplatitoare de TVA; - in ...
02Sep2025

Servicii turistice intracomunitare: tur ghidat in Grecia prestat catre o persoana impozabila din Romania - implicatii TVA

de Profeanu Laura valabil la 02 Sep 2025
Intrebare: O societate din Grecia va factura servicii de turism/ghid de turism/tur ghidat pentru o firma din Romania. Turul ghidat se efectuaeaza in Grecia. Se aplica TVA pe factura din Grecia pentru aceste servicii?
x