987 intrebari si raspunsuri despre 300 din perioada 2023 - 2024 conform legislatiei in vigoare
Vezi ce nelamuriri si intrebari au utilizatorii Portal Codul Fiscal despre 300 si afla care sunt raspunsurile expertilor nostri. Doar pe Portal Codul Fiscal gasesti noutati fiscale despre 300, modele de documente, formulare, declaratii, cele mai recente modificari ale Codului Fiscal si ale Codului de procedura fiscala, spete care iti economisesc timpul, banii si energia in cazul unui control fiscal. Consultanta premium oferita de cei mai buni consultanti fiscali din Romania.
Click aici pentru 3367 intrebari si raspunsuri oferite de experti in arhiva PortalCodulFiscal.ro
Se afiseaza 1 - 30 din 987 intrebari si raspunsuri
Mar062024
Facturi primite cu intarziere. D300 si D394
de
Dana Hristu
valabil la 06 Mar 2024
Intrebare: In cazul in care primim facturi cu data anterioara lunii de raportare (ex. facturi emise in august 2023) este obligatoriu sa depunem rectificativa D394 pentru lunile respective sau pot fi declarate in luna in care s-au primit, iar in ceea ce priveste D300 aceste sume se declara la randul 34 - "Regularizari taxa dedusa"? Multumesc.
Dec202023
Declarare in D 300 si D 390 facturi emise unei firme din UE cu VAT valid
de
Profeanu Laura
valabil la 20 Dec 2023
Intrebare: 1. Declarare despagubire acordata de catre beneficiarul platformei de vanzari online din UE, furnizorului de bunuri si servicii de transport din Romania. Societatea M din Romania, inregistrata in scopuri de TVA, preia comenzi de pe o platforma de vanzari online din UE detinuta de o persoana juridica cu VAT valid (HU si BG) si livreaza direct in regim OSS catre clientii persoane fizice din UE ((HU ...
Nov272023
Declarare in decont 300 prestari servicii non UE
de
Georgeta Serban-Matei
valabil la 27 Nov 2023
Intrebare: Va rugam sa ne precizati la care rand din D300 se inregistreaza prestarile de servicii efectuate pentru companii din tari nonUE?
Sep222023
Prestari servicii intracomunitare. Completare D 300
de
Profeanu Laura
valabil la 22 Sep 2023
Intrebare: Avem vanzari de produse catre doi clienti mari din Ungaria si Polonia, transportul este organizat de noi (fiind multe livari catre firme mici din HU si PL) platit de noi iar la sfarsit de luna refacturam catre cele doua firme mari aceste costuri de transport. Aceste refacturari de transport e corect sa declaram ca si LIC in randul 1 in D300 sau mai degraba in randul 3 ar trebui raportate? ...
Aug122023
Viniete de Ungaria si Austria. Declarare achizitie si vanzare in D300
de
Constanta Popa
valabil la 12 Aug 2023
Intrebare: O societate achizitioneaza si vinde vignete de Ungaria si Austria. Achizitia se face de la o societate din Ungaria cu TVA, pentru vignetele de Ungaria si cu taxare inversa pentru cele de Austria. Pentru vignetele de Austria firma intermediara plateste tva-ul firmei din Austria. Vanzarea vignetelor pe teritoriul Romaniei se face fara TVA. Dorim precizari cu privire la complectarea formularului ...
Mar102023
Consolidarea fiscala pe TVA in D300 pentru operatiunile realizate de catre sediul fix
de
Alexandru Palaghia
valabil la 10 Mar 2023
Intrebare: Societatea SRL Romania, cu sediul social in Bucuresti, are infiintata pe teritoriul Italiei o Sucursala, subunitate fara personalitate juridica supusa legilor italiene. Obiectul de activitate al societatii din RO cat si al sucursalei din IT sunt serviciile de reparatii masini_unelte (gen strunguri, raboteze...) la sediul clientului. Sucursala desfasoara astfel, activitatea pe teritoriul Italiei ...
Feb182023
Achizitii servicii management din Dubai, declarare in D300
de
Elena Garofil
valabil la 18 Feb 2023
Intrebare: O societate din Romania platitoare de TVA achizitioneaza servicii de la o firma din Dubai. Factura este in USD (valuta de la ei) nu are TVA pe factura si reprezinta servicii de management. La ce rand din D300 se declara aceasta achizitie?
Mai252024
D300 si D394
de
Florentina Buzea
valabil la 25 Mai 2024
Intrebare: O societate de avocati trimite 2 asociati (parteneri) la o conferinta in Londra. Pentru participarea la conferinta primim Invoice de la Organizator fara TVA. Cum se raporteaza aceasta factura in D300? Dar D394? Societatea plateste cazare prin booking pentru aceasta deplasare, factura care este cu TVA local de 24%, cum se inregistreaza plata, cum se raporteaza in decontul de TVA? Dar D394? ...
Mar192024
Cabinet medic de familie, dreptul de a aplica regimul special de scutire TVA chiar daca depaseste plafonul de 300.0000 leian calendaristic
de
Amelia Dumitras
valabil la 19 Mar 2024
Intrebare: Un cabinet medical (medic de familie) cand depaseste cifra de afaceri de 300000 lei devine platitor TVA? Nu este SRL. Daca da, care este procedura si ce prevederi legale trebuie respectate?
Mar132024
Declararea ajustarilor de TVA in D300
de
Alexandru Palaghia
valabil la 13 Mar 2024
Intrebare: Ajustare tva client in faliment - inregistrarea in contabilitate la decembrie 2023 cu ocazia inventarierii anuale - monografie - si ajustarea TVA nu s-a declarat in decontul lunii decembrie 2023 (inregistrarea in contabilitate fiind mult mai tarziu!) - atunci cand se va declara aceasta ajustare si cum?
Mar112024
Operatiuni care nu intra in baza de impozitare a TVA. Completare D300
de
Ionut Jinga
valabil la 11 Mar 2024
Intrebare: Societatea urmeaza sa factureze daune interese/despagubiri pentru marfa deteriorata pe parcursul transportului (daunele interese se percep ca urmare a neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre transportator). Operatiunea nu este cuprinsa in baza de impozitare, iar factura va fi fara TVA, conform art. 286 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal. La ce rand din D300 se raporteaza aceasta ...
Oct272023
Societate infiintata in anul 2023. Calcul plafon TVA de 300.000 lei
de
Mariana Prejbeanu
valabil la 27 Oct 2023
Intrebare: Societate comerciala infiintata in 11.07.2023, cod CAEN: 4791, neplatitoare de tva. Daca firma este infiintata in cursul anului, plafonul de 300.000 lei pentru inregistrarea in scopuri de tva este raportat la numarul de luni, in cazul nostru fiind infiintarea in cursul anului? Sau doar la depasirea acestuia devii automat platitor de tva?
Oct172023
Completare formular D300 cu regularizari de servicii nonUE
de
Alexandru Palaghia
valabil la 17 Oct 2023
Intrebare: In cazul in care in luna martie 2023 o factura de chirie utilaje de la un furnizor din Turcia a fost inregistrata fara a aplica taxarea inversa conform art. 278 alin (2) si declarata in mod eronat in decontul de TVA la randul 30, si acum se doreste inregistrarea corectiei in contabilitate si decont de TVA , la ce randuri din decont se declara regularizarile privind achizitia de servicii pentru ...
Iul192023
Declararea transporturilor extra si intracomunitare in D300, corelatiile cu D390 si D394
de
Alexandru Palaghia
valabil la 19 Iul 2023
Intrebare: O casa de expeditie din Romania (inregistrata in scopuri de TVA) achizitioneaza din Republica Moldova servicii de transport catre o firma din Germania inregistrata in VIES. Factura este in euro si se inregistreaza cu taxare inversa. In decontul de TVA se inregistreaza la randul 7 si 22? In aceeasi luna s-au achizitionat servicii de transport intracomunitar (Cehia) si acestea se declara atat la ...
Iul102023
Raportare conturi clienti F3000
de
Costin A. Istrate
valabil la 10 Iul 2023
Intrebare: Cu privire la raportarea FATCA CRS DAC prin formularul F3000, avem nevoie daca ne puteti ajuta cu mai multe detalii, informatii. Fiind societate de investitii financiare avem obligatia de raportare cu privire la schimbului automat de informatii pentru cooperarea administrativa in domeniul fiscal, in temeiul art. 58, 61 si 62 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala. Pana in prezent ...
Mai152023
D 406 corespondenta cu D 300
de
Profeanu Laura
valabil la 15 Mai 2023
Intrebare: Societatea noastra elibereaza facturi clientilor, privind garantii (fara TVA). La intocmirea D300 am introdus la randul 14. Acum incercam sa depunem declaratia 406, la Cod taxa am ales codul 310324, dar acest cod nu are rand corespondent in D300. Va rog sa ne ajutati cum este corect: sa folosesc acest cod si sa nu introduc aceste sume in D300 sau sa folosesc un alt cod in D406? La fel, la ...
Mai022023
Regularizare taxe vamale si TVA in vama de catre organul vamal, inregistrare in D300
de
Elena Garofil
valabil la 02 Mai 2023
Intrebare: In luna Martie am avut un import de materii prime din Turcia - lipsa ATR corect - ni s-au calculat taxe vamale din acest motiv - dupa primirea ATR original corect am facut cerere la Vama pentru recuperarea sumelor calculate si platite in plus - taxa vamala si diferenta TVA - sume care vor ramane in contul vamii pentru urmatoarele importuri. Furnizorul de materii prime ne va returna aceasta suma ...
Feb092023
Plata dividende de 300.000 lei. Omitere CASS in declaratia unica
de
Mariana Prejbeanu
valabil la 09 Feb 2023
Intrebare: In cursul anului 2022 au fost distribuite dividende si platite in suma de 300.000 lei din profitul realizat din anii precedenti catre asociatul unic pentru care s-a uitat declararea CASS. Cum ar trebui sa procedam la declararea CASS in declaratia unica? Multumim anticipat pentru raspuns.
Mai242024
Tratamentul TVA al bunurilor aflate in tranzit vamal
de
Alexandru Palaghia
valabil la 24 Mai 2024
Intrebare: Societatea achizitioneaza bunuri din China care apoi sunt livrare catre un client din Ucraina, Bunurile sunt transportate pe mare din China pina in portul Constanta, in Constanta sunt descarcate si incarcate in camion si transportate pe uscat pina la Odessa. In Romania este intocmit doar Document de tranzit (nu se face declaratie vamala de import /export, nu s-au platit tva /taxe vamale.) Cum se ...
Apr122024
Achizitii si livrari in alte state.TVA
de
Irina Dumitrescu
valabil la 12 Apr 2024
Intrebare: O societate platitoare de TVA in Romania realizeaza urmatoarele operatiuni: 1. Achizitioneaza marfa de la o societate inregistrata in scopuri de TVA in Polonia, dar cu livrarea efectiva in Olanda (intr-un depozit pe care societatea din Romania il are inchiriat in Olanda). 2. Dupa 8 luni de la achizitia marfii, societatea din Romania vinde marfa depozitata in Olanda (cea achizitionata anterior) ...
Apr012024
Raportare servicii cazare cu locul in Romania
de
Amelia Dumitras
valabil la 01 Apr 2024
Intrebare: Referitor la situatia de mai jos, as dori sa revin cu anumite actualizari ale spetei cu ID 60509. Completez intreabarea cu urmatoarele informatii: Bunul imobil in care s-a efectuat cazarea se afla pe teritoriul Romaniei iar partenerul ce a emis factura, este o persoana fizica nerezidenta fiind inregistrata in Romania, in baza unui NIF fiscalizat, neplatitor de TVA si care desfasoara ...
Mar272024
TVA pentru achizitie servicii de cazare externa
de
Amelia Dumitras
valabil la 27 Mar 2024
Intrebare: In cadrul lunii februarie am primit in contabilitate o factura de cazare emisa de un nerezident persoana fizica care a mentionat ca NIF-ul este fiscalizat. Va rugam sa ne spuneti care este tratamentul fiscal si contabil referitor la aceasta factura. Declaram aceasta cheltuiala ca si baza neimpozabila in D300? Dar in D394? Va multumim!
Feb082024
Recuperare costuri de la societatea mama
de
Olga Crevelescu
valabil la 08 Feb 2024
Intrebare: Am refacturat catre societatea mama, inregistrata in scopuri de tva in Germania, serviciile cu sortarea executata de catre o firma din Turcia pe baza unei reclamatii. Totodata pe baza acestei reclamatii am refacturat orele suplimetare cu angajatii nostri, tot pentru sortarea pieselor. Se declara aceste costuri de refacturare in D300? Multumesc.
Ian302024
Locul prestarii de servicii
de
Profeanu Laura
valabil la 30 Ian 2024
Intrebare: In urma unei achizitii intracomunitare din Germania in RO (ambele cu cod VAT valabil), s-a constatat ca materialele livrate aveau defect, defect care a trebuit corectat pe teritoriul Ro printr-o precedura de sudura, serviciu suportat de firma din RO, beneficiara marfurilor. Beneficiarul din Ro al acestor marfuri, la randul sau, refactureaza furnizorului din Germania serviciul de sudura necesar in ...
Ian062024
Regim TVA livrare locala (pe teritoriul Romaniei), cumparator din UE
de
Ela Dumitra
valabil la 06 Ian 2024
Intrebare: AGEXIMCO SRL, inregistrata in scopuri de TVA, urmeaza sa emita o factura catre o societate din Suedia (firma inregistrata in scopuri de TVA in Suedia). Marfa care face obiectul facturii urmeaza sa se livreze unei societati din Romania, inregistrata in scopuri de TVA. Care este Monografia Contabila, cum se inregistreaza in Decontul 300 de TVA, in Declaratia 390 si 394? Va rog confirmati primirea ...
Dec212023
Achizitii intracomunitare de servicii
de
Profeanu Laura
valabil la 21 Dec 2023
Intrebare: SC X SRL achizitioneaza din Olanda o prestare de servicii GPS. Doresc o monografie contabila, la ce rand se declara in D300 si D390. Multumesc!
Dec012023
Corelatii intre formularele obligatorii pentru raportarea operatiunilor din sfera de aplicare a TVA
de
Amelia Dumitras
valabil la 01 Dec 2023
Intrebare: Va rugam sa ne precizati care sunt corelatiile intre D300 si D390. Dar intre D300 si D394?
Nov302023
Livrari in afara UE. TVA
de
Irina Dumitrescu
valabil la 30 Nov 2023
Intrebare: Firma platitoare de TVA in Romania, vinde bunuri (marfuri- echipamente tehnologice) catre state din afara Uniunii Europene ( Maroc, Africa de Sud). Cum se va intocmi factura pe linie de TVA? Ce implicatii fiscale exista? Cum si daca trebuie sa apara in D300 si 394? Pe aceasta speta exista implicatii OSS?
Nov282023
Achizitie servicii non-UE
de
Alexandru Palaghia
valabil la 28 Nov 2023
Intrebare: O societate comerciala, platitoare de TVA, primeste o factura de prestari servicii, de la o societate din Marea Britanie, iar serviciile factureaza, vizeaza servicii care au loc in Africa de Sud. Deci, o firma din Marea Britanie efectueaza servicii, de instalare echipament in Africa de Sus, pentru o societate, platitoare de TVA, din Romania. Cum se declara aceasta operatiune, ce implicatii ...
Oct302023
Primire si facturare servicii in numele societatii, contract
de
Elena Garofil
valabil la 30 Oct 2023
Intrebare: Societatea noastra X, platitoare de impozit pe profit si TVA, primeste lunar o factura de la un furnizor din Elvetia Y pentru remote service la masinile tipografice, pe care furnizorul Y il efectueaza la clientul sau din Romania, Z. Deoarece noi avem un istoric cu furnizorul Y, fiind un fel de dealer in Romania, acesta doreste sa ne factureze noua aceste servicii, iar eu sa facturez clientul Z, ...